同學(xué),你好 待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額明細(xì)科目,核算一般納稅人已取得增值稅扣稅憑證并經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證,按照現(xiàn)行增值稅制度規(guī)定準(zhǔn)予以后期間從銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額.? 待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額為應(yīng)交稅費(fèi)二級科目,核算一般納稅人由于未經(jīng)稅務(wù)機(jī)關(guān)認(rèn)證而不得從當(dāng)期銷項(xiàng)稅額中抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額.
老師,應(yīng)交稅費(fèi)下面有二級科目一個是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,一個是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,這兩個是一個意思吧,就是先不認(rèn)證的發(fā)票入賬。
老師,收到專用發(fā)票,先入成本,不需要進(jìn)項(xiàng),暫時沒有勾選認(rèn)證,是借待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅?軟件上有這兩個選哪個好? 你好,做到應(yīng)交稅費(fèi),待認(rèn)證。 沒有勾選的做到這個科目里面的。 好的,如果下月勾選認(rèn)證,又怎么做分錄呢? 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)待認(rèn)證 請問這條分錄的摘要寫什么?
老師,請問我從供應(yīng)商處取得的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票,還沒有進(jìn)項(xiàng)認(rèn)證,做憑證應(yīng)該是待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額,兩者怎么區(qū)分呢?
老師,我才來這家公司,之前的會計(jì)喜歡把未認(rèn)證發(fā)票的稅額入賬的時候計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,我在做1月份賬的時候,我就做了一筆,待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)入待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額科目。摘要:科目劃轉(zhuǎn),借:應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額1601205.34。我摘要這樣寫,入賬這樣做,都沒問題吧?現(xiàn)在待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額科目已經(jīng)無余額了,都在待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額這個科目里面了
老師我公司收到兩張專票,暫時不抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,但是發(fā)票先入賬,我是用待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額還是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額???我看了很多提問,說待認(rèn)證是沒有認(rèn)證的,待抵扣是沒有抵扣的,沒認(rèn)證那不就不能抵扣啊,認(rèn)證了那么申報(bào)表自動就計(jì)入進(jìn)項(xiàng)稅額了啊,也不存在認(rèn)證了沒抵扣這一說法,我的理解是只有待抵扣這個科目,就是我暫時不在網(wǎng)上認(rèn)證這種發(fā)票,先入賬做待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額,次月抵扣的話再把待抵扣轉(zhuǎn)出做進(jìn)項(xiàng)稅額,不知道我的理解是不是正確
計(jì)提折舊和攤銷符合謹(jǐn)慎性的會計(jì)質(zhì)量要求么
印花稅的計(jì)稅基礎(chǔ)是合同金額還是開票金額
老師會計(jì)制度備案指的是什么
老師 跑得慢3個點(diǎn) 手扯的的士票 普通客運(yùn)發(fā)票 這些算嗎 可以計(jì)算抵扣嗎
請解答一下b選項(xiàng)為什么不是
新注冊小規(guī)模納稅人的公司。個稅怎么申報(bào)?人員信息添加了,但是記算的時候人員信息跳不出來,輸入名字無任何反應(yīng)
請問老師,24年最后一個季度虧損,前邊盈利,交了所得稅,匯算清繳如果不想退稅,可以工資調(diào)整明細(xì)表里稅收金額調(diào)整一下,不退稅嗎?
老師 贈送他人房屋不論直系親屬還是非直系都要征契稅是嗎
老師就是2021年購買設(shè)備沒有發(fā)票的,但是也沒有用白條入賬,也沒有記賬,現(xiàn)在可以用白條補(bǔ)記賬嗎?
老師麻煩問一下老板從單位借錢,我用他的工資歸還他的借款,每個月個稅我還得給他申報(bào)對吧
只在財(cái)務(wù)報(bào)表上體現(xiàn)就用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
同學(xué)你好 恩恩,是的
應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 那這個科目是否也可以核算呢?
同學(xué),你好 你是要怎么核算??這個本身就是根據(jù)你的需求做的
我把發(fā)票的進(jìn)項(xiàng)全錄入,不認(rèn)證也不抵扣,主要科目哪個分不清
同學(xué),你好 不認(rèn)證也不抵扣,之后也不抵扣嗎??
之后要認(rèn)證抵扣的,暫時這個月不需要
同學(xué),你好 那你做待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅
那這個科目在什么情況下的使用的,應(yīng)交稅費(fèi)/應(yīng)交增值稅/待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅?
同學(xué),你好 就是當(dāng)月沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),之后再認(rèn)證的時候用
老師你把我搞暈了,不是說當(dāng)月沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng)之后再認(rèn)證使用應(yīng)交稅費(fèi)-待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅這個科目嗎?
同學(xué),你好 當(dāng)月沒有認(rèn)證的進(jìn)項(xiàng),之后再認(rèn)證的時候用待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅 當(dāng)月已經(jīng)認(rèn)證,沒有抵扣,之后抵扣,計(jì)入待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅