同學您好,建議員工先墊錢,然后回來報銷,這樣可以減少費用跨期的情況。如果先借款,票很難回來,這樣容易出現(xiàn)其他應收款長期掛賬
我現(xiàn)在這家公司的狀況是這樣的,客戶比較混亂,有工廠客戶占20%,還有一些散戶占25%,還有網上銷售占55%,現(xiàn)在只有工廠客戶需要發(fā)票,一些散戶和網上銷售都不用發(fā)票,所以開的進項發(fā)票也很少。網上銷售和散戶的進賬都是老板和老板娘的私戶收款,采購材料也是老板和老板娘的私戶付款或微信付款,現(xiàn)在工廠有30人左右,80%人員已經買社保,只有新進人員沒有買,已 買社保人員全部申報了個人所得稅,麻煩老師幫忙分析一下,要怎么做會比較好,網上銷售是7月份開始每個月50萬左右的
老師你好,我們公司現(xiàn)在所有的支出走的都是員工拿票回來報銷的流程,(包括已付款的和未付款的),不過隨著公司規(guī)模變大,開始有一些不是日常費用的一些業(yè)務上的采購,所以通過日常報銷單和付款申請單區(qū)分,請問我應該按照屬不屬于日常的支出范圍來劃分還是是不是記進費用科目里面來劃分呢?(比如購買固定資產是屬于日常的報銷嗎?)
老師,我想問一下我們采購員在淘寶購買員工工作服,一套是126,總共買了13套,最后退了1套,商家還給我們優(yōu)惠(先付全款,然后再支付寶返回優(yōu)惠的錢)。但是商家開出的發(fā)票是13套原價的價格,也就是比我們實際支付的價格要高,也多出了一套的價格。請問這種發(fā)票可不可以報銷呢?采購員是先用自己的錢采購的
老師,我們公司跟一家公司簽了演出合作協(xié)議,合同里面規(guī)定我們單位需要負責對方演出人員的往返城市的交通費用,然后這邊是由我們單位這個項目負責人先墊付他們這些車票,包括幫他們訂票買票,那到時候這個員工那車票過來以差旅費形式報銷給對方可以嗎?還是說以付款申請單的形式?
老師,您好! 我是零基礎的,我想問我們公司是在籌建期,是要建一個牛場,我是剛來不久,之前的費用,沒有入賬,也基本沒有發(fā)票,我想問我怎么做賬呢,而且,以前的花費,都是員工墊付錢,是要報銷的,現(xiàn)在還沒有報銷,就有一個總數(shù),現(xiàn)在每天 勾機干著活,還有勾機每天的油費,這是一次大的開銷,我怎么做賬呢,這些錢都是欠別人的,過一段時間給結一部分!就是沒有給結賬的錢怎么做賬呢!(吃喝的,煙酒,日常工地買的東西,還有租地,地勘費,設計費,評估費,拍賣傭金,設施林地,保費,預算費,招標費,造價費,)各項費用,怎么做賬呢!
跨區(qū)域經營預繳增值稅后,還需要申報個稅,個稅怎么登錄
老師,我這邊一個員工在兩處任職,我這邊工資發(fā)10000,在外地為了交社保做了2400的工資,專項附加每月扣4000,我這邊就正常按10000預繳可以,等匯算清繳系統(tǒng)會自動帶出來全年的總共的工資收入是吧
老師好,需要主管會計去接收整理會計檔案,具體主要看那方面內容,需要整理什么資料
老師好!我們是烤煙合作社的,在鄉(xiāng)鎮(zhèn)租房做辦公室,租金每年3500元,房東不愿意開發(fā)票,我們只用收據(jù)合租房協(xié)議可以入賬嗎?
涂料的稅收編碼是什么
老師,一員工在別的公司交了社保公積金,跟我們簽的勞務合同,但他實際上跟我們是雇傭關系,那請問他的個稅我是要按正常薪資所得去扣還是按勞務所得去扣20個點?
老師,有一批出口貨物,出口退稅率是9,開進來的進項是13個點,那差的4個點進項改怎么入賬呀?
老師好,公司收到法人打到銀行的實收資本會計分錄是借銀行貸實收資本法人對嗎
老師BD選項沒理解?第二題
老師,我想問一下季度印花稅,都是按銷項發(fā)票的不含稅金額去計算,還是按含稅銷售發(fā)票的金額計算,還是說要根據(jù)實際情況,在證據(jù)不齊,比如合,那就按發(fā)票的含稅金額去計算繳納印花稅,在證據(jù)齊全的情況下就按發(fā)票的不含稅金額計算繳納印花稅,是哪種情況?
但是員工就說沒有錢墊怎么辦
金額大一般借支,金額小員工自行墊付,借支的話記得叫員工及時拿票回來沖賬
我想如果他們沒錢買,讓他們以預支工資的形式。然后自己回來報銷。報銷的是報銷的,預支的是預支的,預支的要從工資哩扣除。這樣有沒有什么弊端
這個要求員工協(xié)商一致,因為借支屬于日常經營費用,不用從員工工資里扣,除非協(xié)商一致
好的 謝謝老師
不客氣,祝您學習進步~~