你好? ? 你們是為啥要轉(zhuǎn)出 ; 是因為個人消費? 集體福利這些的就是這個欄次去報??
請問老師,收到銷貨方開具的藍字發(fā)票,填到增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出哪個欄次?
請問老師,購買方收到銷貨方開具的藍字發(fā)票,填到增值稅進項稅額轉(zhuǎn)出哪個欄次?表二15欄 非應(yīng)稅項目用、集體福利、個人消費欄次嗎
請問:一般納稅人發(fā)生銷售折讓,購買方取得發(fā)票未用于申報抵扣,填開《信息表》時填寫了對應(yīng)藍字發(fā)票信息!次月 還可以在勾選平臺看到這張藍字發(fā)票并認證這張被開過紅字發(fā)票的藍字發(fā)票嗎? 次月申報增值稅時,信息表對應(yīng)的增值稅額需要在附表二第20行“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”填列嗎?
老師,我們是采購方,請問銷售方自己填寫的紅字發(fā)票信息表然后給我們開紅字發(fā)票。這種采購?fù)素浖t沖的稅額會顯示到我們公司當月增值稅申報表附表二的進項稅額轉(zhuǎn)出欄嗎?
我們公司之前收到一張發(fā)票,因為是購買飲料用作集體福利的,所以申報增值稅時做了勾選抵扣和進項轉(zhuǎn)出的處理,后來發(fā)現(xiàn)發(fā)票有誤,送回銷售方作廢了,現(xiàn)在收到了對方重新開具的發(fā)票,申報增值稅時發(fā)現(xiàn)報表《增值稅及附加稅費申報表附列資料(二)(本期進項稅額明細)》的第20欄“紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額”那里,又自動填入了之前紅沖發(fā)票的稅額,但是之前沒有抵扣到這筆稅額,已經(jīng)做轉(zhuǎn)出了,怎么處理
小規(guī)模納稅人納稅人財務(wù)報表什么時候申報,一般納稅人財務(wù)報表什么時候申報?
A104000表沒有福利費,社保費,服務(wù)費,水電費行,這些填到其他嗎
老師你好,我們是個體戶賓館,之前是核定征收,從25年1月1日開始稅局變成查帳征收,今天向稅務(wù)局開通個稅申報,他問我申報期從什么時候開始,我說25年1月1日行不行,他說可以,但是會產(chǎn)生逾期申報,還會產(chǎn)生滯納金,我說那說從4月份開始,員工入職日期我可以填寫2025年1月1日嗎
現(xiàn)在出納還會收到支票(比如貨款)嗎?如果收到支票一般怎么處理?
老師,請問如果是代賬公司,幫客戶代辦社保開戶占比多嗎?收費多少?
老師,第一道工序40小時,第二道工序60小時,平均完工60%,請問第二道工序完工百分比多少
老師,請問勞務(wù)公司給超過55歲的女職工付工資,要不要報個稅?
老師,我們公司2024年有批舊設(shè)備出售,出售后的收入沒有記入營業(yè)收入。增值稅申報表內(nèi)銷售收入是記入這筆出售舊設(shè)備的,。現(xiàn)在企業(yè)所得稅申報時營業(yè)收入我這筆出售舊設(shè)備的也沒有記入?,F(xiàn)收到稅務(wù)局自查通知,說存在“企業(yè)所得稅申報表收入小于增值稅申報表銷售收入”的疑點,我要怎么做?
小規(guī)模企業(yè)23年有一筆罰款年報時未調(diào)增交稅,25年通知調(diào)整報表,賬本如何調(diào)整,是記錄25年賬里嗎?如果調(diào)23年賬,那24年報表就不準了,如果記到25年賬里,那23年記賬軟件和稅務(wù)年報報表不一致了
24年1月報關(guān),但是我們也沒有退稅,這種收入我們也沒做,可以?
不是,是退貨,
?你好; 退貨的話? 選擇其他欄次去? ?
我這邊是購買方,已經(jīng)抵扣了,然后開具了紅字發(fā)票信息,然后銷貨方開具的藍字銷項負數(shù),這種是20欄的紅字專用發(fā)票信息表注明的進項稅額還是23b其他欄次??
?你好 ;? ? ? ?是的。 寫 其他欄次去? 轉(zhuǎn)出??