你好,紅沖暫估就可以當你暫估的成本也緩沖,借主營業(yè)務成本,負數(shù)貸庫存商品,負數(shù)借應付賬款貸庫存商品。
老師,5月底采購的庫存商品2000.沒有發(fā)票暫估入賬的,6月來了發(fā)票,沖銷后按照發(fā)票金額入賬庫存商品1500另外500是稅費,現(xiàn)在6月賬面庫存商品是-500呢,有赤字結不了賬?怎么處理
老師,請問我們原來開了1000元票,暫估入庫做了賬,現(xiàn)在實際只供應了500元的貨,開了負數(shù)發(fā)票500元,原來暫估入庫的商品怎么處理呢?
你好,老師,1月購買石粉含稅價2831.54元,未開發(fā)票未付款,我做暫估入庫,借:原材料-石粉 2831.54 貸:應付賬款-暫估 2831.54 5月黃某支付石粉款2740元,本來說是開票含稅的,現(xiàn)在又不開發(fā)票了,記賬:石粉暫估入庫沖紅 :應付賬款-暫估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借:原材料-石粉 2740 貸:其他應收款-黃某 2740 現(xiàn)在庫存變?yōu)樨摂?shù),我要怎么處理分錄呢
老師,我們?nèi)霂熳隽藭汗?,后來供應商不給開發(fā)票了,開發(fā)票另外付費,這怎么處理呢?
老師,請問一下,我們公司才營業(yè),上月12月到了一批貨63萬多,就是庫存商品63萬,12月只開出了200元的發(fā)票就是收入,請問那我暫估入庫是暫估這63萬的貨還是就只暫估這200元的成本
調(diào)整去年科目記錯的賬,憑證需要附件附上嗎?還是只填制正確憑證裝訂就行?
去年五月上賬應收帳款科目10000元,然后七月份收到,記賬時科目應該沖銷應收賬款,可是大意記錯了,記錯的分錄:借:銀行存款10000,貸:主營業(yè)務收入10000,然后今年這個月整理資料發(fā)現(xiàn)余額不對,想調(diào)整一下,具體應該怎么調(diào)整?是紅字填寫原錯誤分錄,然后填寫正確的分錄借:銀行存款10000,貸:應收賬款10000,還需要其他分錄或者以前年度損益調(diào)整嗎?
我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?
老師請問 庫存商品結轉主營主營成本 商貿(mào)行業(yè) 操作流程
個體工商戶開直播服務費票據(jù),沒超過稅務核定范圍,無個稅增值稅,有沒有稅務風險
老師麻煩問下,公司主要是廠房出租,如果房產(chǎn)稅選擇從價計稅,那收租金就可以不用再交從租的了對嗎?謝謝,請指教[抱拳]
老師每月應該給哪些財務報表給老板看啊?
含人工的不銹鋼復合板材料供應,一般開幾個點的發(fā)票
老師,我們公司去年成立,24年沒有繳納過稅,需要填報資料稅收金額是不是填0
個人借款給公司,個人和公司需要繳納哪些稅
先紅沖暫估入庫,再紅沖結轉的成本,就這兩步嘛
你好,對的是的,然后再做發(fā)票。
好的,謝謝老師
不用客氣,工作愉快。