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你好,老師,1月購買石粉含稅價(jià)2831.54元,未開發(fā)票未付款,我做暫估入庫,借:原材料-石粉 2831.54 貸:應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 5月黃某支付石粉款2740元,本來說是開票含稅的,現(xiàn)在又不開發(fā)票了,記賬:石粉暫估入庫沖紅 :應(yīng)付賬款-暫估 2831.54 原材料-石粉 2831.54 借:原材料-石粉 2740 貸:其他應(yīng)收款-黃某 2740 現(xiàn)在庫存變?yōu)樨?fù)數(shù),我要怎么處理分錄呢

2022-05-13 15:34
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2022-05-13 15:38

你好同學(xué),如果說不開發(fā)票的話,咱就不需要做那個(gè)借原材料2740的憑證了。

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齊紅老師 解答 2022-05-13 15:38

嗯,你庫存商品為零的原因是因?yàn)槟愕谝淮螘汗廊霂斓臅r(shí)候,你應(yīng)該是結(jié)轉(zhuǎn)成本了,是吧?

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快賬用戶5170 追問 2022-05-13 15:41

老師,原來購買做暫做的時(shí)候未付款,現(xiàn)在黃某用他的備用金支付,那要怎么做呢?

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快賬用戶5170 追問 2022-05-13 15:42

是的,老師,之前暫估的時(shí)候已結(jié)轉(zhuǎn)成本,現(xiàn)在庫存相差金額91.54

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齊紅老師 解答 2022-05-13 15:49

你好,這個(gè)不是說你買的這個(gè)公司買的材料嗎?為什么貸方是其他應(yīng)收款?

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齊紅老師 解答 2022-05-13 15:50

正常別人買你的話,他你應(yīng)該這樣做,應(yīng)該借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅銷項(xiàng)稅額。

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快賬用戶5170 追問 2022-05-13 16:25

貸方,其他應(yīng)收款是沖黃某的備用金

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快賬用戶5170 追問 2022-05-13 16:26

老師,我們是購買原材料做產(chǎn)品的

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齊紅老師 解答 2022-05-13 16:27

你好同學(xué)呢,你這樣做是可以的,如果說你現(xiàn)在是負(fù)數(shù)的話,你要借原材料貸主營業(yè)務(wù)成本去重寫那個(gè)差額。

頭像
齊紅老師 解答 2022-05-13 16:27

借原材料貸主營業(yè)務(wù)成本,沖減差額。

頭像
快賬用戶5170 追問 2022-05-13 16:28

老師,沖減成本的摘要怎么備注呢

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齊紅老師 解答 2022-05-13 16:44

你直接可以寫寫調(diào)整科目就可以的。

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你好同學(xué),如果說不開發(fā)票的話,咱就不需要做那個(gè)借原材料2740的憑證了。
2022-05-13
你好請(qǐng)把題目完整發(fā)一下
2022-05-04
這個(gè)第一個(gè)問題是暫估入庫應(yīng)該是借原材料2000貸應(yīng)付賬款暫估應(yīng)付款2000的呀。 然后月初的時(shí)候做一個(gè)相反的分錄,把上面的分錄沖掉。
2021-01-02
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