你好,可以根據(jù)你的稅負(fù)來(lái) 銷(xiāo)項(xiàng)減去留底減去進(jìn)項(xiàng))/不含稅收入=稅負(fù)
老師:請(qǐng)問(wèn)申報(bào)表里的進(jìn)項(xiàng)稅額和上期留底稅額是怎么計(jì)算出來(lái)的(這是12月的申報(bào)表)?科目余額表是選擇的整年的導(dǎo)出的!應(yīng)抵扣稅額合計(jì)是不是應(yīng)該和進(jìn)項(xiàng)稅額期末數(shù)一致?
老師,我收入銷(xiāo)項(xiàng)上期應(yīng)抵扣和期末留底都是確定的,進(jìn)項(xiàng)怎么算出來(lái)?
老師,根據(jù)銷(xiāo)項(xiàng)稅來(lái)確定進(jìn)項(xiàng)稅抵扣多少,是怎么來(lái)確定,算出來(lái)應(yīng)該抵扣多少進(jìn)項(xiàng)的
老師,請(qǐng)問(wèn)我本月的銷(xiāo)項(xiàng)稅額是648,上期期末留抵是290,本月勾選抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額是580,期末留抵是230。這種情況怎么做結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)分錄
老師,上月收入9174.31,銷(xiāo)項(xiàng)稅額825.69 當(dāng)期(上月)無(wú)進(jìn)項(xiàng)稅額,期末留抵稅額9315.29 當(dāng)期(上月)無(wú)需交納增值稅 本月紅沖了上月收入9174.31,銷(xiāo)項(xiàng)稅額825.69,那么上月已抵扣的期末留抵稅額是不是要轉(zhuǎn)回來(lái)呢?申報(bào)表上也沒(méi)有自動(dòng)轉(zhuǎn)回?是不是要在本月申報(bào)表中的進(jìn)項(xiàng)稅額那張表填寫(xiě)轉(zhuǎn)出金額,期末留抵稅額就會(huì)增加上月已抵扣的825.69元嗎?
老師 初級(jí)會(huì)計(jì)報(bào)名信息表填錯(cuò)影響審核嗎
你好老師個(gè)體戶(hù)經(jīng)營(yíng)超市超市經(jīng)營(yíng)者從拿超市的收入里拿走10萬(wàn)元現(xiàn)金會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師用軟件做賬,需要打印總賬和明細(xì)賬嗎
去年的工商年報(bào)未做會(huì)怎樣?
老師,6月2日付款給供應(yīng)商貨款,已發(fā)貨未開(kāi)票,6月10日又付款一筆給供應(yīng)商,已發(fā)貨,6月20日收到發(fā)票,怎么記賬,怎么寫(xiě)摘要
老師建筑施工行業(yè)什么時(shí)間結(jié)轉(zhuǎn)成本,一棟樓完成嗎,還是完成整個(gè)小區(qū)
書(shū)面合伙協(xié)議的前兩條對(duì)普通合伙企業(yè)和有限合伙企業(yè)都適用么
申請(qǐng)出口配額,需填寫(xiě)合同號(hào),請(qǐng)問(wèn)合同號(hào)是指什么號(hào)
老師,利息的匯兌差額后面100*0.08除12乘3 乘以 6.7-6.7什么意思呢? 我可不可以理解成100*0.08是一年的利息,除以12是一個(gè)月的利息乘以3是一個(gè)季度的利息 先算本金100*(6.7-6.9) 再算利息100*0.08/12*3=2 2*(6.7-6.9)=-0.4 最后本金加利息=-20-0.4=-20.4
為何做3月報(bào)稅填資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表,合計(jì)都是灰色的,不能修改,系統(tǒng)取數(shù)金額不對(duì)