是的對的,是這么做的
有一筆押金5萬我公司不需要退給客戶了 這五萬之前已經(jīng)掛了其他應(yīng)付賬款5萬 現(xiàn)在領(lǐng)導(dǎo)拿了一張餐費(fèi)來報(bào)銷(是因?yàn)檎埧统燥?這個(gè)押金才不需要推給客戶的)可以這樣做分錄嗎:。 借:其他應(yīng)付款 5萬 貸:營業(yè)外收入5萬 同時(shí) 借:管理費(fèi)用_招待費(fèi)3000 貸:營業(yè)外收入(紅字3000)
#提問#請問老師小區(qū)物業(yè)小規(guī)模納稅人,老板從他私戶轉(zhuǎn)公戶20萬記物業(yè)管理費(fèi),這是一年的物業(yè)費(fèi),記預(yù)收賬款每個(gè)月攤嗎?做分錄是否用過度一下借其他應(yīng)收款-代收物業(yè)管理費(fèi)-代收物管費(fèi),貸預(yù)收賬款-物業(yè)管理費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,然后借銀行存款,貸其他應(yīng)收款-物管費(fèi),借預(yù)收賬款,貸主營業(yè)務(wù)收入?請老師指導(dǎo)
老師晚上好,建筑企業(yè)3月份在異地預(yù)繳增值稅20萬,公司產(chǎn)生銷項(xiàng)稅有32萬,其中可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅有16萬,那么我4月份繳納增值稅款時(shí)只需要繳納16萬就可以吧,如果再選擇分次預(yù)繳增值稅16萬,我4月申報(bào)3月份時(shí)就可以不用繳稅了吧?那我這樣記賬對嗎?預(yù)繳增值稅:借:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅20萬,貸銀行存款20萬, 3月份收入: 借:預(yù)收賬款-A公司387.56萬, 貸:主營業(yè)務(wù)收入355.56萬 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅)32萬 借:應(yīng)交稅費(fèi)-轉(zhuǎn)出未交增值稅32 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅32 借:應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅32 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-預(yù)繳增值稅16 最后一步分錄不平,現(xiàn)在就是還差16萬,是我抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅16萬,這該怎么處理?
老師我們銷售給客戶A一批貨物,貨款1萬元,我們客戶打款我們給予發(fā)貨,但是這個(gè)客戶他不給我們提前打款,于是我們的銷售人員自己先替客戶把貨款墊付給我們,銷售商品我的分錄是借應(yīng)收賬款—A公司1萬,貸主營業(yè)務(wù)收入1萬,收到我們銷售員墊付的錢,分錄借銀行存款0.9萬,貸其他應(yīng)付款—張三0.9萬,我寫欠張三寫0.9是因?yàn)樨浛?萬含有張三個(gè)人的業(yè)務(wù)提成0.1萬,張三給自己的提成沒有付給我,只付了一個(gè)貨款。等收到到A公貨款,我的分錄借銀行存款1萬,貸應(yīng)收賬款—A公司1萬,然后我再把張三墊付的錢付給張三,分錄是借其他應(yīng)付款—張三0.9萬,銷售費(fèi)用0.1萬,貸銀行存款—1萬,對嗎老師
老師你好,我想問一下就是嗯,我們法人就是嗯借給公司的1萬塊錢存到對公賬戶上了,然后呢,反正因?yàn)榕軜I(yè)務(wù),然后嗯你送禮嘛,他買了一些東西,嗯然后開了發(fā)票了作為業(yè)務(wù)招待費(fèi),他是用自己的微信的錢轉(zhuǎn)賬的,然后就是這一步,我可以做到分錄,是借管理費(fèi)用業(yè)務(wù)招待費(fèi)貸其他應(yīng)付款法人,嗯,然后嗯我再寫一張報(bào)銷單,嗯,再附上一張報(bào)銷單,然后再從對公賬戶把這筆錢劃給法人,這筆分錄就是做嗯,借其他應(yīng)付款,法人貸銀行存款,您看這樣做可以嗎?
現(xiàn)在公章都有編碼嘛,如果執(zhí)照沒有備案刻過公章的情況下,是不是不會(huì)知道公章編碼是多少
老師好,我想問一下全電發(fā)票學(xué)習(xí)視頻在哪里找
1月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000-5000-1500-1500=7000(元)。甲公司1月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=7000×3%=210(元);2月:累計(jì)預(yù)扣預(yù)繳應(yīng)納稅所得額=15000×2-5000×2-1500×2-1500×2=14000(元);甲公司2月應(yīng)預(yù)扣預(yù)繳稅額=14000×3%-210=210(元) 7000的個(gè)人所得額對應(yīng)的3%?
26年中級小然老師會(huì)講課嗎
老師好,我想問一下全電發(fā)票的學(xué)習(xí)視頻在哪里可以找到學(xué)習(xí)
新成立的小規(guī)模,員工墊付的管理費(fèi)用普票已做賬,但是其他應(yīng)付款需要2個(gè)月后公司才付、當(dāng)月怎么寫分錄?需要結(jié)轉(zhuǎn)費(fèi)用嗎
圖書免稅賬務(wù)處理怎么做
外貿(mào)出口,以什么時(shí)間確認(rèn)收入? 因?yàn)閳?bào)關(guān)單銷售提供過來,過了幾個(gè)月才開出口發(fā)票,下一輪開票的時(shí)候,可能混幾個(gè)都有報(bào)關(guān)出口日期
零申報(bào)的企業(yè)應(yīng)該如何建賬,以前月度費(fèi)用,和銀行流水應(yīng)該如何入賬
老師 安裝固定資產(chǎn),買了材料沒有入賬,現(xiàn)在是安裝好了一次做入固定資產(chǎn)可以嗎 借:固定資產(chǎn) 貸:庫存現(xiàn)金
謝謝老師
不用客氣,工作愉快