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老師,根據(jù)銷項稅來確定進(jìn)項稅抵扣多少,是怎么來確定,算出來應(yīng)該抵扣多少進(jìn)項的

2021-11-21 21:10
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2021-11-21 21:14

你好,同學(xué)。應(yīng)納稅額=銷項-進(jìn)項,進(jìn)項大于銷項,不用繳稅,留底下個月繼續(xù)抵扣;銷項大于進(jìn)項,要進(jìn)行繳稅

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齊紅老師 解答 2021-11-21 21:15

你好,你可以根據(jù)這個公式計算 進(jìn)項占銷項的比例=1—增值稅稅負(fù)率/增值稅稅率 比如增值稅稅負(fù)率是3.2%,稅率是 16%,銷項是100萬 那么進(jìn)項占銷項的比例=1—3.2%/16%=80% 那么進(jìn)項金額=100萬*80%=80萬

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快賬用戶9628 追問 2021-11-21 21:19

稅負(fù)率是怎么算出來的

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齊紅老師 解答 2021-11-21 21:26

稅負(fù)率是怎么算出=應(yīng)交稅款/收入

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你好,同學(xué)。應(yīng)納稅額=銷項-進(jìn)項,進(jìn)項大于銷項,不用繳稅,留底下個月繼續(xù)抵扣;銷項大于進(jìn)項,要進(jìn)行繳稅
2021-11-21
首先要知道所在行業(yè)得增值稅稅負(fù)率在多少。 稅負(fù)率=當(dāng)期應(yīng)納增值稅/當(dāng)期應(yīng)稅銷售收入 當(dāng)期應(yīng)納增值稅=當(dāng)期銷項稅額-實際抵扣進(jìn)項稅額 實際抵扣進(jìn)項稅額=期初留抵進(jìn)項稅額%2B本期進(jìn)項稅額-進(jìn)項轉(zhuǎn)出-出口退稅-期末留抵進(jìn)項稅額 稅負(fù)率是分類的,如增值稅稅負(fù)率為: 實際交納增值稅稅額/不含稅銷售收入×100% 所得稅稅負(fù)率為: 實際交納所得稅稅額/不含稅銷售收入×100%
2021-11-21
你好,同學(xué)。應(yīng)納稅額=銷項-進(jìn)項,進(jìn)項大于銷項,不用繳稅,留底下個月繼續(xù)抵扣;銷項大于進(jìn)項,要進(jìn)行繳稅
2021-01-21
你好,這樣的話也不能先認(rèn)證,要根據(jù)銷項來頂進(jìn)項的認(rèn)證金額
2021-11-21
你好,可以根據(jù)你的稅負(fù)來 銷項減去留底減去進(jìn)項)/不含稅收入=稅負(fù)
2021-11-16
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