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老師我想問問關(guān)于應(yīng)交稅費的處理情況,假如我這月有進項發(fā)票我不需要認證的話但我想做上賬的話,現(xiàn)在怎么這個稅額做哪里,認證完做哪里,交稅的時候又做哪里 2.再就是我這月認證了留底的話現(xiàn)在怎么做,需要用的什么怎么做,交稅的時候怎么做, 我也不知道還有哪種情況了。就是關(guān)于這個應(yīng)交稅費有點不是很清晰啊,老師能全面給講講嗎麻煩了

2020-09-06 19:30
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2020-09-06 20:07

你好!記入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣。認證完了就記錄應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅。 如果有認證的發(fā)票,當期進項稅大于銷項的話,不用做賬務(wù)處理。

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你好!記入應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅待抵扣。認證完了就記錄應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項稅。 如果有認證的發(fā)票,當期進項稅大于銷項的話,不用做賬務(wù)處理。
2020-09-06
您好,圖看不清。不過看您描述的話,最終呈現(xiàn)的結(jié)果應(yīng)該是: 1.應(yīng)交稅費~應(yīng)交增值稅-減免稅款 280的期末余額。 2.85.15應(yīng)該放在進項稅額科目里。 總之,不產(chǎn)生應(yīng)交稅款的話,不需要轉(zhuǎn)入未交增值稅
2020-09-06
同學 您好 待認證進項稅額是在收到發(fā)票還未認證的時候使用
2020-10-16
您好 可以在您開具了發(fā)票需要抵扣的時候勾選認證 然后做進項稅額 借:原材料100 應(yīng)交稅費—待認證進項稅額 13 貸:應(yīng)付賬款113 借:應(yīng)交稅費—應(yīng)交增值稅-進項13貸:應(yīng)交稅費—待認證進項稅額13
2020-08-23
同學你好 這個要做賬的
2023-03-22
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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