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#提問#請問老師 一般納稅人 收到一張全額發(fā)票,可是就付了一部分款項 后期每月付部分 收到一張抵扣聯(lián)發(fā)票 記賬聯(lián)沒有收到 要全部付清才給記賬聯(lián)發(fā)票 請問這個抵扣聯(lián)可以抵扣嗎 分錄還怎么寫 沒有記賬聯(lián)可以做成本嗎 增值稅可以全部抵扣嗎 什么時候進(jìn)入成本? 這個固定資產(chǎn)申報企業(yè)所得稅時需要填寫什么數(shù)據(jù)呢
老師我們是投資公司,之前擁有一個公司的股權(quán),在他們還沒有上市的時候,我們賣出了一些股權(quán)給別的公司,價格是高于我們買人的,這個交什么稅? 還有后面這個公司上市了,發(fā)行價格是大于我們買入股份時候的成本的,這個差額要交什么稅? 之后我們在股票市場交易,賣出價格高于發(fā)行價,這個差額我們要交什么稅? 這些有哪些政策,可以減免嗎?
您好 老師 咨詢一個問題 建筑工程有限公司 購入石材 是3個點 然后再賣出去是13個點 中間需要繳納10個點的增值稅 這個稅負(fù)有什么方式可以減少么?
老師好,我想問一個問題,就是我老板在國外開了一家公司,跟中國這個公司沒有關(guān)系,然后他買的一些辦公桌之類的固定資產(chǎn)給國外公司用,然后他開票想開我們中國這個公司的,我想問一下,這樣子我們中國這個公司可以抵扣嗎?會不會有什么風(fēng)險?
老師好 問一個問題 老板想買寫字間 產(chǎn)權(quán)歸公司所有了。每年需要交什么稅 然后買寫字間都可以抵什么稅 抵稅之后 什么時間可以賣出去 這個有國家有什么規(guī)定嗎?
一般納稅人進(jìn)項稅勾選是當(dāng)月,還是報稅的時候
咨詢個問題,因為公司是差額開票,前期財務(wù)做借出發(fā)票的時候,只做了銷售額部分,不影響報稅,剩下差額部分都是等到客戶來款時候在確認(rèn)入賬,請問這樣可以嗎?
所有者權(quán)益是什么意思,能舉個例子么。
老師,為什么這里在算小王股票凈收益時,不要考慮1年后的股利?還是說在哪里考慮了?
請問:資產(chǎn)減值損失 什么時候用信用減值損失 其他債權(quán)投資用信用減值損失不對嗎?
您好,老師,想問下為什么這道單選題不選A?
公司租賃的辦公室裝修費用如何入賬?是否記入長期待攤費用?租賃合同期限3年。如果記入長期待攤費用的話,攤多少年?金額大概80萬。
老師,長投合并報表里面,如果按10%提取法定盈余公積,那是按調(diào)整后的凈利潤提取還是未調(diào)整凈利潤提取呢
預(yù)付卡銷售方在購買方消費的時候需要再開消費發(fā)票嗎?
采購商品所產(chǎn)生的運費,是按金額分?jǐn)偯總€商品的成本里嗎?
您好,老板買寫字間歸公司所有,每年要交房產(chǎn)稅(按房產(chǎn)原值減除10%-30%后余值的1.2%計算,比如1000萬房產(chǎn)減20%后年交9.6萬)、土地使用稅(按面積和當(dāng)?shù)貥?biāo)準(zhǔn)交);買寫字間時能抵增值稅(專用發(fā)票上的進(jìn)項稅額可抵扣)、企業(yè)所得稅(寫字間按20年折舊,如1000萬房產(chǎn)年折舊50萬,可抵稅50萬×25%=12.5萬),契稅(3%)雖不能直接抵但可計入原值增加折舊基數(shù);賣寫字間國家沒規(guī)定最低持有時間,但不滿2年賣可能被稅務(wù)重點審查,賣時要交增值稅(一般按差額交)、土地增值稅(增值額30%-60%累進(jìn)稅率)、企業(yè)所得稅(出售收益按25%交)和印花稅(合同金額0.05%)
老師好 問一個問題 老板想買寫字間 產(chǎn)權(quán)歸公司所有了。每年需要交什么稅 然后買寫字間都可以抵什么稅 抵稅之后 什么時間可以賣出去 這個有國家有什么規(guī)定嗎?
您好,我回復(fù)在上一條哈
買房的時候需要交印花稅嗎?
您好,印花稅要交的哦