 
                            你好,可以做外貿(mào)型出口退稅操作的

 
                                     
                                     
                                     
                                     
                                    我們是生產(chǎn)型企業(yè),現(xiàn)在要從國外一般貿(mào)易進口一批成品 ,直接銷售給國內(nèi)客戶,并開具增值稅專用發(fā)票,這樣沒問題吧?
老師您好,請教一問題,我公司屬一般貿(mào)易出口生產(chǎn)企業(yè)。出口產(chǎn)品時,幫外商在國內(nèi)購買一些隨產(chǎn)品的贈品,出口海關時被海關查柜。要求列出贈品清單并報關出口并出示進貨發(fā)票(現(xiàn)贈品部分已取得增值稅專票),現(xiàn)在狀況是這些贈品超出我司經(jīng)營范圍,請問這個出口發(fā)票能開具嗎?要怎樣開具?這些贈品能出口退稅嗎? ?
外貿(mào)a公司購買一批產(chǎn)品1賣給國外,后來貨到國外之后,因為一些原因對方不收并將退回,外貿(mào)a收到這批貨后支付了到港的關稅跟進口增值稅?,F(xiàn)在外貿(mào)a決定內(nèi)銷,賣給國內(nèi)其他公司,請問可以開銷售發(fā)票嗎?并且進口增值稅怎么抵扣?
老師同學們;咨詢個問題來:我司一產(chǎn)品因其適應出口免稅不退稅政策,一直走來料加工出口,現(xiàn)來料手冊過期,想走進料加工出口,當前我們的進料加工出口貨物都是可享受免抵退稅政策,一旦把出口免稅且不退稅商品也采用進料加工出口模式,該不退稅產(chǎn)品對應國內(nèi)加工進項稅是否需要做轉出?還是怎么樣操作呢?
咨詢下,國內(nèi)公司在國內(nèi)采購一批產(chǎn)品,對方也給我們開增值稅專用發(fā)票,但產(chǎn)品是國外品牌,現(xiàn)在我們要把此產(chǎn)品出口給香港公司,能否做出口退稅啊
 
                小規(guī)模酒公司A,成為另一個小規(guī)模酒公司B的股東,并投入100萬,這100萬A公司應怎么做賬,會計分錄的借方是什么?
收到款項時: · 借:銀行存款 · 貸:其他應收款 緊接著暫估收入: 借:其他應收款 · 貸:其他業(yè)務收入 · 貸:應交稅費 - 暫估銷項稅額 因為還有留抵進項,所以結轉暫估稅費為: 借:應交稅費 - 暫估銷項稅額 貸:應交稅費 -待抵扣進項 本月現(xiàn)在已經(jīng)開具發(fā)票給客戶了,請問要怎么做沖銷
老師您好,公司買的廠房出租了,開發(fā)票時到底寫廠房租金還是寫非住宅租金呢
薪資收入24750怎么算個人所得稅
老師,做受益所有人備案出現(xiàn)這種彈窗是什么情況
老師,為什么做受益人備案,老是這樣彈窗呢
三個人一起開洗車店如何做一個合同
老師,深圳公司受益人備案,出現(xiàn)這個頁面,算是搞定了嗎?
電商行業(yè)的,我是代銷的,需要給客戶提供什么資料?
老師,總公司代付我們分公司的員工工資但是不想做賬,就掛賬外我們欠他的現(xiàn)金,等我們這邊現(xiàn)金貨款收夠了,然后還給他們,我們這邊做賬讓直接做支付工資錢不夠先負數(shù)著,但是我們得半個月現(xiàn)金才能收到那個金額,一直掛負數(shù)會不會有問題
就是國內(nèi)采購的國外品牌,也是可以出口退稅的,是吧,有什么文件可以推薦看下嗎
你采購直接出口,沒皮牌的限制,這個沒文號