你好,按照你第一種那樣寫就可以。

老師,第171題的會計分錄是: 借 銀行存款 5000*1.13 貸 主營業(yè)務(wù)收入 5000*88% 貸 預(yù)計負債 5000*12% 貸 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(銷項稅額)5000*0.13 借 主營業(yè)務(wù)成本 400*88% 借 應(yīng)收退貨成本 400*12% 貸 庫存商品 400 借 預(yù)計負債 5000*2% 貸 主營業(yè)務(wù)收入 5000*2% 借 主營業(yè)務(wù)成本 400*2% 貸 應(yīng)收退貨成本 400*2% 對嗎?
借:預(yù)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費, 需不需要寫成: 借:預(yù)收,貸:應(yīng)收, 借:應(yīng)收,貸:主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費
買進:借庫存商品 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進項 貸銀行存款 賣出(還沒收到錢):借應(yīng)收賬款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項 最后: 借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品。 等收到錢時:借銀行存款 貸應(yīng)收賬款(主營業(yè)務(wù)收入)
沖無票收入,開了票,也收到對方的錢怎么做賬 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 紅字 借:應(yīng)收帳款 貸:主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費 借:銀行存款 貸:應(yīng)收帳款
借,應(yīng)收賬款-700 貸,主營業(yè)務(wù)收入-693.06 應(yīng)交稅費/應(yīng)交增值稅6.94 借主營業(yè)務(wù)收入!-這怎么填 貸本年利潤~? 借本年利潤~? 貸主營業(yè)務(wù)成本~都怎么寫 結(jié)轉(zhuǎn)這怎么寫
老師好 建筑服務(wù)辦理了420萬元外經(jīng)證,9月開發(fā)票240萬,10月已經(jīng)預(yù)繳240萬的稅,然后10月要開剩下的180萬,開完還是要按照180萬再預(yù)繳稅費是不,開票當(dāng)月能預(yù)繳稅費不
老師問一下,公司要注銷,期末應(yīng)交稅費有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊資本2060萬元,兩個股東已經(jīng)分別實繳1120萬元和283萬元。現(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬元。一個變成841.8萬元,一個561.2萬元。屬于同比減資。其中的一個股東實繳1140元,變成841.8萬元,多繳納272.8萬元可以從公司撤資拿走,另一個股東再把272.8萬元實繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤等
上月暫估成本,這個月拿到原材料發(fā)票了,但是這個月沒有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進項發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財務(wù)軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準備什么資料,是先操作個人所得稅,再操作工商。
老師,機械租賃發(fā)票開票稅點是多少
你好。亞馬遜平臺上的支出,不開具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬房費,已開增值稅票但尚未消費,收款開票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認收入,而是在預(yù)收賬款列示,實際消費時再確認營業(yè)收入?
那前任為什么要調(diào)成第二種寫法,有什么好處
他是不是都放到應(yīng)收賬款里面了呢。
不想用預(yù)收賬款這個科目了。
沒有,還在用預(yù)收,這是為審計而做的賬套,不知道為什么?
那這個得具體問一下經(jīng)辦人了。
前任早走人了,我發(fā)現(xiàn)這情況,想知道為什么,不懂啊
這么寫完全沒有什么意義啊。