你好,同學(xué),四季度的應(yīng)該是全年的累計(jì)所得稅減去前面3季度累計(jì)

計(jì)提企業(yè)所得稅 預(yù)交企業(yè)所得稅 4個(gè)季度 本年利潤總額本年累計(jì)數(shù)是預(yù)交企業(yè)所得稅的計(jì)數(shù)依據(jù)? 比如 利潤表 利潤總額本年累計(jì)數(shù)是10×百分之五(第三季度)減去 一二季度 等于 第四季度的預(yù)交數(shù)嗎? 當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)退稅額和預(yù)交企業(yè)所得稅有個(gè)什么關(guān)系
老師,第一季度已經(jīng)預(yù)交過企業(yè)所得稅,按利潤總額的本年累計(jì)數(shù)算的,那第二季度的再交企業(yè)所得稅時(shí)是不是要把6月份累計(jì)的的利潤總額減去3月份累計(jì)的利潤總額來交企業(yè)所得稅?
老師,在計(jì)算第二季度企業(yè)所得稅稅的時(shí)候,是用第二季度的利潤總額乘以稅率,還是用1-6月的利潤總額乘以稅率減去第一季度的
四季度盈利,年累計(jì)為虧損,四季度所得稅季報(bào)利潤總額是填寫四季度利潤總額需要交企業(yè)所稅,但是年累計(jì)是不需要繳納所得稅的,這個(gè)要怎么處理呢
第四季度在報(bào)企業(yè)所得稅的時(shí)候是不是拿利潤總額計(jì)算應(yīng)交企業(yè)所得稅,再減去已交企業(yè)所得稅,就是未交的企業(yè)所得稅,對嗎?
公司收到銀行結(jié)匯的金額怎么做賬 ? 研發(fā)費(fèi)用的占比是收入的多少?
抖音商家支付給我的保證金入什么科目
公司有兼職人員,只買社保,不發(fā)工資,會計(jì)分錄怎么處理?
請問老師,找人帶辦的營業(yè)執(zhí)照,公司合伙人也沒實(shí)際出這個(gè)注冊資金,現(xiàn)在公司章程上這樣體現(xiàn)注冊資金,時(shí)間怎么是2030年,假如分別股東a和b,請問怎么會計(jì)處理?這個(gè)200萬是倆個(gè)股東必須給財(cái)務(wù)的貨幣資金而非其他投資對吧?賬務(wù)處理是借-現(xiàn)金或銀存200萬, 貸實(shí)收資本-股本200萬,對嗎?不理解的是為什營業(yè)執(zhí)照上是2030年?是可以分期至2030年必須出資完畢嗎?求老師答復(fù),謝謝
股權(quán)0元轉(zhuǎn)讓需要繳納印花稅嗎
請問一下老師就是收到一張票200多的維修費(fèi)相當(dāng)于是工地上的無人機(jī)的維修費(fèi)可以做成辦公費(fèi)用嗎?
老師,企業(yè)所得稅申報(bào),第一列填1-9月應(yīng)付職工薪酬一級科目余額嗎?二列是填實(shí)際發(fā)放工資金額嗎
個(gè)人獨(dú)資企業(yè):現(xiàn)金交易,沒有開出發(fā)票,3季度實(shí)現(xiàn)銷售9000.購材料7400\'均沒開票,材料,收貨只有送貨單,然后我這成本這7400能夠在利潤表里扣減成本欄金額嗎?即9000-7400=1600利潤
老師,A老板那塊地沒有證,當(dāng)時(shí)搭廠房就是購買鐵皮,雇工人搭的,有注冊營業(yè)執(zhí)照一般納稅人生產(chǎn)加工,現(xiàn)在經(jīng)營不善,營業(yè)執(zhí)照法人轉(zhuǎn)給B老板,租給B老板,B老板是法人。A老板也沒有營業(yè)執(zhí)照,也不是法人,A老板也要做賬?若A老板營業(yè)執(zhí)照注冊,這種情況賬務(wù)如何處理?
這里寫的沒有申報(bào)的,8月份個(gè)人所得就是個(gè)人經(jīng)營所得嗎?然后個(gè)人薪金就是個(gè)人工資,在個(gè)人扣繳系統(tǒng)里面,沒有扣繳到的意思嗎?


老師3季度交了1000的企業(yè)所得稅,利潤總額是20000,如果4季度利潤總額是10000,老師計(jì)算4季度企業(yè)所得稅就用30000乘以5%減去1000就是4季度交的企業(yè)所得稅嗎?
同學(xué),可以這樣算的