您好,風(fēng)險(xiǎn)很大因?yàn)橛舱{(diào)數(shù)據(jù)是作假賬,現(xiàn)在要立刻補(bǔ)救。先找新的專業(yè)會(huì)計(jì)把錯(cuò)的賬沖回,比如原來亂減了100萬應(yīng)收和80萬未分配利潤,分錄是 借:應(yīng)付賬款 20萬 借:未分配利潤 80萬 貸:應(yīng)收賬款 100萬,現(xiàn)在要做相反分錄沖掉 借:應(yīng)收賬款 100萬 貸:應(yīng)付賬款 20萬 貸:未分配利潤 80萬。然后按真實(shí)業(yè)務(wù)重做賬,客戶回款100萬就記 借:銀行存款 100萬 貸:應(yīng)收賬款 100萬。最后主動(dòng)聯(lián)系稅務(wù)局補(bǔ)稅,計(jì)算如應(yīng)補(bǔ)所得稅=調(diào)整后利潤增加額80萬×稅率25%=20萬

老師你好,請(qǐng)教一下,就是代賬公司做的賬,我公司接回來后,他們不給賬套,只給了個(gè)科目余額表。我把賬也建完啦,7月,8月的賬也做完了,(7月,8月是先報(bào)稅,然后9月底再做的賬)做賬的時(shí)候月末我是把增值稅的差額結(jié)轉(zhuǎn)到,借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)13114.92。貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅13114.92。因?yàn)榫褪?月底有留底稅額27948.26元,所以算下來7月有 留底稅額14833.34的稅額,我就沒再做任何的分錄。就財(cái)務(wù)軟件結(jié)轉(zhuǎn)到8月做賬,同樣的操作方法8月的增值稅是3573.13,所以8月底計(jì)算下來還剩留底稅額11260.21元。但是代賬公司做的月末增值稅的處理是,進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)時(shí)的處理是借:增值稅留底稅額,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅),銷項(xiàng)>進(jìn)項(xiàng)時(shí),她們是做的與進(jìn)項(xiàng)>銷項(xiàng)相反的分錄處理,這樣一來了,我的科目余額表中就會(huì)還顯示未交增值稅的貸方余額還剩余16688.05這樣的數(shù)字,因?yàn)橛玫目颇坎灰粯?,所以造成這樣的數(shù)據(jù)出現(xiàn),代賬公司那樣做合理嗎?我做的賬務(wù)處理沒毛病吧?造成現(xiàn)在這樣的未交增值稅的貸方余額,我怎么進(jìn)行調(diào)整啊,能詳細(xì)說一下嗎?并寫一下具體的分錄處理。
老師,您好,請(qǐng)教一個(gè)問題,我司(小規(guī)模納稅人)提取備用金,如果通過公轉(zhuǎn)私的方式(打進(jìn)出納個(gè)人賬戶),就是將這個(gè)備用金由個(gè)人賬戶保管這樣行不行? 就是說沒有實(shí)際現(xiàn)金存保險(xiǎn)柜里。。 金額不算很大。這樣會(huì)不會(huì)被查。。。。 按打進(jìn)個(gè)人賬戶的話會(huì)計(jì)分錄應(yīng)該是 借:其他應(yīng)收款 貸:銀行存款,,,后期要打回來 才算平衡(不會(huì)被誤認(rèn)為分發(fā)股利的情況) 那現(xiàn)在被我通過公轉(zhuǎn)私提取備用金 借:庫存現(xiàn)金 貸:銀行存款,因?yàn)槲掖虻剿劫~管理圖方便 做備用金的這筆錢就是平時(shí)用于日常辦公或者其他報(bào)銷,做憑證的時(shí)候就直接 借:管理費(fèi)用 貸:庫存現(xiàn)金 了 這樣是不是不規(guī)范,要調(diào)么,還是說在領(lǐng)導(dǎo)信任的情況下,做備用金(庫存現(xiàn)金)科目處理也行? 那如果實(shí)在要調(diào)賬的話,可能會(huì)被查的話,要怎么調(diào)啊
(找張雪峰老師的)建筑公司,稅務(wù)出如圖風(fēng)險(xiǎn)了,第一原因:1月申報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候因?yàn)榈秸髌跀?shù)據(jù)還沒整理出來,就先申報(bào)虧損,后面按24年開票收入按比例結(jié)轉(zhuǎn)成本計(jì)利潤,繳納所得稅的;第二就是因?yàn)楣こ淌┕た颇繉?dǎo)致資產(chǎn)總額超5000萬,我在應(yīng)付和應(yīng)收兩個(gè)科目上做了調(diào)整。現(xiàn)在稅務(wù)要讓寫情況說明,但如果按實(shí)際情況寫的話,稅務(wù)好像不接受,你忙完幫忙看一下這要怎么處理比較安全啊
老師,個(gè)體工商戶要登入什么網(wǎng)頁申報(bào)稅
公司是一般納稅人,員工日常買菜做飯沒有發(fā)票,怎么入外賬,可以用收據(jù)入賬嗎,,
老師,小規(guī)模納稅人,開普票,確認(rèn)收入時(shí)需要確認(rèn)應(yīng)交稅費(fèi)嗎? 無票收入如何做會(huì)計(jì)分錄
銷項(xiàng)稅能抵扣增值稅嗎
其他的優(yōu)惠有嗎 就是針對(duì)學(xué)校的老師
老師問一下,有一個(gè)合作社,他是購入了好多雞蛋,有賣的雞蛋,是免稅,還是得交稅
商貿(mào)企業(yè)如果出口貨物,進(jìn)項(xiàng)開具的發(fā)票機(jī)器不是在一個(gè)發(fā)票上怎么退稅
老師,我想問下,我們是建筑公司,平時(shí)每個(gè)月有預(yù)繳的企業(yè)所得稅,本季度按稅負(fù)計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅時(shí),算出來的數(shù)小于預(yù)繳的企業(yè)所得稅,本季度還用交企業(yè)所得稅嗎?
老師,我們公司想再注冊(cè)一個(gè)旅行社和一個(gè)酒店,像這種情況到底是以公司名義當(dāng)股東更好還是以個(gè)人名以當(dāng)股東更好
勞務(wù)成本這個(gè)科目最后要怎么結(jié)轉(zhuǎn)?


啊,這么多啊,實(shí)際未分配利潤才10多萬
?您好,風(fēng)險(xiǎn)大但能解決,立即找新會(huì)計(jì)把硬調(diào)的分錄原路沖回恢復(fù)賬本原貌,讓客戶回款正常進(jìn)賬,雖然你實(shí)際未分配利潤只有十多萬,但沖回后賬面負(fù)數(shù)會(huì)消失,數(shù)據(jù)就正常了,之后務(wù)必?fù)Q掉不專業(yè)的代理記賬。
數(shù)據(jù)是正常了,但是剛轉(zhuǎn)完的股份呢,是不是還要補(bǔ)稅,如果回一筆款沖一筆之前的分錄,一點(diǎn)一點(diǎn)的沖回這樣行不行
?您好,不行,一點(diǎn)一點(diǎn)沖回風(fēng)險(xiǎn)更大,因?yàn)橘~會(huì)長期混亂且像在故意掩蓋;股份轉(zhuǎn)讓是否要補(bǔ)稅取決于沖回后真實(shí)的未分配利潤,如果沖回后實(shí)際利潤遠(yuǎn)高于你硬調(diào)后的數(shù)字,那么原股東轉(zhuǎn)讓價(jià)可能被稅務(wù)局認(rèn)定為偏低而需要補(bǔ)繳個(gè)人所得稅。
好的,我知道了老師,我找專業(yè)人士弄吧
感謝老師的解答
?祝您:生活與工作,皆得所愿! ? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您,感謝您給我一個(gè)五星好評(píng)~