你好,最終是虧損就會(huì)退稅了。

前三季度虧損,第四季度盈利,全年盈利,預(yù)繳企業(yè)所得稅,明年匯算清繳時(shí)彌補(bǔ)以前年度虧損后仍需繼續(xù)彌補(bǔ),預(yù)繳的企業(yè)所得稅返還嗎?
你好。老師,請(qǐng)問第一二季度虧損第三季度彌補(bǔ)一二季度虧損后盈利預(yù)交所得稅,第四季度虧損,就是全年虧損,那我預(yù)繳的所得稅是在匯算清繳后申請(qǐng)退稅嗎?
老師,企業(yè)所得稅預(yù)繳費(fèi)前三個(gè)季度是盈利,第四季度虧損,總體虧損大于盈利,屬于多交稅了,來年匯算清繳怎么處理
匯算清繳退稅申請(qǐng)理由如何寫? 前三季度盈利最后一個(gè)季度虧損 需要退預(yù)交企業(yè)所得稅 申請(qǐng)什么寫合適
請(qǐng)問老師,24年前三個(gè)季度虧損,最后一個(gè)季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會(huì)退稅嗎?
淘寶電商可直接按訂單款到賬時(shí)間和金額確認(rèn)收入嗎?這樣就不需要考慮退貨額度了
多發(fā)了,應(yīng)付職工薪酬余額貸方負(fù)數(shù),企稅第二行職工薪酬第二行怎么填,按個(gè)稅還是按賬上,按賬上大于個(gè)稅,應(yīng)該怎么填
有一家小規(guī)模企業(yè),7-9月各開具了1張發(fā)票(銷項(xiàng)),7月和8月各開了2千多的正數(shù)發(fā)票,9月份只開了一張紅字負(fù)數(shù)發(fā)票,所以7-9月收入合計(jì)及銷售額合計(jì)都是負(fù)數(shù),請(qǐng)問我申報(bào)3季度增值稅報(bào)表時(shí),是否會(huì)合計(jì)負(fù)數(shù)而產(chǎn)生退稅的可能呢?我很少遇到這種情況,以前都是坐班做的一般納稅人全盤賬務(wù)處理,這種小公司的還搞不懂了,我還沒進(jìn)入稅務(wù)申報(bào)系統(tǒng)
老師,無(wú)票收入還需要準(zhǔn)備合同嗎?
老師您好,財(cái)務(wù)在和外賬公司做對(duì)接的時(shí)候,如果自己的公司存在少報(bào)收入的情況。那么,財(cái)務(wù)怎樣做才能最大的程度上避免自己的風(fēng)險(xiǎn)呢?
新的申報(bào),為啥老是提醒差異變化在50%以上,有問題嗎?還是
您好,是的,理解正確,這11萬(wàn)會(huì)作為“生產(chǎn)成本-直接人工”科目的月末借方余額留在賬上,它代表的是這兩個(gè)月所有已發(fā)生計(jì)件工資中,尚未隨完工產(chǎn)品轉(zhuǎn)入“庫(kù)存商品”的那部分成本,也就是累計(jì)的在產(chǎn)品(包含在線半成品和未通過的廢品)所耗用的人工成本。 董效彬老師接一下哈
老師,我們公司小規(guī)模納稅人,9月銷售的收入,發(fā)票都沒開,這個(gè)影響報(bào)稅嗎
個(gè)稅系統(tǒng)報(bào)經(jīng)營(yíng)所得核定方式的核定征收,然后不能輸入成本。這個(gè)要怎么改查賬征收
剛剛做完股權(quán)轉(zhuǎn)讓,數(shù)據(jù)是硬調(diào)的,應(yīng)收應(yīng)付,未分配利潤(rùn)也調(diào)下來了,因?yàn)椴欢犃舜碛涃~機(jī)構(gòu)的話,現(xiàn)在客戶回款了,按調(diào)整后的項(xiàng)目出現(xiàn)負(fù)數(shù),我該怎么辦啊,風(fēng)險(xiǎn)是不是很大啊,急急急


匯算提示退稅,我選擇不退可以嗎?
您好,不行的,看能不能留底吧
退稅會(huì)有什么后果?會(huì)查賬嗎
老師這個(gè)只能退稅嗎?
老師還在嗎?
你好,這個(gè)現(xiàn)在查賬少了,但是不是不查。查的概率還是比較大的。