您好,工資不方便調(diào)的,我們當有無票費用,調(diào)增嘛, 不開票成本入賬(摘要寫無票年度納稅調(diào)增,方便匯繳統(tǒng)計數(shù)據(jù)):這樣3個好處:季度利潤少了年度調(diào)增才交所得稅,銀行余額也是對上了,公司內(nèi)部利潤表是真實的。年度匯繳:無票費用在調(diào)整A105000第30行(十七)其他
老師,我想問下我這邊年度企業(yè)所得稅匯算清繳因為賬上虧損可以進行數(shù)據(jù)調(diào)整嗎?比如虧損10萬我這邊調(diào)增10萬利潤,最終利潤為0,如果不調(diào)整的話會影響我下一年的報表
老師好!我想問下,我們公司一季度繳納了所得稅,然后整年下來利潤是負數(shù)。我現(xiàn)在在年度匯算清繳,如果我不想退稅,是不是要進行納稅調(diào)整?調(diào)整后全面利潤只要大于0就可以?還是必須大于已交所得稅的所得額才可以?
老師21年匯算清繳時,可結轉(zhuǎn)以后年度彌補的虧損額合計是73000.然后22年利潤表虧損39000,如果納稅調(diào)整70000的話,是不是明年匯算清繳時不用交所得稅了?
老師你好,企業(yè)所得稅第一季度時預交了稅款,后面季度發(fā)生虧損,如果不想退稅是不是要在最后一個季度要調(diào)整過來,還是到企業(yè)所得稅匯算清繳時在做調(diào)整呢
請問老師,24年前三個季度虧損,最后一個季度盈利,預交了所得稅,匯算清繳會退稅嗎?
一般納稅人取得免稅雞蛋普票,銷售給第三方可以開免稅普票嗎
甲電子設備公司為居民企業(yè),屬于主要從事電子設備的制造業(yè)務的大型企業(yè)。2023 年有關經(jīng)營情況如下: (1)銷售貨物收入2000萬元,提供技術服務收入500萬元,轉(zhuǎn)讓股權收入3000萬元。經(jīng)稅務機關核準上年已作損失處理后又收回的其他應收款15 萬元。 (2)繳納增值稅180萬元,城市維護建設稅和教育費附加18萬元,房產(chǎn)稅 25 萬元,預繳企業(yè)所得稅稅款43萬元。 (3)與生產(chǎn)經(jīng)營有關的業(yè)務招待費支出 50萬元。 (4)支付殘疾職工工資14萬元;新技術研究開發(fā)費用未形成無形資產(chǎn)計入當期損益19萬元;購進一臺設備,價值35萬元;購置一臺《環(huán)境保護專用設備企業(yè)所得稅優(yōu)惠目錄》規(guī)定的環(huán)境保護專用設備,投資額60萬元,購置完畢當年即投入使用。 老師,會計利潤怎么計算,有式子就行,不用得數(shù)
會計準則租用廠房3年 買的二手空調(diào) 發(fā)生的650元安裝費 這個安裝費費用化可以嗎
2023年度生產(chǎn)經(jīng)營情況為:(1)取得產(chǎn)品銷售收入總額1800萬元。(2)應扣除產(chǎn)品銷售成本800萬元。 (3)發(fā)生產(chǎn)品銷售費用600萬元,其中包括廣告費用300萬元。(4)管理費用100萬元,其中包括招待費16 萬元。 (5)財務費用40萬元,其中,含非金融企業(yè)利息25萬元(貸款250萬元,利率是10%,銀行同期利息率為5%),逾期歸還銀行貸款的罰息3萬元。(6)本年繳納的增值稅30 萬元。 (7)營業(yè)外支出14萬元,其中含公益捐贈10萬元。 (8)實發(fā)工資總額98萬元,撥繳的職工工會經(jīng)費、發(fā)生的職工福利費、職工教育經(jīng)費為20萬元。 要求:計算該企業(yè)2023年應匯算清繳的所得稅稅額
預繳的企業(yè)所得稅比實際應繳的多怎么辦?
跟大學合作辦學,我們是民非,我們免增值稅嗎,謝謝
老師,請問公司投入的實收資本,后期公司不做了這個實收資本可以退回去嗎?要交什么稅了?
我在電腦上打開學習中心怎么什么都沒有呢
老師您好 無形資產(chǎn)的出售凈損益要收入-賬面價值-相關稅費計入資產(chǎn)處置損益 那為什么例題里面要選25?
老師,這和-500 是怎么來的?
但是他這是保潔公司,成本大都是工資,社保費,您看怎么調(diào)整呢
哦哦,沒有申報個稅就調(diào)不了哦,更正申報工資,這樣可以的
工資申報了,如果說沒發(fā)可以調(diào)嗎
您好,匯繳前要發(fā)了就能稅前扣,快發(fā)掉嘛
如果只想不退稅,稅收金額少填,納稅調(diào)整。可以不退稅,這樣可以嗎
您好,可以的,直接調(diào)增
這樣填會預警嗎?會被查嗎
您好,當然不會預警,我們當是無票嘛,交稅無風險
請問老師,我賬上多做了工資但沒申報那么多,怎么填表呢
您好,還是紅沖了吧,反正不能稅前扣除,還在賬上留下應付工資的余額,這也平不了
嗯是,但是上年的計提的工資了,匯算怎么填表呢?賬上調(diào)整是調(diào)未分配利潤嗎?
您好,是的,把原計提工資紅沖,損益科目用未分配利潤,這樣就只申報交過個稅的工資,稅收和賬載一樣的金額,不用納稅調(diào)增
在今年調(diào)整嗎?不用調(diào)整24年度的報表了嗎?匯算也不用調(diào)增嗎?
您好,分錄寫在25年,申報在24年調(diào)整,調(diào)整后沒有稅會差異了
老師意思是讓我去調(diào)整24年的報表嗎?還是匯算表里調(diào)整
您好,就是調(diào)整24年報表,季報、年報、匯繳申報都要體現(xiàn)這個調(diào)整
如果不調(diào)整報表呢?還有什么辦法嗎?調(diào)表太麻煩了
您好,沒 有辦法,必須調(diào)表,我們原來報表多扣了成本費用嘛