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老師 補交海關(guān)稅款,認證了還沒有做進項抵扣,但是做了待抵扣進項稅額,不想做稅額抵扣了,可以直接計入成本嗎?怎么做分錄?

2020-08-31 08:12
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-08-31 08:12

您好,可以計入成本,借庫存商品,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)

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快賬用戶9172 追問 2020-08-31 08:15

補交的沒有數(shù)量,數(shù)量是等一批,之前計入是借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅待抵扣進項稅,貸:銀行存款。那轉(zhuǎn)出怎么做分錄?

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齊紅老師 解答 2020-08-31 08:15

您好,若購入的是存貨,借庫存商品,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)。

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快賬用戶9172 追問 2020-08-31 08:22

那張海關(guān)繳款書上沒有庫存數(shù)量,轉(zhuǎn)出可以做借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:進項稅額轉(zhuǎn)出嗎?

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齊紅老師 解答 2020-08-31 08:29

您好,若進口商品已銷售,沒有數(shù)量也可以結(jié)轉(zhuǎn)成本。

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快賬用戶9172 追問 2020-08-31 08:57

對的,就是進口商品已經(jīng)銷售了,那就做借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)交稅費-進項稅額轉(zhuǎn)出?摘要是不是寫海關(guān)補稅額轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2020-08-31 09:07

您好,是的,您的理解非常正確。

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快賬用戶9172 追問 2020-08-31 10:40

應(yīng)交稅費計入的是待抵扣進項稅額,需要轉(zhuǎn)入進項稅額里面在做轉(zhuǎn)出嗎?還是可以直接轉(zhuǎn)出?

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齊紅老師 解答 2020-08-31 10:42

您好,一般是先轉(zhuǎn)讓進項稅額,再進項稅轉(zhuǎn)出。

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您好,可以計入成本,借庫存商品,貸應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅(進項稅轉(zhuǎn)出)
2020-08-31
您好,不抵扣的話就下個月再認證
2021-11-18
您好,對的,就是這樣處理的
2023-10-24
你好,認證是不受限的,只要有銷項都可以扣掉,如果銷項不夠就留在賬上。
2021-11-02
你好,可以不做進去的,也可以做待認證發(fā)票
2021-02-08
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