對(duì)的 和普通發(fā)票一樣,填寫30萬以內(nèi)的在第11行 超過的就在第一行。

請(qǐng)教,小規(guī)模公司,九月份做了無票收入,18年的預(yù)收款,我按3個(gè)點(diǎn)做無票收入了,那季報(bào)報(bào)稅時(shí),申報(bào)表上,就是沒有開票,需要在申報(bào)表上填列到哪列
老師,個(gè)體戶,報(bào)2022年第一季度申報(bào),公戶已經(jīng)收到62萬多,報(bào)無票收入。先報(bào)哪個(gè)表?電子稅務(wù)局小規(guī)模申報(bào)表,再填經(jīng)營(yíng)所得,最后報(bào)個(gè)稅預(yù)繳,對(duì)嗎?
老師,我今天去稅務(wù)局給個(gè)體戶報(bào)稅,我報(bào)了一點(diǎn)無票收入,稅務(wù)大廳的人說這無票的報(bào)不了,如果我報(bào)了無票就和稅控盤對(duì)不上了 我看電子稅務(wù)局里面和一般納稅人是有區(qū)別,一般納稅人電子稅務(wù)局還有無票這一列,個(gè)體戶沒有這啊
老師,公司是從國(guó)內(nèi)買產(chǎn)品,然后在亞馬遜平臺(tái)上賣出到國(guó)外,沒有銷售發(fā)票,怎么做賬,直接用銷售記錄做收入,然后在電子稅務(wù)局做無票收入申報(bào)可以嗎
電子稅務(wù)局增值稅申報(bào),有未開票收入申報(bào)模塊嗎,我看只有無票收入,那個(gè)模塊
老師好,請(qǐng)問員工的個(gè)稅是怎么計(jì)算的?
老師,我還有個(gè)問題,就是24年虧損,25年4季度盈利,整個(gè)25年利潤(rùn)額為正數(shù),那4季度是不是可以不用預(yù)扣預(yù)繳,先彌補(bǔ)24年的虧損?
老師 你好 我們銷售生產(chǎn)線 生產(chǎn)線里包含好幾個(gè)設(shè)備,還有小零件/設(shè)備調(diào)。怎么開發(fā)票?
老師,A公司持股B公司股份,如果A公司轉(zhuǎn)股的時(shí)候需要繳納什么稅
左上角有通行費(fèi)、旅客運(yùn)輸服務(wù)標(biāo)識(shí)的普通發(fā)票,系統(tǒng)里全量發(fā)票里可以查到,但是抵扣勾選的發(fā)票里提取不出來,那我可以計(jì)算抵扣填到報(bào)表里嗎
老師中午好!10月扺扣已勾選了,現(xiàn)在要撤銷如何操作?
請(qǐng)教,車輛入賬價(jià)值報(bào)括購置稅嗎?保險(xiǎn)費(fèi)應(yīng)該是費(fèi)用化吧
老師個(gè)人獨(dú)資和控股的有限責(zé)任公司,小規(guī)模納稅人的是不是不用交企業(yè)所得稅呀
老師,請(qǐng)問電費(fèi)的分割單需要雙方蓋章嗎
請(qǐng)問旅游公司和勞務(wù)勞務(wù)派遣公司,小規(guī)模和一般納稅人都怎么算差額記稅,和一般計(jì)稅的?


稅率是1%嗎?
超過的,所有金額都寫在第一行嗎?
增值稅稅率是1% 超過的所有的金額都要在第一行填寫,正常交稅
外賣平臺(tái)的收入是商家版上的收入凈額嗎
稅額填寫在哪一行呢?
第一行是應(yīng)征增值稅不含稅銷售額(3%征收率)
你好,這個(gè)是你訂單的金額,如果有折扣的話,減去折扣。
稅額會(huì)自動(dòng)出來, 應(yīng)繳稅額16行 差不多這個(gè)位置 如果你超過了30萬,減免的2%,在主表應(yīng)納稅減征額,還有減免明細(xì)表本期發(fā)生額實(shí)際抵扣金額里面填寫減免的2%,最后的應(yīng)補(bǔ)稅款是一個(gè)1%的稅額。
減免的自動(dòng)出現(xiàn)的嗎?
不可以,需要自己填寫。
我現(xiàn)在是更正,不會(huì)自動(dòng)出現(xiàn)了嗎?需要手寫吧?
是的,需要自己填寫,你可以試一下
減免的還填寫吧?
對(duì)的是的,需要填寫自己填寫。