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1、我收了客戶20萬的預(yù)付款: 借銀行存款,貸預(yù)收賬款; 2、返還了客戶20萬預(yù)付款的返利4萬。 老師,這4萬怎么做賬

2024-05-04 17:04
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-05-04 17:07

你好,這個可以直接沖 借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款 因為后續(xù)發(fā)票也是按16萬元進(jìn)行開具

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你好,這個可以直接沖 借:預(yù)收賬款 貸:銀行存款 因為后續(xù)發(fā)票也是按16萬元進(jìn)行開具
2024-05-04
一、收到款項時,分錄是: 借:銀行存款200000 貸: 預(yù)收賬款200000 二、開具發(fā)票,確認(rèn)收入,分錄是: 借: 預(yù)收賬款549000 貸:主營業(yè)務(wù)收入 549000/(1%2B適用稅率) 貸:應(yīng)交稅費——應(yīng)交增值稅(銷項稅額) 549000/(1%2B適用稅率)*適用稅率 三、收34萬元時,分錄是: 借:銀行存款340000 貸:預(yù)收賬款340000 對于未收款9000元,形成預(yù)收賬款的借方余額9000元,到時后期收款平賬。
2021-08-20
你好同學(xué),我?guī)湍闶崂硐?,請稍?/div>
2024-03-10
您好,這個是沒錯的,沒錯
2024-04-30
應(yīng)該來說您需要先轉(zhuǎn)入無形資產(chǎn),然后再出售無形資產(chǎn)
2021-07-04
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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