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請問老師,24年最后一個季度虧損,前邊盈利,交了所得稅,匯算清繳如果不想退稅,可以工資調(diào)整明細表里稅收金額調(diào)整一下,不退稅嗎?

2025-05-16 20:22
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2025-05-16 20:23

您好,工資不方便調(diào)的,我們當有無票費用,調(diào)增嘛, 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他

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快賬用戶6073 追問 2025-05-16 20:40

但是他這是保潔公司,成本大都是工資,社保費,您看怎么調(diào)整呢

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齊紅老師 解答 2025-05-16 20:42

哦哦,沒有申報個稅就調(diào)不了哦,更正申報工資,這樣可以的

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快賬用戶6073 追問 2025-05-16 20:43

工資申報了,如果說沒發(fā)可以調(diào)嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-16 20:45

您好,匯繳前要發(fā)了就能稅前扣,快發(fā)掉嘛

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快賬用戶6073 追問 2025-05-16 20:47

如果只想不退稅,稅收金額少填,納稅調(diào)整。可以不退稅,這樣可以嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-16 20:53

您好,可以的,直接調(diào)增

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快賬用戶6073 追問 2025-05-16 20:54

這樣填會預警嗎?會被查嗎

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齊紅老師 解答 2025-05-16 20:55

您好,當然不會預警,我們當是無票嘛,交稅無風險

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快賬用戶6073 追問 2025-05-16 21:10

請問老師,我賬上多做了工資但沒申報那么多,怎么填表呢

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齊紅老師 解答 2025-05-16 21:12

您好,還是紅沖了吧,反正不能稅前扣除,還在賬上留下應付工資的余額,這也平不了

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快賬用戶6073 追問 2025-05-16 21:15

嗯是,但是上年的計提的工資了,匯算怎么填表呢?賬上調(diào)整是調(diào)未分配利潤嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-16 21:16

您好,是的,把原計提工資紅沖,損益科目用未分配利潤,這樣就只申報交過個稅的工資,稅收和賬載一樣的金額,不用納稅調(diào)增

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快賬用戶6073 追問 2025-05-16 21:22

在今年調(diào)整嗎?不用調(diào)整24年度的報表了嗎?匯算也不用調(diào)增嗎?

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齊紅老師 解答 2025-05-16 21:24

您好,分錄寫在25年,申報在24年調(diào)整,調(diào)整后沒有稅會差異了

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快賬用戶6073 追問 2025-05-16 21:28

老師意思是讓我去調(diào)整24年的報表嗎?還是匯算表里調(diào)整

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齊紅老師 解答 2025-05-16 21:30

您好,就是調(diào)整24年報表,季報、年報、匯繳申報都要體現(xiàn)這個調(diào)整

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快賬用戶6073 追問 2025-05-16 21:33

如果不調(diào)整報表呢?還有什么辦法嗎?調(diào)表太麻煩了

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齊紅老師 解答 2025-05-16 21:35

您好,沒 有辦法,必須調(diào)表,我們原來報表多扣了成本費用嘛

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您好,工資不方便調(diào)的,我們當有無票費用,調(diào)增嘛, 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他
2025-05-16
你好,最終是虧損就會退稅了。
2025-05-16
你好,在納稅調(diào)整項目明細表——扣除類——其他欄次填寫一個數(shù)據(jù),使得主表的應補退稅額不是負數(shù)
2022-05-16
同學你好,理解對的,調(diào)到扣除其他里
2022-05-17
你好,都可以的,哪個都行
2024-12-12
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