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老師早上好,我單位收到客戶由微信存入2萬元,其中客戶可以提現(xiàn)2500元入自己的賬戶,這2500屬于給客戶的獎(jiǎng)勵(lì),之前我們是月末根據(jù)微信收入合計(jì)數(shù)確認(rèn)收入,請問獎(jiǎng)勵(lì)客戶提現(xiàn)的錢我要怎么入賬呢? 1.現(xiàn)在發(fā)生客戶提現(xiàn)的當(dāng)月是用2萬收入額減去提現(xiàn)的2500元后確認(rèn)當(dāng)月收入嗎? 2.還是用2萬元確認(rèn)當(dāng)月收入,然后客戶提現(xiàn)的2500元要做費(fèi)用支出呢? 麻煩老師詳細(xì)解答一下,謝謝

2021-09-12 06:26
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-09-12 06:36

同學(xué)你好,是第一種。因?yàn)槟銈冞@個(gè)屬于授予了對方一項(xiàng)重大權(quán)利,客戶可以行使,并且預(yù)期客戶會(huì)行使。你們這種模式也屬于常用模式,因此,在確認(rèn)收入時(shí)即確定會(huì)需要退給客戶,故不能確認(rèn)收入。

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快賬用戶4719 追問 2021-09-12 06:42

那老師是不是需要提供什么材料備查呢?還有如果是B介紹A,A客戶存錢,B來提現(xiàn),是不是就不符合第一個(gè)條件,只有A客戶自己存錢,自己再提現(xiàn)才能符合第一個(gè)條件呢?

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齊紅老師 解答 2021-09-12 06:49

同學(xué)你好,是的,如果是B介紹,那么就作為銷售費(fèi)用支出。

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齊紅老師 解答 2021-09-12 06:49

提供材料就是你們當(dāng)時(shí)許諾可以提現(xiàn)的文件就可以了。

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快賬用戶4719 追問 2021-09-12 07:00

作為銷售費(fèi)用,客戶不能提供發(fā)票,也就不能稅前扣除是嗎?不用代扣代繳個(gè)稅吧

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齊紅老師 解答 2021-09-12 07:59

如果是給個(gè)人,需要代扣代繳個(gè)稅。沒有發(fā)票但是也可以計(jì)為費(fèi)用稅前扣除的

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快賬用戶4719 追問 2021-09-12 08:03

這種情況下沒有發(fā)票作為銷售費(fèi)用也能稅前扣除是嗎老師?

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齊紅老師 解答 2021-09-12 08:04

是的,如果是個(gè)人的話可以不用發(fā)票。如果是付給企業(yè),對公的,一般需要有發(fā)票。

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快賬用戶4719 追問 2021-09-12 08:05

但是客戶已經(jīng)把錢提走了,還怎么代繳個(gè)稅呢?

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齊紅老師 解答 2021-09-12 08:08

你說的客戶是個(gè)人嗎?那以后注意代扣代繳就好了。

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同學(xué)你好,是第一種。因?yàn)槟銈冞@個(gè)屬于授予了對方一項(xiàng)重大權(quán)利,客戶可以行使,并且預(yù)期客戶會(huì)行使。你們這種模式也屬于常用模式,因此,在確認(rèn)收入時(shí)即確定會(huì)需要退給客戶,故不能確認(rèn)收入。
2021-09-12
同學(xué)你好 開天貓積分的發(fā)票就行了
2021-03-15
1,對的 2,搶到作為預(yù)收處理,后面沖減銷售收款 3,這個(gè)客戶來了發(fā)票,作為返利費(fèi)用處理
2021-03-05
1,對的 2,作為預(yù)收賬款,后面銷售抵減收到款項(xiàng) 3,作為費(fèi)用處理
2021-03-05
你好 ①你可以按原價(jià)確認(rèn)收入。 ②100萬元紅包發(fā)放時(shí)不做處理 ③用紅包沖減價(jià)款,或被按1%提現(xiàn)時(shí) 借:銷售費(fèi)用,貸:銀行存款/其他貨幣資金
2021-03-05
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