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#提問(wèn)#請(qǐng)問(wèn)老師小區(qū)物業(yè)小規(guī)模納稅人,老板從他私戶轉(zhuǎn)公戶20萬(wàn)記物業(yè)管理費(fèi),這是一年的物業(yè)費(fèi),記預(yù)收賬款每個(gè)月攤嗎?做分錄是否用過(guò)度一下借其他應(yīng)收款-代收物業(yè)管理費(fèi)-代收物管費(fèi),貸預(yù)收賬款-物業(yè)管理費(fèi),應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,然后借銀行存款,貸其他應(yīng)收款-物管費(fèi),借預(yù)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入?請(qǐng)老師指導(dǎo)

2021-08-17 18:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2021-08-17 18:41

同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的

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快賬用戶6337 追問(wèn) 2021-08-17 18:43

老師預(yù)收賬款時(shí),同時(shí)做應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅分錄嗎?還是分?jǐn)偞_認(rèn)收入時(shí)再寫這個(gè)分錄呢?謝謝

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齊紅老師 解答 2021-08-17 18:44

預(yù)收的時(shí)候可以貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅預(yù)交 然后做收入的時(shí)候做應(yīng)交增值稅抵減預(yù)交就行了

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快賬用戶6337 追問(wèn) 2021-08-17 18:53

老師我蒙了,就照一年收20萬(wàn)物業(yè)管理費(fèi)您做一個(gè)完整的分錄我學(xué)一下,謝謝

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齊紅老師 解答 2021-08-17 19:05

借銀行 貸預(yù)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅預(yù)交 借預(yù)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)預(yù)交

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齊紅老師 解答 2021-08-17 19:06

借銀行 貸預(yù)收賬款 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅預(yù)交 借預(yù)收 貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅 借應(yīng)交增值稅預(yù)交和未交增值稅抵減

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快賬用戶6337 追問(wèn) 2021-08-17 19:24

老師小規(guī)模季度不超45萬(wàn)不交稅,不用寫這么多行不?就在預(yù)交時(shí)寫一個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,每個(gè)月確認(rèn)收入時(shí)借預(yù)收,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,然后到9月底直接借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,這樣行嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-17 19:28

直接 貸收入 貸應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅減免稅 這樣

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快賬用戶6337 追問(wèn) 2021-08-17 19:38

意思是把12個(gè)月的直接計(jì)入收入不用走預(yù)收,,借銀行存款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,貸應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅 然后9月底,借應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅減免稅,貸營(yíng)業(yè)外收入,老師這樣對(duì)嗎?

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齊紅老師 解答 2021-08-17 20:28

對(duì)的,是這樣操作的哦

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同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣做的
2021-08-17
是的,是這樣賬務(wù)處理的
2022-03-17
對(duì)的,是的,是這么做的,這個(gè)是沒(méi)有考慮增值稅的。
2023-06-04
你好 對(duì)的 是這么做的
2021-09-09
你好是的,還需要做貸應(yīng)交增值稅, 租金是收到預(yù)收款就做后續(xù), 物業(yè)費(fèi),那是按月做收入做,這個(gè)對(duì)應(yīng)不開(kāi)發(fā)票話
2021-05-11
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