結轉銷項稅額、進項稅額 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 如果轉出未交增值稅科目余額在借方,代表留抵,不用再做賬;
老師,請問進項稅額大于銷項稅額,分錄應該怎么做呢!謝謝
老師 請教一下,我銷項稅額1500,進項稅額1000,我應該怎么結轉,詳細分錄,謝謝
當增值稅進項稅額大于銷項稅額時涉稅會計分錄如何做?謝謝!
老師請問一下上期留底進項稅額大于銷項稅額怎么做分錄呢
老師,你好!銷項大于進項結轉分錄怎么做呢?進項大于銷項結轉分錄還有留底分錄,謝謝!
老師,你好,我2020年通過了稅務師的稅一和稅二,2021年沒過,2022年通過了財務與會計,2023年通過了涉稅服務實務,2024年法律沒過,那2020年的稅一和稅二是否已過期?2025年需要考稅一,稅二和法律呢還是只考法律一科?請教老師
你好老師,我想問一下,這個是老板截圖發(fā)我的, 什么意思? 怎么申報
老師,職工教育經(jīng)費怎么計算呢,我用應付職工薪酬貸方累計金額減去借方累計金額后算出來職工教育經(jīng)費納稅調(diào)增金額,但是審計給的金額和我算出來的不一樣,圖片是科目余額表和審計給的調(diào)增金額
老師,EXW的成交方式只能做免稅嗎
沒成立工會,職工福利費能按工資薪的2%扣除嗎
那我應該怎么辦這個業(yè)務
那小鎖老師,我剛才的問題還需要個稅申報嗎?
有家單位漏記了一個月工資,是掛在法人上的,現(xiàn)在要注銷,稅務局要求把所有未發(fā)工資計入到營業(yè)外收入,企業(yè)所得稅匯算已經(jīng)做過,現(xiàn)在要不要把漏記的這個月工資補記上?
老師,現(xiàn)在是簡易確認式申報嗎 是不是我只要勾選認證進項 就自動生成季報才一步步申報? 進項發(fā)票是不是要檢查 有沒有全部打印出來
老師,個體工商戶都需要申報什么稅
老師,下個月留底稅額抵扣,應該怎么做這個分錄?
學員您好,假設上月留抵稅額是5 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 5 應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 8 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 13 下月進項稅10,銷項稅20,那下月的分錄: 借:應交稅費——應交增值稅——銷項稅額 20 貸:應交稅費——應交增值稅——進項稅額 10 應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 10 你看下此時轉出未交增值稅是有貸方余額5,那月末把該科目的5結轉到未交增值稅科目 借:應交稅費——應交增值稅——轉出未交增值稅 5 貸:應交稅費-未交增值稅 5 再下月繳納增值稅時沖未交增值稅,貸銀行存款即可