同學(xué),你好,通過營業(yè)外收支調(diào)下賬就可以了
老師,不知道怎么回事,我12月申報增值稅的時候附表一銷項稅數(shù)據(jù)導(dǎo)入少了0.01分錢,我那時候剛來,前面會計半年沒做賬,我這一下子要報很多稅,軟件也沒有我就先報稅了,現(xiàn)在記賬了才發(fā)現(xiàn)輸入導(dǎo)入盡然少了0.01分錢,帳上和增值稅有這個差額。銷項稅比帳上少0.01元咋辦呢
老師請教下,公司前期預(yù)繳了增值稅,預(yù)繳的時候是小規(guī)模,現(xiàn)在是一般納稅人了,7月報6月稅的時候是在網(wǎng)上按照銷售額申報的,然后去大廳抵減了增值稅,也抵了一部分附加稅,還應(yīng)補(bǔ)交的稅當(dāng)時在大廳就已經(jīng)扣了稅費,現(xiàn)在8月申報7月的稅,報表顯示我們有未交的增值稅和附加稅,就是6月份的,這個應(yīng)該怎么處理呢
就比如說5月底結(jié)轉(zhuǎn)的時候,我的未交增值稅金額是1000,然后6月申報的時候,實際申報了1200,200是多交的,然后做付款分錄的時候要和上期調(diào)整稅差,就做了一個分錄是借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交稅額200貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅 200。這樣付款憑證就平了,之后再紅沖了多開發(fā)票那筆,借:應(yīng)交稅費-轉(zhuǎn)出多交增值稅 -200貸:應(yīng)交稅費-銷項稅額 -200。這樣總的銷項稅就和申報表的對上了,然后這200多交就留底了,應(yīng)該怎么做分錄 因為200的是5月份開錯的,忘記作廢了,而且我沒有做這筆發(fā)票,以為作廢了,結(jié)果沒有,6月才紅沖的,麻煩老師解答一下,謝謝了
老師,我的工資表是EXCEL做出來的,應(yīng)發(fā)數(shù)據(jù)合計是假設(shè)是500.74,我個稅申報的工資總額也是500.74,但是我做賬的時候,不知道為什么憑證的合計數(shù)就變成了500.73,我想問針對這少了一分錢的情況,我怎么處理?。???
因為是稅局系統(tǒng)的原因,就是本期銷售情況明細(xì)那里,那個表上那個數(shù)據(jù),導(dǎo)入的金額都是正確的,跟開票系統(tǒng)的也是一致的,但是到主表的時候他帶進(jìn)去的數(shù)據(jù)就差了一分錢,但是主表銷項稅額這里是不能修改的,所以說今年這樣累計下來差了兩分錢,就是納稅申報表上留抵的比賬上多了兩分錢,要不要調(diào)賬? 就是我賬上的科目數(shù)額沒有做錯,稅局系統(tǒng)的原因?qū)е碌?,申報表上比賬上多兩分錢,申報表上的留抵是376187.32,賬上的留抵是376187.30(應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅科目 借方余額)
你好,老師,請問下餐飲行業(yè)購買面條,一般是計入庫存商品還是原材料比較合適。
老師汽車修理廠,汽車修好后客戶先付8000到微信上把車開走了,然后保險公司賠款8000到公戶上,然后老板娘把微信的8000又退給司機(jī)了,這全部分錄怎么做
老師,個人租賃商鋪有什么最新政策嗎?9月15日開始執(zhí)行的。
表格里如何添上倒三角選擇列
老板有兩個執(zhí)照,一個是公司一個是個體戶,我是記內(nèi)賬,賬在一起,那就二級科目,銀行存款-A工行,銀行存款-B工行?
老師,固定制造費用三步差異法和兩步差異化有點吃力,有什么技巧更好掌握[微笑]
老師,固定股利增長的公式(D1/P0)+g,對嗎?那固定股利政策的公式是什么?固定股利政策是D1/P0不加g,對嗎?
小規(guī)模升為一般納稅人,需要什么條件
我的計算哪里錯了,怎么書上計算公式是分母-固定成本,肖老師和書上最上面都是分子+固定成本
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老師 總表的204043.7 能改嗎 改成204043.69
可以改的呀,這個不影響的
總表是自動生成的,不能改吧
是的,這個是不能改的,我看錯了,不好意思,你調(diào)下賬就可以了