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老師,5月底采購的庫存商品2000.沒有發(fā)票暫估入賬的,6月來了發(fā)票,沖銷后按照發(fā)票金額入賬庫存商品1500另外500是稅費,現(xiàn)在6月賬面庫存商品是-500呢,有赤字結(jié)不了賬?怎么處理

2020-09-23 13:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2020-09-23 13:52

同學你好 庫存商品不能是負數(shù),暫估入庫吧,暫估的時候稅額也暫估了嗎?

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快賬用戶3266 追問 2020-09-23 13:59

是的,把稅額也暫估進去了,咋辦

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齊紅老師 解答 2020-09-23 14:00

沖了暫估的稅額哦

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快賬用戶3266 追問 2020-09-23 14:11

怎么寫分錄?老師

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齊紅老師 解答 2020-09-23 14:13

就是你的原分錄負數(shù)紅沖

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快賬用戶3266 追問 2020-09-23 14:16

紅沖了的,原來5月是借庫存商品2000. 現(xiàn)在6月沖銷是借庫存商品-2000,借庫存商品1500,6月庫存商品是-500呢

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快賬用戶3266 追問 2020-09-23 14:16

要怎么改才能平呢

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快賬用戶3266 追問 2020-09-23 14:22

紅沖了的,原來5月是借庫存商品2000. 現(xiàn)在6月沖銷是借庫存商品-2000,借庫存商品1500,6月庫存商品是-500呢

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齊紅老師 解答 2020-09-23 14:32

就是把你暫估的進項紅沖了 你是全部紅沖了嗎?沒有吧?

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快賬用戶3266 追問 2020-09-23 14:38

5月,借庫存商品2000貸應(yīng)付賬款-暫估 6月,借庫存商品-500 借應(yīng)交稅費500嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-23 14:45

直接暫估入庫的兩千都紅沖了,你收到發(fā)票的時候全部紅沖暫估的,包含你暫估的進項也要紅沖

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快賬用戶3266 追問 2020-09-23 14:47

就是這樣紅沖之后,庫存商品是負數(shù)的稅額呢老師,怎么處理

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齊紅老師 解答 2020-09-23 14:49

你計入進項轉(zhuǎn)出里, 稅額不是負數(shù),是進項轉(zhuǎn)出的,轉(zhuǎn)出到你暫估的庫存商品,然后再全額紅沖

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快賬用戶3266 追問 2020-09-23 14:50

沒有明白老師,寫個分錄呢

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齊紅老師 解答 2020-09-23 14:55

借庫存商品暫估 貸進項轉(zhuǎn)出 借庫存商品負數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估負數(shù)

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快賬用戶3266 追問 2020-09-23 14:56

沒看懂呢老師,金額是多少?

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快賬用戶3266 追問 2020-09-23 14:57

為什么要用進項轉(zhuǎn)出呢

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齊紅老師 解答 2020-09-23 15:06

進項轉(zhuǎn)出的就是你暫估的金額金額,暫估的時候不要暫估進項稅

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快賬用戶3266 追問 2020-09-23 15:16

沒有暫估進項稅,之前把進項稅額暫估到庫存商品里了,可以直接改5月憑證把稅費數(shù)去掉,6月入賬進項稅額嗎老師

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齊紅老師 解答 2020-09-23 15:26

不能,你怎么暫估的就直接原分錄負數(shù)紅沖哦,

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快賬用戶3266 追問 2020-09-23 15:35

憑證還沒打印,就重新暫估入賬不行嗎老師,報表不會改變的嘛

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齊紅老師 解答 2020-09-23 15:39

你重新暫估入庫也可以的

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同學你好 庫存商品不能是負數(shù),暫估入庫吧,暫估的時候稅額也暫估了嗎?
2020-09-23
你好 你們發(fā)票和你們暫估的金額是有差異嗎? 你們實際貨物才1500 嗎?
2020-09-23
您好,借主營業(yè)務(wù)成本-880貸庫存商品-880
2021-01-20
您好,會計先計提暫估后沖回,視同沒有暫估。收到發(fā)票,重新做會計入庫,所以不存在會計與軟件差異。
2020-10-11
有真實銷售出去可以按實際結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有發(fā)票,你次年匯算清繳納稅調(diào)增就可以
2021-01-14
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