你好借應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi) 貸銀行存款等,然后借管理費(fèi)用-福利費(fèi) 貸應(yīng)付職工薪酬-福利費(fèi)
請(qǐng)問員工自己先墊付錢給員工去聚餐,回來之后報(bào)銷,這個(gè)需要哪些分錄呢?
老師:員工自己的車用于公司辦公,報(bào)銷的油費(fèi),可以直接做公司的費(fèi)用不?需要哪些手續(xù)?支付給員工后,員工個(gè)稅要申報(bào)這些費(fèi)用金額不?分錄怎么做呢?謝謝
員工自己付個(gè)人安裝費(fèi),只取得了收據(jù),后期員工拿收據(jù)來報(bào)銷,沒有發(fā)票。請(qǐng)問需要給安裝工人申報(bào)個(gè)稅嗎?因?yàn)檫@個(gè)是員工自己先墊付的,后期公司再給員工報(bào)銷?還是只有公司直接付個(gè)人的時(shí)候才需要給個(gè)人申報(bào)個(gè)稅
請(qǐng)問員工費(fèi)用報(bào)銷這塊,每天需要員工自己購買一些零零散散的材料。是先以借款的形式回來沖減好呢,還是買完回來報(bào)銷。
進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出的會(huì)計(jì)分錄
老師,我們是貿(mào)易公司,一般納稅人,我們的供應(yīng)商如果給我開的普票,我該怎么辦?
資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收款科目和其他應(yīng)付款科目怎么取數(shù)
預(yù)收賬款是余額20萬 應(yīng)收賬款余額是10萬 他倆對(duì)沖最后的余額是在誰那里
企業(yè)所得稅年報(bào)表“A105050職工薪酬納稅調(diào)整明細(xì)表”中的“工資薪金支出稅收金額”,老師這是天計(jì)提數(shù)還是發(fā)放數(shù)?
少計(jì)提了個(gè)人所得稅,借方有余額怎么調(diào)整憑證,
老師,我公司給對(duì)方7月28號(hào)匯款227,多會(huì)了10塊錢,然后7月31號(hào)對(duì)方又把227給我公司匯過來,這個(gè)怎么記賬
你好老師,我們公司收到一筆20多萬的退車款,記到什么科目里?當(dāng)時(shí)買了一輛車,后來又退了
關(guān)于固定資產(chǎn)改變用途折舊如何處理
老師,我想問一下紅沖上個(gè)月開具的發(fā)票32萬,會(huì)占用多少額度
可是有很多費(fèi)用報(bào)銷在一起的,這個(gè)要單獨(dú)分一張憑證么?
可以合并做一張憑證