同學(xué)你好 庫(kù)存商品不能是負(fù)數(shù),暫估入庫(kù)吧,暫估的時(shí)候稅額也暫估了嗎?
老師,5月底采購(gòu)的庫(kù)存商品2000.沒有發(fā)票暫估入賬的,6月來了發(fā)票,沖銷后按照發(fā)票金額入賬庫(kù)存商品1500另外500是稅費(fèi),現(xiàn)在6月賬面庫(kù)存商品是-500呢,有赤字結(jié)不了賬?怎么處理
老師,5月暫估借庫(kù)存商品2000.把稅費(fèi)也一起暫估了, 現(xiàn)在6月沖銷是借庫(kù)存商品-2000,再按照發(fā)票借庫(kù)存商品1500,6月庫(kù)存商品是-500呢?怎么處理
會(huì)計(jì)賬暫估入庫(kù)的商品(庫(kù)存軟件沒有入庫(kù)),發(fā)票回來的時(shí)候會(huì)計(jì)賬沖銷了暫估,庫(kù)存軟件錄入的庫(kù)存商品,現(xiàn)在庫(kù)存軟件的當(dāng)期購(gòu)進(jìn)金額和會(huì)計(jì)賬的有暫估這筆差額,請(qǐng)問怎么處理
老師,你好。我們是一般納稅人,零售批發(fā)行業(yè)。很多時(shí)候,貨已經(jīng)收到了,但發(fā)票有沒有開回來,但商品當(dāng)月就賣出去了。所以到月底發(fā)票還沒回來,就暫估這些商品的價(jià)值。到發(fā)票回來時(shí)就把這筆預(yù)估數(shù)沖紅。現(xiàn)在就出現(xiàn)了一個(gè)問題,例如8月的預(yù)估憑證是這樣的 借:庫(kù)存商品5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)5000 這暫估了的商品當(dāng)月就銷售出去并結(jié)轉(zhuǎn)到了成本里 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本5000 貸:庫(kù)存商品5000 到下個(gè)月發(fā)票回來時(shí) 借:庫(kù)存商品-5000 貸:應(yīng)付賬款—暫估價(jià)-5000 借:庫(kù)存商品 6000 貸:應(yīng)付賬款6000 這樣對(duì)沖后,發(fā)現(xiàn)賬上的庫(kù)存商品與庫(kù)存表上的庫(kù)存數(shù)對(duì)不上,請(qǐng)問一下是什么原因?
老師們,小規(guī)模6月份銷售了一張發(fā)票金額3000.00元。所銷售的銷售商品估價(jià)入庫(kù)2000.00元,11月才到采購(gòu)發(fā)票1120.00元。 6月分錄: 估價(jià)入庫(kù) 借:庫(kù)存商品 2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 2000 借:應(yīng)收賬款——某 貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅金——增值稅 結(jié)轉(zhuǎn)成本: 借:主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 2000 貸:庫(kù)存商品 2000 11月份拿到票后分錄 借:庫(kù)存商品 -2000 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 -2000 按票入庫(kù) 借:借:庫(kù)存商品 1120 貸:應(yīng)付賬款——暫估入賬 1120 現(xiàn)在還差880.00元怎么做后面的分錄?
老師,請(qǐng)問公司股東(后面會(huì)在工商變更)未在工商局做股權(quán)轉(zhuǎn)讓的變更,股東是否可以把各自占股金額轉(zhuǎn)入公司做投資款,投資款都入資了,公司暫時(shí)不盈利情況,做股權(quán)轉(zhuǎn)讓會(huì)不會(huì)涉及個(gè)稅或者印花稅
已銷售產(chǎn)品退回及返工入庫(kù)怎樣做賬
老師如果當(dāng)月有增值稅出口退稅,又要交稅,退稅金額能抵減應(yīng)交增值稅嗎
老師這個(gè)票可以抵扣進(jìn)項(xiàng)稅嗎
人工成本以勞務(wù)票入賬的好處有哪些
如果有暫估的庫(kù)存發(fā)現(xiàn)還有期末余額,可以直接沖嗎?
老師,我想問一下,個(gè)人在公司兼職內(nèi)勤,文職工作。我代開發(fā)票的話是開什么項(xiàng)目名稱
老師,提問,取得租戶的租金和電費(fèi)收入,不開票,要怎么報(bào)稅
老師,這題24年1-6月為什么不算上呢,只算了研究生每月扣除2000?
老板給的家用買菜,日用品的發(fā)票記到什么科目比較好,一般是蔬菜熟食飲料洗衣液等
是的,把稅額也暫估進(jìn)去了,咋辦
沖了暫估的稅額哦
怎么寫分錄?老師
就是你的原分錄負(fù)數(shù)紅沖
紅沖了的,原來5月是借庫(kù)存商品2000. 現(xiàn)在6月沖銷是借庫(kù)存商品-2000,借庫(kù)存商品1500,6月庫(kù)存商品是-500呢
要怎么改才能平呢
紅沖了的,原來5月是借庫(kù)存商品2000. 現(xiàn)在6月沖銷是借庫(kù)存商品-2000,借庫(kù)存商品1500,6月庫(kù)存商品是-500呢
就是把你暫估的進(jìn)項(xiàng)紅沖了 你是全部紅沖了嗎?沒有吧?
5月,借庫(kù)存商品2000貸應(yīng)付賬款-暫估 6月,借庫(kù)存商品-500 借應(yīng)交稅費(fèi)500嗎?
直接暫估入庫(kù)的兩千都紅沖了,你收到發(fā)票的時(shí)候全部紅沖暫估的,包含你暫估的進(jìn)項(xiàng)也要紅沖
就是這樣紅沖之后,庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)的稅額呢老師,怎么處理
你計(jì)入進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里, 稅額不是負(fù)數(shù),是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,轉(zhuǎn)出到你暫估的庫(kù)存商品,然后再全額紅沖
沒有明白老師,寫個(gè)分錄呢
借庫(kù)存商品暫估 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù)
沒看懂呢老師,金額是多少?
為什么要用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的就是你暫估的金額金額,暫估的時(shí)候不要暫估進(jìn)項(xiàng)稅
沒有暫估進(jìn)項(xiàng)稅,之前把進(jìn)項(xiàng)稅額暫估到庫(kù)存商品里了,可以直接改5月憑證把稅費(fèi)數(shù)去掉,6月入賬進(jìn)項(xiàng)稅額嗎老師
不能,你怎么暫估的就直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖哦,
憑證還沒打印,就重新暫估入賬不行嗎老師,報(bào)表不會(huì)改變的嘛
你重新暫估入庫(kù)也可以的