您好,那您稅前工資調(diào)整0.01
老師我想問問關(guān)于應(yīng)交稅費的處理情況,假如我這月有進(jìn)項發(fā)票我不需要認(rèn)證的話但我想做上賬的話,現(xiàn)在怎么這個稅額做哪里,認(rèn)證完做哪里,交稅的時候又做哪里 2.再就是我這月認(rèn)證了留底的話現(xiàn)在怎么做,需要用的什么怎么做,交稅的時候怎么做, 我也不知道還有哪種情況了。就是關(guān)于這個應(yīng)交稅費有點不是很清晰啊,老師能全面給講講嗎麻煩了
老師,請問我1月申報12月個稅的時候,發(fā)現(xiàn)公積金超上限扣除了,申報數(shù)據(jù)是正確的,但入賬工資表里面?zhèn)€稅少交計提了幾百,有的職工公式錯了,又多計提了幾百,這種情況怎么處理?我賬務(wù)不調(diào)整,1月做工資表計提時再怎么調(diào)?
老師您好,我的2020年匯算清繳的報表的時候,應(yīng)付職工薪酬是正數(shù),但是我賬上的是負(fù)數(shù),原因是我為了調(diào)整管理費用這個科目,當(dāng)時管理費用是正常用來計提工資的,但是為了跟匯算清繳報表一致,我就把計提工資的分錄去掉了6個月的,只做了發(fā)放工資的分錄,然后管理費用核對上了,但是又導(dǎo)致我應(yīng)付職工薪酬現(xiàn)在不合適,這個應(yīng)該怎么調(diào)整呢老師
老師,我的工資表是EXCEL做出來的,應(yīng)發(fā)數(shù)據(jù)合計是假設(shè)是500.74,我個稅申報的工資總額也是500.74,但是我做賬的時候,不知道為什么憑證的合計數(shù)就變成了500.73,我想問針對這少了一分錢的情況,我怎么處理?????
老師,打擾,6月份公司的實際銷項稅額是 204043.69,報增值稅 附表一時候 銷項稅額合計也是這個數(shù)字,但是到總表時候就變成了 204043.7,多了一分錢,導(dǎo)致我交稅就少了一分錢,老師這怎么處理呢 ,謝謝
老師您好,從哪里查看單位社保賬號信息
老師,投房處置后,要把"公允價值變動損益"結(jié)轉(zhuǎn)到其他業(yè)務(wù)成本,這個"公允價值變動損益"這個是損益科目,每月底就結(jié)平了,沒有余怎么結(jié)轉(zhuǎn)
保安勞務(wù)派遣公司差額征稅,發(fā)生的水電房租費用可以抵扣稅費嗎
董老師您好,所得稅退稅借,所得稅費用——負(fù)數(shù),貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅——負(fù)數(shù),借,銀存,貸,應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅,所得稅費用負(fù)數(shù)結(jié)轉(zhuǎn)損益時剪掉了,那應(yīng)交稅費應(yīng)交所得稅負(fù)數(shù)和正數(shù)也沖不掉,我有點不理解
兩個勞務(wù)公司用同一個法人A,同一個股東B,同一個財務(wù)負(fù)責(zé)人C,如果其中一個公司出現(xiàn)勞務(wù)傷亡糾紛,或者稅務(wù)稽查,會牽扯到另一個公司嗎?
老師,請問按凈利潤核算獎金,這部份工資獎金怎么核算計提
老師好,我們公司現(xiàn)在不運營,公戶暫時也沒有流水,我的工資是老板用微信轉(zhuǎn)給我的,讓等開始運營了,工資在從公戶轉(zhuǎn)給我,到時我在把他用微信轉(zhuǎn)給我的錢,還給他,那我每個月還給報個稅嗎
老師,客戶承擔(dān)包裝桶費用,我們承擔(dān)運過來的運費,這種運費直接費用化還是先做到周轉(zhuǎn)材料里面呢?
你好!老師,結(jié)轉(zhuǎn)增值稅需要交稅怎么做帳
小規(guī)模納稅人取得機(jī)動車銷售統(tǒng)一發(fā)票車價121946.9,增值稅15853.1,首付40000怎么寫分錄
???什么意思,您講清楚啊,我不懂啊
您好,就是您調(diào)整您的稅前工資
調(diào)整工資表的意思?手動調(diào)整?可以的嗎?
您好,不好意思,您每個人的個人所得稅都保留兩位小數(shù)看下合計