你好,根據(jù)你的描述,這種情況不需要繳納所得稅?

請(qǐng)問,小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度預(yù)繳,以前年度有虧損 本年第一季度盈利,可以彌補(bǔ)以前年度虧損嗎?第一季度要預(yù)繳企業(yè)所得稅嗎?第二季度虧損,怎么計(jì)算企業(yè)所得稅?企業(yè)所得稅申報(bào)的時(shí)候,彌補(bǔ)虧損是不是自動(dòng)生成不用填?每季度老板都不想交企業(yè)所得稅,怎么根據(jù)開票收入預(yù)估企業(yè)所得稅,讓老板準(zhǔn)備多少成本?
企業(yè)所得稅是對(duì)我國境內(nèi)的企業(yè)和其他取得收入的組織的生產(chǎn)經(jīng)營所得和其他所得征收的一種所得稅. 按月或按季計(jì)算應(yīng)預(yù)繳所得稅額: 借:所得稅 貸:應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅 繳納季度所得稅時(shí): 借:應(yīng)交稅金--應(yīng)交企業(yè)所得稅 貸:銀行存款 企業(yè)所得稅要預(yù)繳嗎?除了企業(yè)所得稅還有哪些稅預(yù)繳?
本季度公司在外地有個(gè)預(yù)繳企業(yè)所得稅,本季度凈利潤抵了以前年度虧損后還是虧損,這個(gè)預(yù)繳的企業(yè)所得稅相當(dāng)于多交的,期末這個(gè)賬務(wù)處理怎么做?這個(gè)預(yù)繳的應(yīng)交企業(yè)所得稅借方金額要轉(zhuǎn)平嗎?
老師你好,我們公司去年季度預(yù)繳企業(yè)所得稅來,年底虧損,今年企業(yè)所得稅匯算清繳不需要不交企業(yè)所得稅,去年預(yù)繳的企業(yè)所得稅不會(huì)退稅吧
老師下午好,請(qǐng)問企業(yè)所得稅季度預(yù)交符合小微企業(yè)。外地項(xiàng)目有預(yù)交稅,如果沒有小微企業(yè)優(yōu)惠之前每個(gè)季度都會(huì)交點(diǎn)企業(yè)所得稅。但是目前季度預(yù)交符合小微,每個(gè)季度都不用交納企業(yè)所得稅,并且預(yù)交的還留底。但是又擔(dān)心匯算清繳時(shí)又不符合小微企業(yè)全部補(bǔ)交。這種情況平常如何操作?
老師,怎么查固定資產(chǎn)原值,在賬上
結(jié)轉(zhuǎn)是什么意思?計(jì)提是什么意思??jī)?nèi)賬和外賬是什么意思?
老師四季度企業(yè)所得稅是是本年累計(jì)利潤總額乘以所得稅稅率減去3季度交的企業(yè)所得稅對(duì)嗎?
老師你好,這個(gè)季度的企業(yè)所得稅申報(bào)職工薪酬填報(bào)是在財(cái)務(wù)軟件科目余額表取數(shù)還是總賬
暢捷通T+刪除24年12月錄錯(cuò)固定資產(chǎn)卡片,提示不能刪除,卡片有后續(xù)操作。我已把25.12-25.9月的計(jì)提憑證,損益結(jié)轉(zhuǎn)憑證都刪除了,還需要?jiǎng)h什么數(shù)據(jù)?
您好,我們是甲方,我們想和乙方解除合同,財(cái)務(wù)方面需要注意什么條款的嘛
老師,我問一下,我查看以前申報(bào),怎么前二個(gè)月季度申報(bào)沒有看到工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào),怎么到了第三季度我就看到了工會(huì)經(jīng)費(fèi)申報(bào)了
老師,最新的第三季度企業(yè)所得稅申報(bào)表中的已計(jì)入成本費(fèi)用的職工薪酬和實(shí)際支付給職工的應(yīng)付職工薪酬分別從哪里取數(shù)呀
董效彬老師,麻煩接一下,還想接著再問恁
老師 稅務(wù)所查到我們有些發(fā)票不能用 需要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出 期間是24年3-12月份的 更正申報(bào)后 25年的增值稅納稅申報(bào)表需要更正嗎


就是我們這幾個(gè)月都有預(yù)繳企業(yè)所得稅有4仟多,本季度按稅負(fù)1.5%稅率乘以本季度不含稅收入=兩千多 但是預(yù)繳是4仟,預(yù)繳的多 本季度還用按照稅負(fù)繳納企業(yè) 所得稅嗎?
你好,預(yù)交的稅款超過了應(yīng)交的稅款(=收入*稅負(fù)率),這種情況就不需要再繳納了