你好,借其他貨幣資金貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)。
老師,我公司是體育文化公司,二季度收取的報(bào)名費(fèi)已經(jīng)申報(bào)了(未開(kāi)票收入),現(xiàn)在賽事沒(méi)做,客戶(hù)要退款,我應(yīng)該怎么處理才沒(méi)有稅務(wù)風(fēng)險(xiǎn)? 當(dāng)時(shí)的的會(huì)計(jì)分錄: 借:銀行存款 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅 報(bào)名是線上平臺(tái)報(bào)名的,平臺(tái)會(huì)收取相關(guān)手續(xù)費(fèi) 現(xiàn)在參賽人員要退費(fèi),我怎么做分錄呢?
老師早上好,我單位收到客戶(hù)由微信存入2萬(wàn)元,其中客戶(hù)可以提現(xiàn)2500元入自己的賬戶(hù),這2500屬于給客戶(hù)的獎(jiǎng)勵(lì),之前我們是月末根據(jù)微信收入合計(jì)數(shù)確認(rèn)收入,請(qǐng)問(wèn)獎(jiǎng)勵(lì)客戶(hù)提現(xiàn)的錢(qián)我要怎么入賬呢? 1.現(xiàn)在發(fā)生客戶(hù)提現(xiàn)的當(dāng)月是用2萬(wàn)收入額減去提現(xiàn)的2500元后確認(rèn)當(dāng)月收入嗎? 2.還是用2萬(wàn)元確認(rèn)當(dāng)月收入,然后客戶(hù)提現(xiàn)的2500元要做費(fèi)用支出呢? 麻煩老師詳細(xì)解答一下,謝謝
老師想問(wèn)下,公司微信平臺(tái)上的收款,確認(rèn)收入在10月份,可是11月才從微信平臺(tái)提取到銀行帳戶(hù),想問(wèn)下10月份確認(rèn)收入的分錄怎么做呢,還有微信平臺(tái)收取的手續(xù)費(fèi)怎么體現(xiàn)
公司網(wǎng)店出售貨物,買(mǎi)家已確認(rèn)收貨,錢(qián)已到賬平臺(tái)上的虛擬錢(qián)包,電商同事把錢(qián)提現(xiàn)到公司賬戶(hù)后,例如金額1000,實(shí)際到賬900,有100元是平臺(tái)自動(dòng)扣去的手續(xù)費(fèi),手續(xù)費(fèi)發(fā)票要次月才能取得,請(qǐng)問(wèn)本月先對(duì)收入開(kāi)票價(jià)稅合計(jì)1000元行么?分錄為 借 銀行存款 900 財(cái)務(wù)費(fèi)用100 貸 主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 1000?
跨境電商平臺(tái),2-3月份有客戶(hù)在平臺(tái)下單,4月份公司收到進(jìn)口增值稅及消費(fèi)稅專(zhuān)用繳款書(shū),完稅價(jià)格是12034.82,增值稅1143.69,消費(fèi)稅373.41,再去銀行繳款,請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄要怎么做呢,還有就是這筆是代銷(xiāo)的產(chǎn)品,客戶(hù)下單19969元,會(huì)收取手續(xù)費(fèi) 及服務(wù)費(fèi)219.65元,提現(xiàn)到公司 賬戶(hù)的金額是19749.35元,這要怎么做賬呢
老師,貿(mào)易公司,開(kāi)增值稅發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)XX商品規(guī)格型號(hào)為DN200*1.6mpa,開(kāi)出去銷(xiāo)項(xiàng)XX商品規(guī)格信號(hào)寫(xiě)成了DN200*1.6MPA,其它都是一樣的,就是這個(gè)商品規(guī)格型號(hào)的大小寫(xiě)不一樣可以嗎?
每個(gè)月出納先墊錢(qián)充話費(fèi)200元,月底出來(lái)發(fā)票是198元,這個(gè)出納報(bào)銷(xiāo)單是報(bào)198還是200呢?
處置資產(chǎn)時(shí)第一步是清理賬上的殘值嗎?第二步是清理處置資產(chǎn)的收入?最后清理是賺了還是虧了,是不是看賬上殘值金額和處置的收入比大小來(lái)判斷賺了還是虧了呀?收入大于賬面上的凈殘值就是處置賺了?
換匯成本低于5會(huì)影響退稅嗎
老師,假設(shè)6月15日?qǐng)?bào)增值稅,進(jìn)項(xiàng)勾選確認(rèn)是6月15日申報(bào)前勾選確認(rèn)就可以還是必須5月31日前勾選確認(rèn)?
本月做了處置車(chē)輛的賬務(wù)處理后,資產(chǎn)負(fù)債表中的固定資產(chǎn)清理有期末余額,這個(gè)期末余額我看了一下和處置車(chē)輛時(shí)繳納的銷(xiāo)項(xiàng)稅額一樣,不知道是不是對(duì)的?還是我的賬務(wù)處理有誤呢?
在中級(jí)會(huì)計(jì)實(shí)務(wù)課程,第十九章 租賃中,出租人的應(yīng)收融資租賃款的第五項(xiàng)內(nèi)容,是加上擔(dān)保余額,但是,在會(huì)計(jì)分錄的時(shí)候,這一科目又叫做“應(yīng)收融資租賃款—未擔(dān)保余額”?不是自相矛盾嗎?
機(jī)動(dòng)車(chē)統(tǒng)一銷(xiāo)售發(fā)票有發(fā)票代碼跟發(fā)票號(hào)碼的嗎
老師,有電商相關(guān)的最新課程嗎?我們是商家
甲化妝品公司為增值稅一般納稅人,某年 7 月委托乙公司加工一批高檔化妝品,提供的材料成本為 86 萬(wàn)元,支付乙公司加工費(fèi) 5 萬(wàn)元,當(dāng)月收回該批委托加工的高檔化妝品準(zhǔn)備用于出售。乙公司沒(méi)有同類(lèi)消 費(fèi)品銷(xiāo)售價(jià)格。 已知:高檔化妝品適用的消費(fèi)稅稅率為 15%,關(guān)稅稅率為 25%。 要求:計(jì)算乙公司受托加工的高檔化妝品在交貨時(shí)應(yīng)代收代繳的增值稅和消費(fèi)稅稅額。
11月份借銀行存款、銷(xiāo)售費(fèi)用貸其他貨幣資金。
那10月確認(rèn)收入的時(shí)候,微信平臺(tái)支付的手續(xù)費(fèi)要怎么體現(xiàn)呢
你好,不是體現(xiàn)不出來(lái),你們只有轉(zhuǎn)到公司賬戶(hù)的時(shí)候才能體現(xiàn)。
我們一筆微信收入是499,微信支付平臺(tái)扣取2.69的手續(xù)費(fèi),那我的其他貨幣資金是寫(xiě)499還是寫(xiě)扣除手續(xù)費(fèi)的金額呢
填寫(xiě)499這個(gè)做收入的。
就是你們確認(rèn)的這個(gè)收入包含手續(xù)費(fèi)。
那這個(gè)手續(xù)費(fèi)可以開(kāi)專(zhuān)票,11月收到手續(xù)費(fèi)專(zhuān)票后要如何處理呢
借其他應(yīng)付款、借銷(xiāo)售費(fèi)用負(fù)數(shù) 借銷(xiāo)售費(fèi)用應(yīng)交稅費(fèi)、應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)貸其他應(yīng)付款。