你好,如果你是銷售方的話,借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù),應(yīng)交稅費負(fù)數(shù),然后你的成本也跟著哄。
跨年紅沖發(fā)票怎樣做帳務(wù)處理
紅沖的負(fù)數(shù)發(fā)票怎樣做賬務(wù)處理
跨年沖紅的發(fā)票,賬務(wù)處理怎么做,以前年度損益是借方還是貸方負(fù)數(shù)
發(fā)票紅沖之后怎么處理賬務(wù)啊,同樣方向收入做紅字嗎
因開票有誤當(dāng)月紅沖的數(shù)電發(fā)票賬務(wù)處理怎么做
老師,我們是建筑企業(yè),稅務(wù)讓補2023年到現(xiàn)在的預(yù)收賬款增值稅(一個月一個月的補),我不明白,預(yù)收賬款都是滾動著往后走的,并且每個月都在結(jié)轉(zhuǎn)收入,也繳了增值稅,按稅務(wù)說的會不會重復(fù)繳稅呢?
老師,我想問一下,2221.05這個代碼之前財務(wù)設(shè)置科目是應(yīng)交稅費-教育附加,按理說不是應(yīng)交稅費-教育費附加 區(qū)別是他把二級科目寫的字 和順序顛倒了,這能行嗎?
持有待售的喪失控制權(quán)的是整體劃分成持有待售 也就是持有待售資產(chǎn)-長期股權(quán)投資 這個科目以賬面金額列報么?
這道題為什么要乘(1-10%)?為啥不能直接乘10?
老師好,企業(yè)買回來原材料,開始只有明細(xì)表,沒有發(fā)票,比如3月份買回來水泥 100噸,4月份買回來150,5月份買回來50,5月份開票180噸,這種情況,我每個月應(yīng)該怎么入賬
稅負(fù)什么意思啊?;卮?/p>
我公司外購商品,取得增值稅進項發(fā)票并抵扣。通過紅十字會對敬老院進項無償捐贈。請問我公司入賬增值稅如何處理?
進項認(rèn)證需要按本月領(lǐng)了哪些材料對應(yīng)的發(fā)票認(rèn)證嗎
老師業(yè)務(wù)3中的12噸為什么不視同銷售算銷項稅額
老師我們單位承接了一個弱電安裝的項目,進項票有一些電纜,攝像機等,現(xiàn)在甲方要求我們開發(fā)票,我的進項票只有27萬,對方要求我們開47萬的發(fā)票,這咋開了
只是發(fā)票開票了,總的應(yīng)收賬款數(shù)是對的,分項開發(fā)票后比合同上的金額多了1分錢稅額少了1分錢,然后我紅沖后重新開了發(fā)票,怎樣做賬務(wù)處理
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)貸、主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、應(yīng)交稅費負(fù)數(shù)。
重新開后收入多一分錢,銷項少一分錢
關(guān)系和發(fā)票上的一樣做就行。
是上月開出的,我紅沖了,我開了紅字信息表的發(fā)票要跟對方要回來嗎
不需要要回發(fā)票來的錯誤的發(fā)票,還有開的附屬發(fā)票,都需要給對方。
我不收回上月開出的錯誤發(fā)票2聯(lián)和3聯(lián),我開出來的負(fù)數(shù)發(fā)票2聯(lián)3聯(lián)也要寄給對方是這樣子的嗎?
你好,對方已經(jīng)認(rèn)證了的事,如果沒有認(rèn)證,全部都得你拿著,也就是所有的復(fù)數(shù)和錯誤的發(fā)票都是給你。