當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)退稅額和預(yù)交企業(yè)所得稅有個(gè)什么關(guān)系?當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)退稅額是退增值稅么?
企業(yè)所得稅是填本年累計(jì)利潤總額么,但是如果第一第二季度利潤都是正數(shù),第三第四季度都是負(fù)數(shù),但是每個(gè)季度申報(bào)的本年累計(jì)利潤總額都是正數(shù),那不是每個(gè)季度都要交稅么,是不是重復(fù)交了
計(jì)提企業(yè)所得稅 預(yù)交企業(yè)所得稅 4個(gè)季度 本年利潤總額本年累計(jì)數(shù)是預(yù)交企業(yè)所得稅的計(jì)數(shù)依據(jù)? 比如 利潤表 利潤總額本年累計(jì)數(shù)是10×百分之五(第三季度)減去 一二季度 等于 第四季度的預(yù)交數(shù)嗎? 當(dāng)期應(yīng)補(bǔ)退稅額和預(yù)交企業(yè)所得稅有個(gè)什么關(guān)系
老師,第一季度已經(jīng)預(yù)交過企業(yè)所得稅,按利潤總額的本年累計(jì)數(shù)算的,那第二季度的再交企業(yè)所得稅時(shí)是不是要把6月份累計(jì)的的利潤總額減去3月份累計(jì)的利潤總額來交企業(yè)所得稅?
老師好,企業(yè)所得稅季度預(yù)交是根據(jù)利潤總額的本年累計(jì)數(shù)還是本季度利潤總額數(shù)繳納?我公司本季度利潤總額是正數(shù),本年累計(jì)是負(fù)數(shù),這種情況還需要預(yù)交所得稅嘛?
老師,第二季度利潤表里凈利潤本年累計(jì)金額負(fù)數(shù),本期金額正數(shù),那個(gè)第二季度要交企業(yè)所得稅嗎
老師,這題A選項(xiàng)不應(yīng)該是其他應(yīng)收款嗎
昨天下午快五點(diǎn)有個(gè)座機(jī)號(hào)碼給公司財(cái)務(wù)打電話,財(cái)務(wù)不知道是什么人打的給掛了,今天晚上百度搜了一下號(hào)碼發(fā)現(xiàn)是我們稅局的座機(jī)號(hào),這可怎么辦啊,要回個(gè)電話問問啥事嗎
老師請(qǐng)問換了一臺(tái)電腦個(gè)稅申報(bào)除了以法人和財(cái)務(wù)人員身份進(jìn)去,系統(tǒng)恢復(fù)進(jìn)去之外還有什么辦法才能看到以前的申報(bào)信息,包括附加人員的信息
請(qǐng)問下老師,我需要設(shè)立一個(gè)執(zhí)照,經(jīng)營范圍是這些。那我剛也表述寫農(nóng)業(yè)還是種植業(yè)
老師我想學(xué)一下實(shí)操報(bào)稅和財(cái)務(wù)報(bào)表
房建企業(yè)的管理費(fèi)用 按什么比例計(jì)提,具體費(fèi)用的占比是多少 請(qǐng)老師們指教
老師你好,貿(mào)易行業(yè),此前計(jì)算成本時(shí)用高成本價(jià),高收入;后面收入減少了,但產(chǎn)品成本按加權(quán)平均,結(jié)轉(zhuǎn)的成本價(jià)會(huì)偏高,這種情況怎么沖減成本?
老師 請(qǐng)問現(xiàn)在25年(還未做24年匯算清繳),發(fā)現(xiàn)23年費(fèi)用有誤,漏記20w費(fèi)用,如何做會(huì)計(jì)處理。分錄以及如何申報(bào)
老師幫忙指導(dǎo)一下本題分錄,謝謝啦
用黃筆圈的這個(gè),無形資產(chǎn)的攤銷是 960000?8?12??6=10000 對(duì)嗎
計(jì)提企業(yè)所得稅
第四季度 預(yù)交數(shù)? 是 根據(jù)全面的利潤表 再減去之前季度繳納的企業(yè)所得稅?
是根據(jù)利潤表中的本年利潤總額本年累計(jì)數(shù) 比如本年利潤總額本年累計(jì)數(shù)是10×0.25等于2.5然后減去 前三個(gè)季度的預(yù)交數(shù)?
你好,可以是你這樣理解的,謝謝