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6月計(jì)提收入未提稅金,實(shí)際報(bào)稅時(shí)申報(bào)了,7月沖回了計(jì)提,現(xiàn)在報(bào)7-9月的稅要怎么處理?

2025-10-26 18:01
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齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2025-10-26 18:10

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齊紅老師 解答 2025-10-26 18:11

您好,7月把6月多計(jì)提的收入用紅字沖回分錄沖掉就行了,借主營(yíng)業(yè)務(wù)收入紅字貸應(yīng)收賬款紅字,這個(gè)操作只管收入不用管稅金,因?yàn)?月報(bào)稅時(shí)已經(jīng)按真實(shí)收入交過稅了,所以現(xiàn)在報(bào)7-9月的稅,你直接把這三個(gè)月的實(shí)際開票收入加起來申報(bào)就行,比如7月收入5萬(wàn)8月收入6萬(wàn)9月收入7萬(wàn),那申報(bào)收入就是58000%2B60000%2B70000=188000元,然后按這個(gè)數(shù)算增值稅和附加稅,不用再管6月的事了。

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2025-10-26
借應(yīng)交稅費(fèi)貸營(yíng)業(yè)外收入。
2022-08-19
你好,合計(jì)一塊申報(bào)的。
2020-08-15
你好,那你要把六月份的作廢才可以報(bào)的,賬也要按照申報(bào)的金額來調(diào)整
2020-08-11
您好,那個(gè)可以等下個(gè)月再補(bǔ)的
2022-08-16
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