你好可以記賬,你先記賬等那個記賬聯(lián)次來了貼在憑證后就可以
#提問#請問老師 一般納稅人 收到一張全額發(fā)票,可是就付了一部分款項(xiàng) 后期每月付部分 收到一張抵扣聯(lián)發(fā)票 記賬聯(lián)沒有收到 要全部付清才給記賬聯(lián)發(fā)票 請問這個抵扣聯(lián)可以抵扣嗎 分錄還怎么寫 沒有記賬聯(lián)可以做成本嗎 增值稅可以全部抵扣嗎 什么時候進(jìn)入成本? 這個固定資產(chǎn)申報(bào)企業(yè)所得稅時需要填寫什么數(shù)據(jù)呢
我們4月收到一張藍(lán)字發(fā)票,記賬付款之后發(fā)現(xiàn)對方多開了756.85元,我們也相應(yīng)給對方多付了756.85元。發(fā)現(xiàn)這一情況之后聯(lián)系對方公司開了一張銷項(xiàng)負(fù)數(shù)的紅字發(fā)票,金額為756.85,收到票后做了這一部分的進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出,并掛了其他應(yīng)收款。到了5月報(bào)稅的時候,發(fā)現(xiàn)4月收到的那張藍(lán)字發(fā)票沒有被勾選抵扣,因?yàn)楣催x時已經(jīng)處于紅沖狀態(tài)了,也就是說藍(lán)字發(fā)票并沒有認(rèn)證抵扣結(jié)果我們在賬上已經(jīng)做了進(jìn)項(xiàng)稅轉(zhuǎn)出請問這種情況稅務(wù)和賬面分別應(yīng)該怎么處理呢?
老師,請問一下我們的垃圾清運(yùn)費(fèi)發(fā)票收到的是普票, 這個對于我們公司來說不可以抵扣,那做分錄的時候是不是全部記入費(fèi)用,還是說也和之前一們的需要有一個借管理費(fèi)用,應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn))貸應(yīng)付賬款
老師,匯算清繳要退多繳稅款43000多元,在電子稅務(wù)局申請后被退回,說要攜帶相關(guān)資料去營業(yè)大廳辦理,這個相關(guān)資料包括哪些呢?
2025-05-1622:42您好,不用平,公司欠老板的,沒關(guān)系,這個錢不多,如果很多的話,就把這個錢給老板借:其他應(yīng)付款貸:銀行,這樣老板好開心呀管理公司不是一個老板,有多個股東
老師中途建賬差額不想填未分配利潤,因?yàn)槭莾?nèi)賬,填到其他應(yīng)付款,就當(dāng)是欠老板的也不行啊,因?yàn)樽罱K這個其他應(yīng)付款沖不平啊
實(shí)際工作中的印花稅是怎么交的?。?/p>
老師,中途建賬科目差額不想填到未分配利潤,怎么設(shè)置一個往來科目啊,比如銀行存款500.其他應(yīng)收款100,其他貨幣資金300然后對應(yīng)的900填哪里
老師,匯算清繳前3月工資和去年的計(jì)提的工資在實(shí)發(fā)的那個月都要在自然人客戶端按合計(jì)數(shù)填寫嘛,不知道您能不能理解我說的
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤,還可以填那個科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤,也就是說不想建賬差額不想填到未分配利潤,還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤,對應(yīng)科目填到那個科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
可以抵扣,可以做成本核算的
分錄怎么寫?這個是進(jìn)入固定資產(chǎn)嗎 進(jìn)入固定資產(chǎn)是可以減少企業(yè)所得稅嗎?
借固定資產(chǎn)692660.55 應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)項(xiàng)稅額62339.45 貸應(yīng)付賬款755000
折舊可以抵減利潤,從而抵減企業(yè)所得稅
后續(xù)折舊分錄怎么寫呢??
你這個固定資產(chǎn)用在哪一個部門
公司沒有其他部門 就一個部門 就公司運(yùn)營 折舊是進(jìn)入主營業(yè)務(wù)成本 沖減收入 從而減少利潤 就企業(yè)所得稅少繳納 是這個意思嗎?
是的,你的理解是正確的
購買的農(nóng)總挖掘機(jī)是幾年的期限還有 折舊分錄怎么著呢?
按照不低于四年計(jì)提折舊