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老師,我上季度的企業(yè)所得稅737.12,延緩繳納。結(jié)轉(zhuǎn)到這個季度,應交稅費-應交企業(yè)所得稅余額就有737.12。但是這個季度虧損了,但本年累計的利潤總額為7507.7,本季度延緩繳納所得稅額375.39,這個要做怎樣處理

2020-10-16 08:52
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-10-16 08:53

你好 賬上不需要做處理的

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快賬用戶7630 追問 2020-10-16 08:54

那我上季度的737.12就一直掛著么,

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齊紅老師 解答 2020-10-16 08:55

是的 第四季度調(diào)整就可以

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快賬用戶7630 追問 2020-10-16 08:57

那就是四季度了看需要交多少?在調(diào)整實際入庫的稅款?

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齊紅老師 解答 2020-10-16 09:03

你好 是的 是這么做的

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你好 賬上不需要做處理的
2020-10-16
您好,您是問會計處理還是哪塊處理需要解決?
2020-10-16
你好,匯算清就要申請退稅。
2024-01-11
1,紅沖處理 2,不用計提所得稅
2021-01-13
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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