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我公司是房地產(chǎn)企業(yè),共可售面積8000平米,己開票4000平米,已申報增值稅,在申報過程中銷售收入未扣減對應的土地價款,請問老師,在剩余的申報時,以前未扣的土地你價款怎么處理?

2025-09-10 12:38
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內(nèi)極速解答)
2025-09-10 12:40

同學,你好
那你之前的申報要更正,把對應的土地價款填進去扣減

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你這可扣除的費用為 500/20000*16000=400 預交的稅款為 (1100-400)/1.09*3% 正式申報稅為 (1100-400)/1.09*9% 你計算一 下金額 。
2020-03-27
銷項稅額(28340-10000*10900/20000)/1.09*0.09=1890 進項稅額1000萬 預交稅款=28340/1.09*0.03=780 5月應交稅=1890-1000-780 分錄 借:應交稅費-增值稅-待轉(zhuǎn)銷項稅額1890 貸:應交稅費-增值稅-銷項稅額1890 借:應交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅890 應交稅費-預交增值稅780 貸:應交稅費-未交增值稅110
2021-12-29
好的,請稍等會盡量快一點解答的
2021-12-28
學員您好,內(nèi)容較多,需要計算一下回復
2021-12-28
項稅額(28340-10000*10900/20000)/1.09*0.09=1890 進項稅額1000萬 預交稅款=28340/1.09*0.03=780 5月應交稅=1890-1000-780
2021-12-28
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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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