同學,您好,參考如下
請問,小規(guī)模納稅人,企業(yè)所得稅按季度預繳,以前年度有虧損 本年第一季度盈利,可以彌補以前年度虧損嗎?第一季度要預繳企業(yè)所得稅嗎?第二季度虧損,怎么計算企業(yè)所得稅?企業(yè)所得稅申報的時候,彌補虧損是不是自動生成不用填?每季度老板都不想交企業(yè)所得稅,怎么根據(jù)開票收入預估企業(yè)所得稅,讓老板準備多少成本?
老師,今年第二季度季報企業(yè)所得稅是負數(shù),之前有彌補以前年度虧損,第三季度的時候,需要交稅,那今年第二季度的虧損,會加之前的虧損,在第三季度一起彌補嗎?
2022年報虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報時是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補
2022年報虧損40萬 2023第一季度企業(yè)所得稅虧損6.8萬 第二季度 盈利20萬 那么第二季度所得稅申報時是否需要繳納企業(yè)所得稅 還是可以用以前年度的虧損彌補 是不是第二季度所得稅申報的時候不用交
比如:前一年度虧損 5000第一季度盈利10000預交企業(yè)所得稅彌補前一年虧損繳納企業(yè)所得稅 5000?25%,第二季度虧損5000 第二季度企業(yè)所得稅為0 第三季度盈利15000申報企業(yè)所得稅時 發(fā)現(xiàn)自動彌補以前年度虧損5000。這個是因為季度報表填報的都是本年累計嗎?是什么勾稽關系 ,只要年累計數(shù)是正的 每次都要減以前年度虧損嗎?
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不是,這個是以前年度的虧損額 5000 是的,每次都要
如果以前年度有虧損每季度盈利都要減一遍是這意思嗎? 那企業(yè)所得稅是不是多交了呢?
不是的 所得稅預繳計稅依據(jù)是實際的累計利潤總額,而不是當季的利潤總額 同學,您再理解一下
我意思是報表一季度已經(jīng)減去了以前彌補虧損 為什么到第三季度 還要減以前彌補虧損 是因為是累計利潤總額 所以季度盈利時要減去
看以前季度申報好像沒有以前年度彌補虧損 年申報時才有 現(xiàn)在好像是季度申報時自動彌補以前年度虧損了
報表累計預繳申報 不是當期預繳申報 同學,您再理解一下 所得稅預繳申報利潤總額是累計數(shù), 數(shù)據(jù)申報是連續(xù)性的
好的 老師 您意思是它是個年累計數(shù)
所屬年度的納稅申報,不管您申報幾次所得稅, 以前年度虧損5000,只是扣減了一次,但是每期申報都要顯示在報表中
嗯,明白了 謝謝老師!
不客氣,應該的。您很有上進心,加油哦!