嵌入式軟件需要分別核算軟件和硬件 即征即退稅額 = 當期嵌入式軟件增值稅應納稅額 - 當期嵌入式軟件銷售額×3% 需要分開開票,?硬件和軟件組合產品若未單獨核算銷售額,將無法享受增值稅即征即退政策

老師,我想問一個問題啊,像公司符合即征即退,然后他那個軟件即征即退,有三種,一種是從軟件一種是信息系統(tǒng),還有一種是嵌入式的。嵌入式的軟件是不是指,軟件是自己開發(fā),然后硬件是外面買來的,然后組裝組裝成一個成品。賣出去。像這種符合嵌入式軟件的企業(yè),他就是開票的話,是不是開成成品?不是說軟件跟硬件分開開。要開成組裝成之后的那個東西。這樣的話是不是也要符合就是生產企業(yè)才能做嵌入式的軟件
老師,請問我們公司收到供應商的一張進項發(fā)票,開的內容是1.硬件和2.嵌入式軟件。但客戶不接收嵌入式軟件只接受硬件部分的,我們給客戶開票就只能開成硬件。那軟件這部分怎么處理?怎么做賬呢?有啥辦法不?供應商又是軟件企業(yè),供應商開軟件能享受退稅的政策,執(zhí)意要在發(fā)票里面開軟件這部分內容 我們做賬有影響嗎 客戶不收,那我們怎么開合適?
老師,請問我公司購入A硬件10000元,B軟件5000元,然后將其組成組合產品C以20000元對外售出,但是銷售合同中簽署的是組合產品C包含硬件A和軟件B,并注明硬件A價格是20000元,軟件B價格是0元。請問我們對外開發(fā)票時要怎么開?成本收入如何確定?如果客戶要求只能開組合C,20000元,那我們的軟件是否要視同銷售,補繳增值稅?
老師,公司前期簽的幾個合同有點亂,領導說以后會好好簽。第一種:合同中有硬件、軟件,但寫的是6%,領導說硬件開票13%,軟件開6%,到時候硬件的金額減掉稅就是;第二種:合同簽的3%的普票,領導又說開6%就是。老師這兩種情況怎么處理呀?遇到這樣的領導,真是想哭
老師,我們公司備案了軟件增值稅即征即退優(yōu)惠政策,日常我們制造的設備包含軟件,制造出產品,軟件和設備一起銷售,那我們怎么體現(xiàn)軟件的銷售額,是我們開發(fā)票的時候單獨開出軟件的金額嗎?軟件這一部分單獨核算?
老師,我們是批發(fā)零售業(yè),我們公司上任會計,在做憑證和開發(fā)票時,庫存商品他沒有設明細科目,導致在銷售發(fā)票時,沒有該商品庫存,他卻把發(fā)票開出去了,做了收入,或是先開發(fā)票,后購進,已經(jīng)結賬了,老師,這怎么處理
2023年收到的成本發(fā)票,稅務局現(xiàn)在查出來不能作為成本,讓更正申報匯算清繳表,之前已經(jīng)入成本了,現(xiàn)在更正什么需要怎么調整填表?
老師好,公司9月支付固定資產預付款55萬元,10月取得發(fā)票256萬元,剩余款項分月支付,這種該怎么做賬務處理呢?
財務人員離職怎么更換電子稅務局的辦稅員?老師
我現(xiàn)在清算企業(yè)所得稅申報,要退稅,如何弄成不退稅?是要修改什么表?
營業(yè)外收入怎么做分錄和結轉
老師早上好,公司是非營利性組織,收到統(tǒng)戰(zhàn)部的建設基金,分錄是不是這樣子做的,收到款時,借銀行存款,貸限定性凈資產,支付時,借限定性資產,貸銀行存款,分錄是不是這樣子的?還有后續(xù)的分錄嗎?謝謝老師的解答
你好,老師,公司開始注銷,資產負債表期末清零了,但是企業(yè)所得稅季末資產填0報不上,最低填0.01,應該怎么操作???
老師,我們公司進口貨物用的信用卡付款,正常報關了,能正常繳納關稅嗎?信用卡付款這個流程會有風險嗎?
請問出口企業(yè)進項發(fā)票有規(guī)格型號,但是報關單上商品名稱及規(guī)格型號未填寫有影響嗎
但是他們說硬件又不是嵌入式的,是另外一個啥的,我忘記了,然后去申請過還是哪里備案過,就可以退了,您有聽說過么
你這個是即征即退嗎?
是軟件產品的即征即退,審計過,這么報,稅局那邊也沒說啥
那你去看下你的合同金額,再去看一下你的附表一。你不是合同里面是軟件和硬件一塊的銷售額嘛?你附表1里面即征即退的那一列是軟件和硬件的合計吧。