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Q

跨境電商平臺,2-3月份有客戶在平臺下單,4月份公司收到進口增值稅及消費稅專用繳款書,完稅價格是12034.82,增值稅1143.69,消費稅373.41,再去銀行繳款,請問會計分錄要怎么做呢,還有就是這筆是代銷的產品,客戶下單19969元,會收取手續(xù)費 及服務費219.65元,提現到公司 賬戶的金額是19749.35元,這要怎么做賬呢

2023-07-12 16:02
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-07-12 16:09

同學你好 算是外貿進出口的吧

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快賬用戶1169 追問 2023-07-12 17:08

進口銷售

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快賬用戶1169 追問 2023-07-12 17:09

這個稅是消費者承擔的嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-12 17:19

對的 是消費者承擔

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快賬用戶1169 追問 2023-07-13 09:31

那這個賬我是要怎么做呢

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快賬用戶1169 追問 2023-07-13 09:34

分錄要怎么做呢

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齊紅老師 解答 2023-07-13 09:39

同學你好 進口的就是進口方繳納的 這個進口增值稅可以抵扣

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快賬用戶1169 追問 2023-07-13 09:58

小規(guī)模企業(yè)。之前貨在報稅倉,有客戶在網店下單后,會收到海關填發(fā)的增值稅、消費稅等專用繳款書,這時候才去繳款的

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快賬用戶1169 追問 2023-07-13 10:02

這種模式下的分錄要怎么做的 去銀行繳款,借 應交稅費,應交增值稅、消費稅 貸 銀行存款 那在網店下單確認銷售是,借其他貨幣資金 貸主營業(yè)務收入 應交增值稅 提現是 借銀行存款 財務費用—手續(xù)費 貸其他貨幣資金,請問,這應交增值稅—銷項稅是按1%去計算嗎

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齊紅老師 解答 2023-07-13 10:04

同學你好 開幾個點做幾個點的

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快賬用戶1169 追問 2023-07-13 10:05

暫時沒開票的

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快賬用戶1169 追問 2023-07-13 10:06

那這種情況下,我去銀行繳款的增值稅及消費稅不是會一直掛著?

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齊紅老師 解答 2023-07-13 10:14

同學你好 進口的時候交的嗎

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快賬用戶1169 追問 2023-07-13 12:00

不是,從國外進口到保稅倉,在保稅倉里,等到客戶在平臺下單后,才會交進口增值稅及消費稅

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齊紅老師 解答 2023-07-13 12:05

進項增值稅可以抵扣的

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同學你好 算是外貿進出口的吧
2023-07-12
你好,同學。 這是增值稅的啊 9*6%
2020-08-11
1借應交稅費應交消費稅56000 貸銀行存款56000 2借銀行存款45200 貸主營業(yè)務收入40000 應交稅費應交增值稅銷項稅5200 借稅金及附加6000 貸應交稅費應交消費稅6000 3借銀行存款88140 貸主營業(yè)務收入78000 應交稅費應交增值稅銷項稅10140 借主營業(yè)務成本60000 貸庫存商品60000 借稅金及附加6600 貸應交稅費應交消費稅6600
2022-05-09
1,這種可以協議約定處理,然后各自完稅,就不會存在稅務風險 2,借,銀行存款 貸,其他應付款 借,其他應付款 貸,銀行存款 3,借,應收賬款 貸,主營業(yè)務收入 應交稅費 借,其他應收款 貸,銷售費用
2021-10-13
同學你好!請問你的問題是什么呢?
2022-11-06
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