同學(xué),你好 預(yù)繳的不用賬務(wù)處理 等外地項目完成,會合并一起計算的

老師,我上季度的企業(yè)所得稅737.12,延緩繳納。結(jié)轉(zhuǎn)到這個季度,應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅余額就有737.12。但是這個季度虧損了,但本年累計的利潤總額為7507.7,本季度延緩繳納所得稅額375.39,這個要做怎樣處理
老師,123季度虧損4季度盈利,,因為異地施工,預(yù)繳了企業(yè)所得稅,請問4季度怎么處理這個預(yù)繳的所得稅,應(yīng)該做什么分錄?
1.預(yù)繳企業(yè)所得稅費時是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅費 貸-庫存現(xiàn)金,但是每個季度企業(yè)虧損不需要交企業(yè)所得稅這個企業(yè)所得稅需不需要計提。2.公司到年底匯算清繳需要補繳企業(yè)所得稅(扣除已交的企業(yè)所得還需要補繳)這個分錄怎么做呀
本季度公司在外地有個預(yù)繳企業(yè)所得稅,本季度凈利潤抵了以前年度虧損后還是虧損,這個預(yù)繳的企業(yè)所得稅相當于多交的,期末這個賬務(wù)處理怎么做?這個預(yù)繳的應(yīng)交企業(yè)所得稅借方金額要轉(zhuǎn)平嗎?
比如:前一年度虧損 5000第一季度盈利10000預(yù)交企業(yè)所得稅彌補前一年虧損繳納企業(yè)所得稅 5000?25%,第二季度虧損5000 第二季度企業(yè)所得稅為0 第三季度盈利15000申報企業(yè)所得稅時 發(fā)現(xiàn)自動彌補以前年度虧損5000。這個是因為季度報表填報的都是本年累計嗎?是什么勾稽關(guān)系 ,只要年累計數(shù)是正的 每次都要減以前年度虧損嗎?
您好,有家企業(yè),有美元賬戶和人民幣賬戶,內(nèi)部轉(zhuǎn)賬的時候,日記賬里,憑證生成時有差額,這種情況怎么處理呢?
請問計提社保時候把單位個人算一起了,現(xiàn)在繳納社保怎么做分錄
根據(jù)材料,人工,費用計算完工產(chǎn)品成本;根據(jù)產(chǎn)品計算方法結(jié)轉(zhuǎn)銷售產(chǎn)品成本什么意思?怎么操作的
老師請問一下,壞賬損失算資產(chǎn)損失嗎
計提時候社保費包括單位個人的了,要更正嗎
開個人發(fā)票,抬頭要填什么?
6月計提收入未提稅金,實際報稅時申報了,7月沖回了計提,現(xiàn)在報7-9月的稅要怎么處理?
老師請問這個銷售額是不是根據(jù)7-9月份的系統(tǒng)統(tǒng)計的開票金額和未開票金額統(tǒng)計的一起報稅?比如是系統(tǒng)自動提示開票45萬,但是另外還有2萬屬于未開票,是不是要報稅金額合計一起就是47萬
你好老師殘疾人保障按工資多少的比列申報
老師請問這個銷售額是不是根據(jù)7-9月份的系統(tǒng)統(tǒng)計的開票金額和未開票金額統(tǒng)計的一起報稅?比如是系統(tǒng)自動提示開票45萬,但是另外還有2萬屬于未開票,是不是要報稅金額合計一起就是47萬
外地項目已經(jīng)結(jié)束了。
外地項目已結(jié)束,需要怎么處理?
同學(xué),你好 外地項目的稅金匯總算了嘛??多退少補了嗎?
外地項目就只有這筆預(yù)繳,最后匯總也是在公司所在地算呀
同學(xué),你好 你外地項目需要先匯總,匯總之后,如果你企業(yè)彌補之后還是虧損的,那你之前繳納的所得稅會退回 退回分錄,就是紅沖之前的繳納分錄
這部分預(yù)繳的錢退不回,只能彌補以前年度虧損,彌補之后還是虧,分錄要怎么做呢?
同學(xué)你好 全部轉(zhuǎn)到利潤分配——未分配利潤里面
借:利潤分配-未分配利潤 貸:應(yīng)交稅費-應(yīng)交企業(yè)所得稅
同學(xué),你好 恩恩,是的
謝謝老師!
不客氣,回答滿意請5星好評,謝謝