是的,你全額計(jì)入費(fèi)用就行了。不用管進(jìn)項(xiàng)稅。

有一筆費(fèi)用,專票來了發(fā)現(xiàn)不能抵扣。請問會計(jì)分錄這樣做對嗎。 (借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 【我們公司是先做賬后認(rèn)證的。發(fā)票暫時(shí)還沒認(rèn)證。那發(fā)票沒認(rèn)證就是沒抵扣,是不是就不用轉(zhuǎn)出】 有點(diǎn)懵,把自己繞暈了,麻煩老師們指教一下。
您好老師請問您一下,我們是小規(guī)模納稅人,政府給我們撥付垃圾清運(yùn)費(fèi)走哪個(gè)科目,現(xiàn)在想沖減化糞池清掏,此款項(xiàng)為??顚S?,錄怎么如何寫請回復(fù) 您看是收到款項(xiàng)時(shí) 借,銀行存款 貸 專項(xiàng)應(yīng)付款 沖減之前已經(jīng)支付完垃圾清運(yùn)費(fèi)用時(shí) 借,專項(xiàng)應(yīng)付款 貸營業(yè)費(fèi)用 現(xiàn)在就營業(yè)費(fèi)用在貸方,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話分錄怎么寫
你好老師:小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,政府撥給我們一筆生活垃圾運(yùn)輸費(fèi)專項(xiàng)款,由于我們只能開具收取物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)發(fā)票,對方也答應(yīng)可以開物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)發(fā)票,但實(shí)際這筆屬于專項(xiàng)資金用于小區(qū)公共維修款和生活垃圾運(yùn)輸款,,但是我開局的是收取物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)如何做賬,是不是應(yīng)該直接走收入,可以這筆錢是屬于專款呢,那我應(yīng)該如何做賬,我需要每一步的會計(jì)分錄謝謝。 之前我們每個(gè)月都有固定人員清運(yùn)生活垃圾所以走的是應(yīng)付職工薪酬科目
老師,我們是私人開的醫(yī)院,進(jìn)藥的時(shí)候,分錄怎么做,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 主要是我想問,我們是一般納稅人,發(fā)票是免稅的,不存在進(jìn)項(xiàng)抵扣一說,平時(shí)開具的都是普票,所以不管是我的收入和我的進(jìn)藥都不涉及應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅這個(gè)科目吧
老師,我們是做內(nèi)賬的,不涉及到外賬,就是我們的運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)一般都是計(jì)入到庫存商品中,進(jìn)貨進(jìn)來了是借庫存商品,貸,應(yīng)付賬款,裝卸費(fèi),運(yùn)費(fèi),等老板娘付了這個(gè)裝卸費(fèi)運(yùn)費(fèi)那么這個(gè)時(shí)候的分錄是借應(yīng)付賬款運(yùn)費(fèi)裝卸費(fèi)貸庫存現(xiàn)金,是不是這個(gè)成本費(fèi)用就不用提現(xiàn)了,因?yàn)槲覀冊诮Y(jié)轉(zhuǎn)成本的時(shí)候,已經(jīng)把這個(gè)運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)掉了,那我這樣子寫分錄是不是對的?是不是就不用把什么運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)再放到管理費(fèi)用里面去了
老師我想問下,10月還是小規(guī)模納稅人,有個(gè)業(yè)務(wù),但是沒開票,現(xiàn)在11月了升為了一般納稅人,現(xiàn)在客戶要開票了,這個(gè)稅率是按多少開?是按照小規(guī)模的征收率開?還是一般納稅人稅率開?客戶想要13%的稅率
老師,我公司是小規(guī)模的中醫(yī)館,現(xiàn)在內(nèi)帳,我們跟外面的團(tuán)隊(duì)合作,他帶客戶來我們醫(yī)館消費(fèi),總收入是177066(其中有個(gè)客戶交了100的定金要退款,不含在177066里面,我做了其他應(yīng)付款),9月份收款78951已經(jīng)確認(rèn)收入,其中欠款的部分是98115,我們給對方的返點(diǎn)是45個(gè)點(diǎn),返傭金是:79679.7,團(tuán)隊(duì)要給我們醫(yī)館再打18435.3,但是團(tuán)隊(duì)直接再打給我們的傭金中扣了要退客戶100定金,實(shí)際支付給我們的是18335.3,現(xiàn)在團(tuán)隊(duì)說欠款直接在傭金中抵扣,我按照這個(gè)抵扣來做的話,我發(fā)覺我的利潤負(fù)數(shù)好大,我是不是可以按照實(shí)際收入來做才會顯示我真是的利潤,請問這個(gè)分錄要怎么樣做呢?
老師,請問公司申報(bào)工資薪金個(gè)稅1-9月在別的電腦上面申報(bào),10月(現(xiàn)在)申報(bào)提示×××上一屬期按照6萬扣除累計(jì)減除費(fèi)用,請繼續(xù)保持或從1月屬期開始更正。怎樣更正操作處理?
老師請問一下,簡易計(jì)稅,及繳稅會計(jì)分錄。
建筑業(yè)掛靠工程,掛靠方是不是只需要用表格做賬就行了,因?yàn)樗械臉I(yè)務(wù)都是以被掛靠方的單位名稱來進(jìn)行的!
公司美金支付15175 匯率7.88,換轉(zhuǎn)成人民幣107439 可對方開票的金額是107560.4 少支付金額應(yīng)該是如何做會計(jì)分錄?
老師,我剛沖紅發(fā)票了,沖紅日期是今天,那我直接去第二季度更正增值稅申報(bào)變咯,發(fā)票6月多開了一次,免稅的?!,F(xiàn)在我要做股權(quán)變更,稅局不通過,所以上次第三季度申報(bào)表與財(cái)報(bào)數(shù)不一樣,我上次為了報(bào)稅,改一致
老師,有工資薪金個(gè)稅計(jì)算器不?個(gè)稅怎么計(jì)算?
工商年報(bào)忘了做,解除非正常要什么材料,走什么流程
@董孝彬老師,別的老師別回答


老師,那金額大的呢,比如我們買了辦公家具,也是開的普票,4萬多
你好,這個(gè)你可以計(jì)入到固定資產(chǎn)。
好的,謝謝老師,我們保安服務(wù)外包費(fèi)也是15000元一個(gè)月,普票,這個(gè)可以直接全部為費(fèi)用嗎
你好,可以的,可以入費(fèi)用。