同學(xué)好 借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500
老師好,公司一般納稅人,如果,進(jìn)項(xiàng)稅額為100,銷(xiāo)項(xiàng)稅額90,月末進(jìn)項(xiàng)稅額怎樣轉(zhuǎn)出,做下分錄詳解下,謝謝
老師,請(qǐng)問(wèn)進(jìn)項(xiàng)稅額大于銷(xiāo)項(xiàng)稅額,分錄應(yīng)該怎么做呢!謝謝
老師 請(qǐng)教一下,我銷(xiāo)項(xiàng)稅額1500,進(jìn)項(xiàng)稅額1000,我應(yīng)該怎么結(jié)轉(zhuǎn),詳細(xì)分錄,謝謝
本期銷(xiāo)項(xiàng)稅額20000,進(jìn)項(xiàng)10000,進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出500,上期留抵1000,我請(qǐng)問(wèn)本期應(yīng)交增值稅稅額是多少呢?最好有詳細(xì)步驟,謝謝
老師,一般納稅人,4月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷(xiāo)項(xiàng)稅額多1000,是不是不用結(jié)轉(zhuǎn) 5月銷(xiāo)項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額多6000,要結(jié)轉(zhuǎn),分錄應(yīng)該怎么做,之前還有留抵稅額3000,交稅2000,應(yīng)該怎么做分錄,老師,麻煩把每一步分錄列一下,謝謝
老師一般納稅人商貿(mào)公司,可以投資一個(gè)餐飲管理有限公司嗎?
加油站24年1-5月份的開(kāi)出去的成品油發(fā)票24513,當(dāng)時(shí)按月做了現(xiàn)金收入,后期銀行賬戶給匯款了,賬上怎么調(diào)整一下呢?
.【多選題】在存貨訂貨量決策中,下列關(guān)于保險(xiǎn)儲(chǔ)備的表述正確的有( )。 A.保險(xiǎn)儲(chǔ)備增加,存貨的缺貨損失減小 B.保險(xiǎn)儲(chǔ)備增加,存貨中斷的概率變小 C.保險(xiǎn)儲(chǔ)備增加,存貨的再訂貨點(diǎn)降低 D.保險(xiǎn)儲(chǔ)備增加,存貨的儲(chǔ)存成本提高 你好老師,C怎么不對(duì)啊
老師,我們公司去年處置一臺(tái)已提足折舊的車(chē)輛,匯算時(shí)候這個(gè)車(chē)輛的金額需要填到哪里呀
農(nóng)產(chǎn)口貿(mào)易是怎么交稅的
老師匯算清繳業(yè)務(wù)招待費(fèi)5萬(wàn),營(yíng)業(yè)收入15萬(wàn),按多少調(diào)增
老師我們公司不給員工交社保,但是給員工發(fā)社保補(bǔ)貼,讓員工自己去繳納社保,社保不計(jì)入應(yīng)發(fā)工資,那么社保補(bǔ)貼要不要申報(bào)個(gè)稅呢?
老師我們公司有六萬(wàn)多的銀行貸款利息,去年我入賬了財(cái)務(wù)費(fèi)用,沒(méi)有發(fā)票,現(xiàn)在匯算清繳要調(diào)增對(duì)吧,那調(diào)增了在A106000企業(yè)所得稅彌補(bǔ)虧損表里24年的利潤(rùn)就增加了六萬(wàn)多是嗎
老師好,住所(經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所)登記信息申報(bào)承諾書(shū) 這個(gè)是什么 公司變地址的話 要不要這個(gè)的
老師好,要是考中級(jí),還得有5年會(huì)計(jì)經(jīng)驗(yàn)嗎
結(jié)轉(zhuǎn)銷(xiāo)項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)含金額的完整分錄呢
進(jìn)項(xiàng)不需要轉(zhuǎn)出,只轉(zhuǎn)出銷(xiāo)項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)的差額即可
借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 1500 貸 應(yīng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 1000 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500
再做一筆 借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500 是么
這樣做也沒(méi)問(wèn)題,但是常規(guī)做法,只需轉(zhuǎn)出銷(xiāo)項(xiàng)與進(jìn)項(xiàng)差額即可,借 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 銷(xiāo)項(xiàng)稅額 1500 貸 應(yīng) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅額 1000,這一步可以不做,直接?借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)500 貸 應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅500 因?yàn)榻?應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅只需要二級(jí)科目為0,三級(jí)科目是有余額的,即銷(xiāo)項(xiàng)稅進(jìn)項(xiàng)稅不用結(jié)轉(zhuǎn)