同學(xué)你好,工資數(shù)據(jù)計算有錯誤,建議沖銷原來憑證分錄,重新做一筆正確的分錄憑證。
老師好,請問, 單位老板是韓國籍人,我一直按非居民來給他報個稅。非居民的稅率是折算成按月來報的。但是我之前不懂個稅,沒有按每月實發(fā)數(shù)申報個稅工資,都是按每月計提數(shù)來申報的工資。關(guān)鍵我公司效益不好,計提了也不按時足額發(fā),有錢時候就多發(fā),沒錢時就少發(fā)或不發(fā)。我計提和發(fā)放經(jīng)常不一致……他這非居民按每月計提申報的每月工資6000,但是實際有時候不發(fā),有時候發(fā)一兩萬,有時候發(fā)兩三千,……這樣要怎么弄啊? 1. 非居民個稅申報,我能不去稅務(wù)局更正申報表嗎?我能以綜合所得申報那樣,把非居民的全年申報工資的總數(shù)對上就行嗎?但是非居民在個稅系統(tǒng)里是按月顯示的……除了去稅局更正,還有別的辦法調(diào)整嗎? 2. 我2019 年也是報錯了的,要怎么調(diào)整??? 謝謝老師。
老師,請問我1月申報12月個稅的時候,發(fā)現(xiàn)公積金超上限扣除了,申報數(shù)據(jù)是正確的,但入賬工資表里面?zhèn)€稅少交計提了幾百,有的職工公式錯了,又多計提了幾百,這種情況怎么處理?我賬務(wù)不調(diào)整,1月做工資表計提時再怎么調(diào)?
老師,請問一下,我去稅局大廳更正了個稅,應(yīng)該怎么調(diào)賬?我原來申報是12月所屬期申報的1月發(fā)放的工資(因為我們是次月發(fā)工資,所以是12月份的工資),1月所屬期是申報的2月份發(fā)放的工資(也就是1月的工資),中間我0申報了一個月想調(diào)整回來,但是發(fā)現(xiàn)還是不正確,然后現(xiàn)在去稅局大廳調(diào)整回來1月所屬期申報的是1月份發(fā)放的工資(也就是12月的工資)。然后1月的工資表里面沒有扣個稅,2月的工資表里面把個稅補(bǔ)扣回來,但是跟實際的數(shù)還是不一樣,請問老師怎么調(diào)整?舉個例子,假設(shè)員工A1月的工資是500,實際個稅10,但是1月的工資里面我沒有扣這10,實際還是發(fā)放的500,2月工資500,實際個稅5,我在2月的工資表里面扣了12(雖然實際應(yīng)該是15),請問賬怎么調(diào)整?
老師您好,我想問一下,員工離職時發(fā)工資,從工資扣了備用金143.06元放在其它扣款,計算個稅時收入減了143.06,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)賬務(wù)忘記沖備用金,計提時少計提143.06,現(xiàn)在調(diào)整賬務(wù)的話備用金平了,但是個稅申報表和賬務(wù)不一致該怎么處理呢。個稅已繳納完畢。
老師,我做賬務(wù)處理的時候,我按申報了多少個稅就計提了多少應(yīng)付職工薪酬,沒有按當(dāng)月的工資當(dāng)月計提,比如現(xiàn)在稅款所屬期是6月,我申報了員工6月的收入,員工6月發(fā)的是5月工資,我做賬務(wù)處理的時候就直接在6月份計提5月的工資,然后又接著做了一筆發(fā)放,這樣做有問題嗎,我 應(yīng)該如何調(diào)整回正確的
老師,我方(建筑企業(yè)項目部)于今早六點多接到甲方領(lǐng)導(dǎo)電話告之,我方(項目部已經(jīng)全部撤離)私刻公章,甲方領(lǐng)導(dǎo)說是由其它施工單位在我方項目部房間翻出來的公章,說他們甲方已經(jīng)報警(因平時與這位來電話的甲方領(lǐng)導(dǎo)關(guān)系處得還好,所以先私下通知我方)要我方想好應(yīng)對政策,請問現(xiàn)在有什么好的應(yīng)對方法嗎?
老師你好,個體工商戶的會計準(zhǔn)則是用什么準(zhǔn)則,是用個體工商戶的會計制度嗎
注冊資本實繳驗資 怎么操作?
老師,匯算清繳中不征稅收入的表,5040,如果補(bǔ)貼資金是2024年入的其他收益,資金是2025年到的,那這個表怎么填
老師,當(dāng)月員工開了好多費用發(fā)票回來,然后當(dāng)月員工未來報銷,在稅務(wù)局上看到的發(fā)票無法確認(rèn)是誰的報銷,這樣沒法做賬呢?
這題答案是啥?答案A怎么理解?
老師你好,有一份合同,服務(wù)期是兩年,24年已經(jīng)開票和收款,沒有一次性確認(rèn)收入,進(jìn)了合同負(fù)債分期確認(rèn)收入,這個做年度匯算清繳需要做納稅調(diào)增嗎
老師,我們公司開超市,然后盤點了需要出具盤點報表,報表需要說明盤點盈虧的原因,這個報表有格式或者模版嗎,發(fā)我一下,謝謝
外商企業(yè)有沒有規(guī)定說要用什么會計準(zhǔn)則?懂的老師來詳細(xì)說說
服務(wù)性質(zhì)公司,財務(wù)證據(jù)鏈:發(fā)票、資金、合同,可以嗎
但是工資已經(jīng)發(fā)放了也結(jié)賬了,怎么在1月調(diào)整?
同學(xué)你好,在一月份做一筆紅字憑證沖銷原來那份工資分錄,然后做一筆正確的計提分錄,
老師,我們是工程單位,計提的時候借間接費用,貸應(yīng)付職工薪酬,沒有涉及到個稅。發(fā)放工資的時候,才有貸應(yīng)交稅費,1月申報個稅后,又做賬了,借應(yīng)交個稅,貸銀存。
我準(zhǔn)備在1月做工資表的時候,加一欄,補(bǔ)繳或應(yīng)退個稅,把12月多算或少算的調(diào)整過來,這樣可以嗎?
同學(xué)你好,可以僅對那個差額補(bǔ)做一筆分錄,也可以按你的那樣加一欄處理,