你好,今年的可以修改,但是以前年度的你得去稅務(wù)局修改,選擇所屬期,然后有一個(gè)綜合所得申報(bào),找左邊的報(bào)表報(bào)送右邊的更正申報(bào),把人員改成雇員就可以。勞務(wù)報(bào)酬就刪除,需要改成工資薪金。

老師您好!我們是建筑施工企業(yè)。人工方面我們是走勞務(wù)公司,公司把工費(fèi)打給勞務(wù)公司,勞務(wù)公司按照工地包工頭提供的工資表把錢打給每個(gè)農(nóng)民工。公司依據(jù)勞務(wù)公司開(kāi)具的勞務(wù)發(fā)票計(jì)入人工成本并稅前扣除。但是發(fā)票后面沒(méi)有附上包工頭給勞務(wù)公司提供的工資表,這符合不符合稅務(wù)要求?!謝謝! 我們有和勞務(wù)公司簽訂的勞務(wù)合同,有和包工頭簽訂的承包合同,稅務(wù)要想查勞務(wù)公司是否給我們虛開(kāi)了,他們應(yīng)該去查勞務(wù)公司,你說(shuō)呢老師?
老師,我們公司注銷,以前會(huì)計(jì)報(bào)的勞務(wù)費(fèi),稅務(wù)局要求補(bǔ)申報(bào),或者看能不能把勞務(wù)費(fèi)改成工資薪金,這個(gè)我在稅務(wù)系統(tǒng)哪個(gè)地方改,謝謝
老師,我想問(wèn)一下,我公司是勞務(wù)派遣公司,注冊(cè)地在A,外經(jīng)證經(jīng)營(yíng)地在B,在B地申報(bào)個(gè)稅時(shí)把一位員工上班時(shí)間多申報(bào)了一個(gè)月,這位離職員工已經(jīng)舉報(bào)投訴到了B地的稅務(wù)局,我想問(wèn)一下這個(gè)B地的稅務(wù)局可以委托A地的稅務(wù)局上門處罰或者查賬的嗎?還有一個(gè),勞務(wù)派遣公司開(kāi)票內(nèi)容就是勞務(wù)工資,可能當(dāng)月實(shí)際發(fā)生的勞務(wù)工資是50萬(wàn),但對(duì)方公司讓我先開(kāi)100萬(wàn)發(fā)票,這剩余的50萬(wàn)對(duì)應(yīng)的工人工資沒(méi)有,可以這樣操作嗎?
老師,我們是勞務(wù)公司,與甲方簽訂了勞務(wù)合同,但農(nóng)民工的工資由甲方直接轉(zhuǎn)個(gè)人了,這樣的話要不要進(jìn)行自然人個(gè)稅申報(bào)呢?是以工資薪金還是勞務(wù)報(bào)酬,又由哪個(gè)公司負(fù)責(zé)系統(tǒng)申報(bào)?
老師,我換單位,之前那個(gè)單位給我工資是以勞務(wù)費(fèi)對(duì)公轉(zhuǎn)的,我在新單位也報(bào)北京個(gè)稅,然后那邊說(shuō)也要給我報(bào)12月個(gè)稅,兩邊都報(bào)個(gè)稅,那邊可能按勞務(wù)費(fèi)走,第一是我想知道那邊申報(bào)了勞務(wù)費(fèi),這邊還能給我申報(bào)個(gè)稅嗎,第二是會(huì)不會(huì)我來(lái)年匯算清繳需要補(bǔ)繳很多稅,那邊勞務(wù)費(fèi)是1875
老師好 建筑服務(wù)辦理了420萬(wàn)元外經(jīng)證,9月開(kāi)發(fā)票240萬(wàn),10月已經(jīng)預(yù)繳240萬(wàn)的稅,然后10月要開(kāi)剩下的180萬(wàn),開(kāi)完還是要按照180萬(wàn)再預(yù)繳稅費(fèi)是不,開(kāi)票當(dāng)月能預(yù)繳稅費(fèi)不
老師問(wèn)一下,公司要注銷,期末應(yīng)交稅費(fèi)有余額,怎么調(diào)平
老師我們單位注冊(cè)資本2060萬(wàn)元,兩個(gè)股東已經(jīng)分別實(shí)繳1120萬(wàn)元和283萬(wàn)元?,F(xiàn)在我們想做減資,同比例減資。到1403萬(wàn)元。一個(gè)變成841.8萬(wàn)元,一個(gè)561.2萬(wàn)元。屬于同比減資。其中的一個(gè)股東實(shí)繳1140元,變成841.8萬(wàn)元,多繳納272.8萬(wàn)元可以從公司撤資拿走,另一個(gè)股東再把272.8萬(wàn)元實(shí)繳。我公司有房產(chǎn)、土地,未分配利潤(rùn)等
上月暫估成本,這個(gè)月拿到原材料發(fā)票了,但是這個(gè)月沒(méi)有收入,怎么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢?
老師,進(jìn)項(xiàng)發(fā)票一張能發(fā)多次抵扣嗎?
用財(cái)務(wù)軟件做賬,憑證需要審核打印裝訂嗎?還是可以不用審核直接打印裝訂?審核的話,系統(tǒng)會(huì)給憑證蓋上“已審核”紅章
老師轉(zhuǎn)股變法人需要準(zhǔn)備什么資料,是先操作個(gè)人所得稅,再操作工商。
老師,機(jī)械租賃發(fā)票開(kāi)票稅點(diǎn)是多少
你好。亞馬遜平臺(tái)上的支出,不開(kāi)具形式發(fā)票,可以只憑借支出賬單,抵扣企業(yè)所得稅嗎
賓館性質(zhì)的單位收到客戶預(yù)存5萬(wàn)房費(fèi),已開(kāi)增值稅票但尚未消費(fèi),收款開(kāi)票當(dāng)月是不是必須繳納增值稅?可否先不確認(rèn)收入,而是在預(yù)收賬款列示,實(shí)際消費(fèi)時(shí)再確認(rèn)營(yíng)業(yè)收入?


老師說(shuō)詳細(xì)一點(diǎn)呢,我沒(méi)弄過(guò)這個(gè),我進(jìn)稅務(wù)局系統(tǒng)是點(diǎn)我要報(bào)稅嗎
你好,自然人電子稅務(wù)局登錄進(jìn)去選擇所屬期。
你現(xiàn)在最好找到這個(gè)地方。然后找下方有一個(gè)綜合所得申報(bào)。
右邊有一個(gè)報(bào)表報(bào)送。