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比如:前一年度虧損 5000第一季度盈利10000預交企業(yè)所得稅彌補前一年虧損繳納企業(yè)所得稅 5000?25%,第二季度虧損5000 第二季度企業(yè)所得稅為0 第三季度盈利15000申報企業(yè)所得稅時 發(fā)現(xiàn)自動彌補以前年度虧損5000。這個是因為季度報表填報的都是本年累計嗎?是什么勾稽關系 ,只要年累計數(shù)是正的 每次都要減以前年度虧損嗎?

2023-10-14 11:56
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-10-14 11:58

同學,您好,參考如下

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齊紅老師 解答 2023-10-14 12:01

不是,這個是以前年度的虧損額 5000 是的,每次都要

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快賬用戶3474 追問 2023-10-14 12:02

如果以前年度有虧損每季度盈利都要減一遍是這意思嗎? 那企業(yè)所得稅是不是多交了呢?

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齊紅老師 解答 2023-10-14 12:05

不是的 所得稅預繳計稅依據(jù)是實際的累計利潤總額,而不是當季的利潤總額 同學,您再理解一下

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快賬用戶3474 追問 2023-10-14 12:10

我意思是報表一季度已經(jīng)減去了以前彌補虧損 為什么到第三季度 還要減以前彌補虧損 是因為是累計利潤總額 所以季度盈利時要減去

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快賬用戶3474 追問 2023-10-14 12:18

看以前季度申報好像沒有以前年度彌補虧損 年申報時才有 現(xiàn)在好像是季度申報時自動彌補以前年度虧損了

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齊紅老師 解答 2023-10-14 12:20

報表累計預繳申報 不是當期預繳申報 同學,您再理解一下 所得稅預繳申報利潤總額是累計數(shù), 數(shù)據(jù)申報是連續(xù)性的

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快賬用戶3474 追問 2023-10-14 12:21

好的 老師 您意思是它是個年累計數(shù)

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齊紅老師 解答 2023-10-14 12:22

所屬年度的納稅申報,不管您申報幾次所得稅, 以前年度虧損5000,只是扣減了一次,但是每期申報都要顯示在報表中

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快賬用戶3474 追問 2023-10-14 12:23

嗯,明白了 謝謝老師!

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齊紅老師 解答 2023-10-14 16:11

不客氣,應該的。您很有上進心,加油哦!

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同學,您好,參考如下
2023-10-14
你好,是的,是這樣的?
2020-10-22
您好,因為一季度的時候不能彌補虧損
2022-10-21
同學你好 匯算清繳的話可以用利潤彌補虧損
2023-05-29
你好,是全年三個季度累計利潤減可以彌補的虧損額后的差額來計算所得稅的
2020-09-14
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