同學(xué)你好 這個可以的哦?
老師,我有這么一個問題:我們公司承接了一個鋼結(jié)構(gòu)安裝的工程,然后我們分包了出去,承包單位是一個勞務(wù)派遣公司,9月25日發(fā)包單位付款,付了80萬,拿錢的前提是:1.我們公司與所有務(wù)工人員簽定的勞動合同( 發(fā)包單位給的樣本)2.所有勞務(wù)人員的工資表,銀行卡 3.發(fā)票 我們付給勞務(wù)公司哪能有80萬,為了拿回這80萬我們到處找人,做工資表,簽合同。錢是拿回來了,可我們的帳怎么處理呢。我想了三個方案:方案1.把這些勞務(wù)人員全當(dāng)成勞務(wù)公司的人,然后讓他們出個代付款證明,付款證明就是工資表和發(fā)包單位付工資流水。 方案2.讓勞務(wù)人員開發(fā)票。老師我的問題是:1.哪個方案處理從有利于企業(yè)應(yīng)對稅務(wù)等部門檢查有利,還是兩個方案都不好,您有更好的建議。2.勞務(wù)派遣合同上是不是應(yīng)該注明怎么結(jié)算,這樣的合同結(jié)算是定好每個人多少錢,還是規(guī)定好干完多少平米的活,每平米多少錢?
老師,麻煩問一下,我們公司是物業(yè)公司顧了很多勞務(wù)人員年齡都5.60歲了。我們當(dāng)?shù)氐纳绫>忠?guī)定女50歲,男60歲就不能再交社保也不能補交了。我們以前是開勞務(wù)費發(fā)票,每個月要開20多萬的金額,要承擔(dān)很多稅點,出于避稅的考慮,這些不能再上社保的人員可以做成工資表,走工資嗎?然后在自然人扣稅系統(tǒng)里每個月零申報個稅,都是0申報。大概有70多人 這樣操作可以嗎?
老師,我想問一下,我公司是勞務(wù)派遣公司,注冊地在A,外經(jīng)證經(jīng)營地在B,在B地申報個稅時把一位員工上班時間多申報了一個月,這位離職員工已經(jīng)舉報投訴到了B地的稅務(wù)局,我想問一下這個B地的稅務(wù)局可以委托A地的稅務(wù)局上門處罰或者查賬的嗎?還有一個,勞務(wù)派遣公司開票內(nèi)容就是勞務(wù)工資,可能當(dāng)月實際發(fā)生的勞務(wù)工資是50萬,但對方公司讓我先開100萬發(fā)票,這剩余的50萬對應(yīng)的工人工資沒有,可以這樣操作嗎?
建筑公司經(jīng)營范圍施工和分包,資質(zhì)只有勞務(wù)!現(xiàn)接了一個清包工2000萬!輔材100萬左右,剩下的大都是人工!我們是從總包接的貨,能再分包嗎?這么多人工,實際上工地上是班組施工,能讓他們給我們開勞務(wù)發(fā)票嗎?我們這邊做工資,是不是需要給工人申報個稅?。〗o他們繳納社保嗎?走工資薪金申報嗎?申報系統(tǒng)都是一個月月申報的,勞務(wù)工資都是好幾個月一起做一起發(fā)?這個怎么申報?沒處理過!
老師,我們勞務(wù)公司A從總包B公司接的4千萬不含稅產(chǎn)值,純勞務(wù)單價 現(xiàn)B公司補9%稅點給A,讓A向承建方中建四局開票4360萬含稅9%銷項發(fā)票獲取工程款,初步核算A的成本都是人工工資占多,進項發(fā)票只能收到1163萬的成本票,所以我需要先測算一下所得稅 印花稅和工會經(jīng)費等, 如果這個稅費我司虧了, 就會導(dǎo)致我那4000萬純勞務(wù)的利潤受損,那么請問一下,我在試算企業(yè)所得稅時可以按照:4000萬*2%來核算嗎?工會經(jīng)費我按3500萬*2%,印花按照4000萬*萬三試算 這樣合理嗎?
這個改變信用政策增加的應(yīng)收賬款機會成本為什么不用新的減去舊的就是應(yīng)收賬款機會成本??
是的,刷過的題,返回就找不到了
是的,刷過的題,返回就找不到了。
增加的應(yīng)收賬款機會成本,是增加的的金額還是增加后的金額去算機會成本?
前任管理審計合伙人是在審計中哪幾個角色? 關(guān)鍵審計合伙人在審計中包含哪幾個角色?
順便問一下,本期認證相符且抵扣和前期認證相符且抵扣是手工填的還是系統(tǒng)自動帶出來 ,如果是手工填的,這個咋計算的,有公式嗎?可以寫出來一下嗎?最后我想問一下附表五附加稅是系統(tǒng)自動帶出來的嗎?如果是系統(tǒng)自動帶出來的,那是填好哪個表系統(tǒng)才會自動帶出這個數(shù)據(jù)。還有生產(chǎn)型企業(yè),那個增值稅減免稅申報表不管是月申報還是季申報還需要填此表嗎?
合作關(guān)系的怎么交稅?
用非財政結(jié)余資金委托別人開發(fā)系統(tǒng),產(chǎn)生的初設(shè)費,可行性研究,監(jiān)理費應(yīng)該怎么做賬,財務(wù)會計和預(yù)算會計分別怎么做賬
出口退稅匯總表中業(yè)務(wù)申報發(fā)生異常:企業(yè)申報數(shù)據(jù)存在匯總表不得免征抵扣稅額與增值稅納稅申報表差額”請問出口退稅表在哪里填寫這個不得免征抵扣稅額
本月暫估一筆原材料1000,領(lǐng)用了1000,次月收到部分發(fā)票600,應(yīng)該如何做分錄
你說的可以的哦?什么意思?
還有一個,勞務(wù)派遣公司開票內(nèi)容就是勞務(wù)工資,可能當(dāng)月實際發(fā)生的勞務(wù)工資是50萬,但對方公司讓我先開100萬發(fā)票,這剩余的50萬對應(yīng)的工人工資沒有,這個可以怎么操作?
同學(xué)你好 就是你可以先暫估 然后次年匯算清繳之前收到發(fā)票就行
我是勞務(wù)派遣公司方,對方 讓我開票100萬元,實際當(dāng)月只發(fā)生50萬的勞務(wù)工資,這樣還剩余的50萬,我就沒辦法申報個稅了,這50萬可以不申報個稅嗎?
這個不可以的 要申報個稅
好的,謝謝老師
同學(xué)你好 滿意請給五星好評,謝謝