您好 請問什么原因要做進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
老師你好!請問本月收到開具增值稅專用發(fā)票信息表(注明銷項(xiàng)稅已經(jīng)抵扣),申報(bào)增值稅時(shí)增值稅納稅申報(bào)表14欄進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填24.21元,進(jìn)項(xiàng)稅明細(xì)申報(bào)表13欄本期進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出填24.21元。附圖
請問收到的藍(lán)字發(fā)票,進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出是自行填寫到增值稅報(bào)表里嗎?還用在發(fā)票平臺(tái)上操作嗎
請問老師,收到銷貨方開具的藍(lán)字發(fā)票,填到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出哪個(gè)欄次?
請問老師,購買方收到銷貨方開具的藍(lán)字發(fā)票,填到增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出哪個(gè)欄次?表二15欄 非應(yīng)稅項(xiàng)目用、集體福利、個(gè)人消費(fèi)欄次嗎
老師,上個(gè)月報(bào)增值稅的時(shí)候紅字發(fā)票的銷項(xiàng)稅額自動(dòng)跳出,所以報(bào)增值稅時(shí)進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出,但是這個(gè)月才收到這個(gè)紅字發(fā)票,還有藍(lán)字發(fā)票,那這個(gè)月認(rèn)證發(fā)票的時(shí)候只要認(rèn)證藍(lán)字發(fā)票嗎?紅字發(fā)票怎么處理呢
老師,請幫我看看這個(gè)可以調(diào)平嗎?如果不影響收款發(fā)票的話咋調(diào)
暫估收入,匯算清繳前沒有開票,要不要調(diào)減
2023年計(jì)入工資的數(shù)據(jù),今年更正為修理費(fèi),會(huì)計(jì)分錄怎么做?
協(xié)會(huì)有匯算清繳年報(bào)課程嗎
請問老師公司匯算清繳開票收入400多萬,成本費(fèi)用合計(jì)180多萬,有220萬開票收入由于對方?jīng)]有付款沒錢付下游下游不給票入成本,現(xiàn)在匯算清繳要怎么處理比較好?
老師,公司租的房子由于沒有取得發(fā)票不入賬會(huì)涉及到什么稅么?
我是一家外資公司,母公司在英國。本期需要支付特許權(quán)使用費(fèi)。如何操作電子稅務(wù)局
所得稅匯算清繳期間費(fèi)用明細(xì)表中一,第1行職工薪酬包括哪些?職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表中第1行工資薪金支出包括哪些
以前年度損益調(diào)整,在借方,代表利潤減少?
固定資產(chǎn)報(bào)廢清理,匯算清繳企業(yè)所得稅怎么填A(yù)105080和A105090表