是的,你全額計(jì)入費(fèi)用就行了。不用管進(jìn)項(xiàng)稅。
有一筆費(fèi)用,專票來了發(fā)現(xiàn)不能抵扣。請問會計(jì)分錄這樣做對嗎。 (借:管理費(fèi)用 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅 貸:銀行存款 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出) 【我們公司是先做賬后認(rèn)證的。發(fā)票暫時還沒認(rèn)證。那發(fā)票沒認(rèn)證就是沒抵扣,是不是就不用轉(zhuǎn)出】 有點(diǎn)懵,把自己繞暈了,麻煩老師們指教一下。
您好老師請問您一下,我們是小規(guī)模納稅人,政府給我們撥付垃圾清運(yùn)費(fèi)走哪個科目,現(xiàn)在想沖減化糞池清掏,此款項(xiàng)為??顚S茫浽趺慈绾螌懻埢貜?fù) 您看是收到款項(xiàng)時 借,銀行存款 貸 專項(xiàng)應(yīng)付款 沖減之前已經(jīng)支付完垃圾清運(yùn)費(fèi)用時 借,專項(xiàng)應(yīng)付款 貸營業(yè)費(fèi)用 現(xiàn)在就營業(yè)費(fèi)用在貸方,還需要結(jié)轉(zhuǎn)嗎?如果結(jié)轉(zhuǎn)的話分錄怎么寫
你好老師:小規(guī)模納稅人物業(yè)公司,政府撥給我們一筆生活垃圾運(yùn)輸費(fèi)專項(xiàng)款,由于我們只能開具收取物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)發(fā)票,對方也答應(yīng)可以開物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)發(fā)票,但實(shí)際這筆屬于專項(xiàng)資金用于小區(qū)公共維修款和生活垃圾運(yùn)輸款,,但是我開局的是收取物業(yè)費(fèi)和管理費(fèi)如何做賬,是不是應(yīng)該直接走收入,可以這筆錢是屬于??钅?,那我應(yīng)該如何做賬,我需要每一步的會計(jì)分錄謝謝。 之前我們每個月都有固定人員清運(yùn)生活垃圾所以走的是應(yīng)付職工薪酬科目
老師,我們是私人開的醫(yī)院,進(jìn)藥的時候,分錄怎么做,借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 主要是我想問,我們是一般納稅人,發(fā)票是免稅的,不存在進(jìn)項(xiàng)抵扣一說,平時開具的都是普票,所以不管是我的收入和我的進(jìn)藥都不涉及應(yīng)交稅費(fèi),應(yīng)交增值稅這個科目吧
老師,我們是做內(nèi)賬的,不涉及到外賬,就是我們的運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)一般都是計(jì)入到庫存商品中,進(jìn)貨進(jìn)來了是借庫存商品,貸,應(yīng)付賬款,裝卸費(fèi),運(yùn)費(fèi),等老板娘付了這個裝卸費(fèi)運(yùn)費(fèi)那么這個時候的分錄是借應(yīng)付賬款運(yùn)費(fèi)裝卸費(fèi)貸庫存現(xiàn)金,是不是這個成本費(fèi)用就不用提現(xiàn)了,因?yàn)槲覀冊诮Y(jié)轉(zhuǎn)成本的時候,已經(jīng)把這個運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)掉了,那我這樣子寫分錄是不是對的?是不是就不用把什么運(yùn)費(fèi)和裝卸費(fèi)再放到管理費(fèi)用里面去了
老師他給我開了一張利息的發(fā)票假如是1萬,,然后我們公戶給他了12萬,老師這個怎么寫分錄
老師你好,貸款的利息是可以抵稅的嗎?
老師,收到貨未收票未付款 借:原材料 貸:暫估應(yīng)付 收到發(fā)票付款了,可不可以不沖銷,直接 借:暫估應(yīng)付 應(yīng)交稅費(fèi)-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:銀行存款
老師就是我們廠里買了機(jī)器80萬,我該怎么做賬?
你好,老師,問一下我這個電腦EXCEL表格,不登陸掃碼登錄WPS很多功能都不能使用,
老師,出口貨物按內(nèi)銷處理,是不是就和我們正常開票一樣。只是銷售方是外國?
老師購銷合同印花稅怎么計(jì)算
我記得,收發(fā)計(jì)量的盤虧,不管進(jìn)項(xiàng)稅
公司借款貸方科目是什么
老師就是一個客戶打款給你,然后我又退回給他,他又打款給我,,這里有三張回單,這個應(yīng)該怎么做賬,,就是前兩張我需要做賬嗎?
老師,那金額大的呢,比如我們買了辦公家具,也是開的普票,4萬多
你好,這個你可以計(jì)入到固定資產(chǎn)。
好的,謝謝老師,我們保安服務(wù)外包費(fèi)也是15000元一個月,普票,這個可以直接全部為費(fèi)用嗎
你好,可以的,可以入費(fèi)用。