你好,認(rèn)證是不受限的,只要有銷項(xiàng)都可以扣掉,如果銷項(xiàng)不夠就留在賬上。
老師 補(bǔ)交海關(guān)稅款,認(rèn)證了還沒(méi)有做進(jìn)項(xiàng)抵扣,但是做了待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,不想做稅額抵扣了,可以直接計(jì)入成本嗎?怎么做分錄?
老師,您好。我想請(qǐng)問(wèn)一下,增值稅進(jìn)項(xiàng)老師常常說(shuō)可以用來(lái)調(diào)節(jié)稅負(fù),就是銷項(xiàng)少就少認(rèn)證點(diǎn),多就多認(rèn)證點(diǎn),但是就算我認(rèn)證了形成留抵,下個(gè)月也可以繼續(xù)抵扣啊。那么是不是這個(gè)認(rèn)證多與少只是讓稅負(fù)變得平穩(wěn),而從總體來(lái)看并未使企業(yè)少交稅,頂多是延遲納稅了呢
老師,商貿(mào)公司是進(jìn)項(xiàng)稅額認(rèn)證多少,抵扣多少嗎 ,還是雖然認(rèn)證了,但不想抵扣可以嗎?會(huì)計(jì)分錄怎么做
老師,進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證抵扣的話,我這邊想看看未勾選的進(jìn)項(xiàng)稅額是有多少,是全勾選,然后點(diǎn)提交,就可以查看了嗎?
老師,應(yīng)交稅費(fèi)科目下的待認(rèn)證與待抵扣怎么區(qū)分?我進(jìn)項(xiàng)發(fā)票多,一部分抵扣了,另一部分沒(méi)有認(rèn)證抵扣但想財(cái)務(wù)先做賬,應(yīng)該入待抵扣還是待認(rèn)證?怎么覺(jué)得兩科目差不多
老師中途建賬,科目差額不想填到未分配利潤(rùn),還可以填那個(gè)科目,因?yàn)榫褪菫榱嗽囁闫胶?/p>
老師,中途建賬,我不想影響接賬后期未分配利潤(rùn),也就是說(shuō)不想建賬差額不想填到未分配利潤(rùn),還還可以填到什么科目
老師,如果中途建賬只有銀行存款1000應(yīng)收賬款500其他應(yīng)收款300但我不想影響開始建賬后的未分配利潤(rùn),對(duì)應(yīng)科目填到那個(gè)科目
老師,收到餐費(fèi)或者其他發(fā)票,馬上支付了,可以直接 借:管理費(fèi)用 貸:銀行存款 還是要 借:管理費(fèi)用 貸:應(yīng)付賬款-A公司 借:應(yīng)付賬款-公司 貸:銀行存款 這個(gè)應(yīng)付A公司,必須要體現(xiàn)嗎
這個(gè)題我不會(huì)試了2個(gè)加減法懵的
老師,就是現(xiàn)在不是申報(bào)24年匯算清繳么,調(diào)整了賬,然后現(xiàn)在25年第一季報(bào)表需要更正申報(bào)么
打開自然人電子稅務(wù)局扣繳端時(shí)提示信息不是正確的日期時(shí)間數(shù)據(jù)格式,該怎么辦?
老師好,我司主營(yíng)業(yè)務(wù)短劇投資,于去年5月投資50萬(wàn),保本收益,當(dāng)時(shí)對(duì)方?jīng)]有給我司開票,我司入賬為預(yù)付賬款。期間分紅過(guò)一次15萬(wàn),我司開票給對(duì)方信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),現(xiàn)在對(duì)方按投資款50萬(wàn),應(yīng)付利息4萬(wàn)來(lái)計(jì)算,去掉之前分紅的15萬(wàn),需要打回給我司剩余的39萬(wàn),同時(shí)要求我司開票給對(duì)方,還是信息技術(shù)服務(wù)費(fèi),這樣合理嗎?我司該怎么入賬?
請(qǐng)問(wèn)有限公司的財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人可以兼任監(jiān)事嗎?公司人少,只有10個(gè)人。
為什么納稅人從小規(guī)模納稅人取得的農(nóng)產(chǎn)品稅率3%的專票,可以按照9%的扣除率計(jì)算進(jìn)項(xiàng)稅?
進(jìn)項(xiàng)多,我想交點(diǎn)稅,是不是認(rèn)證后,不選擇抵扣也可以,分錄怎么做
嗯,可以認(rèn)證不抵扣,分錄就是從待認(rèn)證轉(zhuǎn)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)。
老師做下具體分錄吧!
借:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)
那認(rèn)證4份,附表的2進(jìn)項(xiàng)抵扣,應(yīng)該填幾份?認(rèn)證后還能撤回嗎
認(rèn)證統(tǒng)計(jì)后就不可以撤銷了。就填4份。