我司在XXXX年度經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,前三季度實(shí)現(xiàn)了盈利,并據(jù)此預(yù)繳了相應(yīng)的企業(yè)所得稅。然而,在最后一個(gè)季度,由于市場(chǎng)環(huán)境變化、成本增加等多重因素影響,公司出現(xiàn)了虧損。根據(jù)企業(yè)所得稅法及相關(guān)政策規(guī)定,我司在年度匯算清繳時(shí),有權(quán)對(duì)預(yù)繳稅款進(jìn)行調(diào)整。 經(jīng)過(guò)認(rèn)真核算,我司XXXX年度實(shí)際應(yīng)納稅額低于已預(yù)繳稅額,故特此向貴局申請(qǐng)退稅。此次退稅申請(qǐng)基于我公司真實(shí)的財(cái)務(wù)狀況和合法的稅收權(quán)益,旨在糾正因預(yù)繳稅款而產(chǎn)生的差額,確保稅收的公平性和合理性。 我司深知稅收是國(guó)家發(fā)展的重要支柱,也一直秉持誠(chéng)信納稅的原則。此次申請(qǐng)退稅,是依法依規(guī)進(jìn)行年度匯算清繳的正常程序,希望貴局能夠予以審批,并退還我司多繳的稅款。 感謝貴局一直以來(lái)對(duì)我司的支持與指導(dǎo),我們將繼續(xù)嚴(yán)格遵守稅收法規(guī),為國(guó)家的稅收事業(yè)做出貢獻(xiàn)。

你好。老師,請(qǐng)問(wèn)第一二季度虧損第三季度彌補(bǔ)一二季度虧損后盈利預(yù)交所得稅,第四季度虧損,就是全年虧損,那我預(yù)繳的所得稅是在匯算清繳后申請(qǐng)退稅嗎?
老師您好!企業(yè)所得稅如果第一季度盈利了,也預(yù)交了,到匯算清繳的時(shí)候整體是虧損的,要申請(qǐng)退稅嗎?
老師,企業(yè)所得稅,第一季度6000,第二季度第三季度第四季度虧損,那匯算清繳是要退稅嗎?怎么申請(qǐng)退稅
匯算清繳退稅申請(qǐng)理由如何寫(xiě)? 前三季度盈利最后一個(gè)季度虧損 需要退預(yù)交企業(yè)所得稅 申請(qǐng)什么寫(xiě)合適
請(qǐng)問(wèn)老師,24年前三個(gè)季度虧損,最后一個(gè)季度盈利,預(yù)交了所得稅,匯算清繳會(huì)退稅嗎?
工資預(yù)提分錄怎么做,要當(dāng)月結(jié)轉(zhuǎn)嗎
老師,您好,我們單位有個(gè)柜臺(tái)為個(gè)人承包,盈虧與公司無(wú)關(guān),但是走我們銀行賬戶(hù),進(jìn)行供應(yīng)商往來(lái),支付貨款,發(fā)放工資,這種情況下如何進(jìn)行內(nèi)部核算最簡(jiǎn)便?
賬上未分配利潤(rùn)很多,但實(shí)際賬上沒(méi)有這么多錢(qián),正常嗎
老師,您好,請(qǐng)問(wèn)下員工入職體檢報(bào)銷(xiāo)費(fèi)用可以稅前扣除嗎
公司賬上有未分配利潤(rùn),公司實(shí)繳110萬(wàn),認(rèn)繳500萬(wàn),現(xiàn)在想減資到100萬(wàn),可以嗎
老師,我現(xiàn)在準(zhǔn)備開(kāi)租賃發(fā)票,我們是2個(gè)月一開(kāi),提前15天開(kāi)具,對(duì)方支付租金?,F(xiàn)在是要開(kāi)11月15日到1月14的租賃發(fā)票,老師,開(kāi)具發(fā)票,我是開(kāi)11月15日到12月31日的發(fā)票,等到1月份再開(kāi)1月1日到1月14的發(fā)票好呢,還是直接開(kāi)11月15日到1月14日的發(fā)票好呢?
老師,我們公司租了一輛車(chē),費(fèi)用一年是48000元,如果他去稅務(wù)局代開(kāi)發(fā)票的話(huà),稅款是48000*20%對(duì)嗎?
老師,10月注冊(cè)領(lǐng)到執(zhí)照,11月稅務(wù)備案一般納稅人,12月報(bào)11月的稅就可以了嗎?我?guī)自麻_(kāi)始做賬
個(gè)體戶(hù)外賣(mài)平臺(tái)上的收入需要在做無(wú)票收入申報(bào)嗎?個(gè)體戶(hù)電子稅務(wù)局增值稅申報(bào)表沒(méi)有無(wú)票收入那列呢
貸款用的財(cái)務(wù)報(bào)表逐年下來(lái)未分配利潤(rùn)很高了 可以怎么調(diào)呢


非常感謝老師指點(diǎn)!
不客氣 記得五星好評(píng)哦? b( ̄▽?zhuān)ヾ