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老師,一般納稅人,4月進(jìn)項(xiàng)稅額比銷項(xiàng)稅額多1000,是不是不用結(jié)轉(zhuǎn) 5月銷項(xiàng)稅額比進(jìn)項(xiàng)稅額多6000,要結(jié)轉(zhuǎn),分錄應(yīng)該怎么做,之前還有留抵稅額3000,交稅2000,應(yīng)該怎么做分錄,老師,麻煩把每一步分錄列一下,謝謝

2023-06-24 13:41
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費(fèi)咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2023-06-24 13:47

第一個可以結(jié)轉(zhuǎn),也可以不用結(jié)轉(zhuǎn) 第二個借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng) 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng) 需要交增值稅 借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,6000 貸應(yīng)交稅費(fèi),未交增值稅6000

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齊紅老師 解答 2023-06-24 13:47

你上面交稅是3000,不是2000。

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快賬用戶4945 追問 2023-06-24 13:57

老師,稅控盤280如果抵扣增值稅,怎么做分錄

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齊紅老師 解答 2023-06-24 14:01

借應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款 借管理費(fèi)用負(fù)數(shù) 借應(yīng)交稅費(fèi)未交增值稅 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅款

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快賬用戶4945 追問 2023-06-24 14:08

好的,謝謝老師

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齊紅老師 解答 2023-06-24 14:14

不用客氣,工作愉快。

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務(wù)師

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