業(yè)務(wù)招待費(fèi)在企業(yè)所得稅稅前的列支標(biāo)準(zhǔn)是:按發(fā)生額外的60%與收入的千分之五相比較,取最小值在企業(yè)所得稅稅前列支。
如果業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生了5萬(wàn),2021年無(wú)收入,其中3萬(wàn)屬于不合理的,需要調(diào)增,那么,填匯算清繳表時(shí),業(yè)務(wù)招待費(fèi)稅收金額應(yīng)該填多少?是0嗎
老師 我們做匯算清繳的時(shí)候 業(yè)務(wù)招待費(fèi)發(fā)生額大概5萬(wàn)多 但是我們上年沒(méi)有收入 這個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)怎么調(diào)增呢
老師,請(qǐng)問(wèn)匯算清繳時(shí)全年?duì)I業(yè)收入100多萬(wàn),管理費(fèi)用15萬(wàn),發(fā)生200的業(yè)務(wù)招待費(fèi),是不是調(diào)增80
老師,招待費(fèi)3萬(wàn)萬(wàn),營(yíng)業(yè)收入571萬(wàn),這個(gè)匯算清繳需要調(diào)整嗎?
老師,營(yíng)業(yè)收入1000萬(wàn),招待費(fèi)45萬(wàn),那匯算清維招待費(fèi)要調(diào)增多少
分)2023年1月10日,逸香酒業(yè)接到一個(gè)5000000克夢(mèng)之光白酒的訂單,單價(jià)為500元/500克,銷(xiāo)售額共計(jì)5000000元。由于交貨時(shí)間比較緊迫,逸香酒業(yè)有三種生產(chǎn)方案:方案一:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成4000000克高純度白酒,收回后再生產(chǎn)成5000000克夢(mèng)之光白酒銷(xiāo)售,雙方協(xié)議加工費(fèi)為1000000元。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案二:提供價(jià)值2000000元的原材料委托甲公司加工成最終產(chǎn)品,收回后直接銷(xiāo)售,協(xié)議加工費(fèi)1500000元(注:加工費(fèi)不含稅)。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。方案三:自己生產(chǎn)此訂單全部產(chǎn)品。該方案逸香酒業(yè)需要繳納消費(fèi)稅()元。綜合考慮生產(chǎn)能力和消費(fèi)稅稅負(fù)逸香酒業(yè)應(yīng)該選擇方案()。
今年沖減去年收入和成本還需要調(diào)整去年報(bào)表嗎?都需要調(diào)整哪些報(bào)表?
財(cái)務(wù)軟件可以自動(dòng)核算主營(yíng)業(yè)務(wù)成本嗎?還是需要人工核算
老師您好,請(qǐng)問(wèn)做2024年匯算清繳,職工薪金支出稅收金額欄金額填實(shí)際發(fā)生額還是天計(jì)提的賬栽金額?
老師,你好。請(qǐng)問(wèn)公司買(mǎi)的防塵服用于實(shí)驗(yàn)使用,購(gòu)買(mǎi)的5號(hào)7號(hào)電池,用于正常的辦公,可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎?
銀行本票,出票人和付款人都是銀行,對(duì)嗎?
應(yīng)交增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額就是被進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣掉了,那這個(gè)分錄是什么時(shí)候抵扣的就什么時(shí)候做這個(gè)分錄嗎?那我當(dāng)時(shí)沒(méi)做這個(gè)分錄因?yàn)楫?dāng)時(shí)報(bào)稅的時(shí)候我沒(méi)開(kāi)發(fā)票出去是記得為開(kāi)票收入,現(xiàn)在發(fā)票開(kāi)出去了是怎么處理這個(gè)分錄呢?
請(qǐng)問(wèn)我公司如需要開(kāi)具2100萬(wàn)元的銷(xiāo)售貨物發(fā)票,需要上繳多少稅,分別各種稅是多少?
老師,你好,匯算清繳中的職工薪酬表里,工資薪金支出填寫(xiě)什么金額?
綜合所得每年匯算清繳時(shí)間是?
60就是3萬(wàn),剩余兩萬(wàn)調(diào)增,千分之五就是750,49250調(diào)增嗎,填后面的數(shù)據(jù)對(duì)吧
是的,填后面的數(shù)據(jù),稅收欄是750