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老師,5月底采購(gòu)的庫(kù)存商品2000.沒有發(fā)票暫估入賬的,6月來了發(fā)票,沖銷后按照發(fā)票金額入賬庫(kù)存商品1500另外500是稅費(fèi),現(xiàn)在6月賬面庫(kù)存商品是-500呢,有赤字結(jié)不了賬?怎么處理

2020-09-23 13:51
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2020-09-23 13:52

同學(xué)你好 庫(kù)存商品不能是負(fù)數(shù),暫估入庫(kù)吧,暫估的時(shí)候稅額也暫估了嗎?

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快賬用戶3266 追問 2020-09-23 13:59

是的,把稅額也暫估進(jìn)去了,咋辦

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齊紅老師 解答 2020-09-23 14:00

沖了暫估的稅額哦

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快賬用戶3266 追問 2020-09-23 14:11

怎么寫分錄?老師

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齊紅老師 解答 2020-09-23 14:13

就是你的原分錄負(fù)數(shù)紅沖

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快賬用戶3266 追問 2020-09-23 14:16

紅沖了的,原來5月是借庫(kù)存商品2000. 現(xiàn)在6月沖銷是借庫(kù)存商品-2000,借庫(kù)存商品1500,6月庫(kù)存商品是-500呢

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快賬用戶3266 追問 2020-09-23 14:16

要怎么改才能平呢

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快賬用戶3266 追問 2020-09-23 14:22

紅沖了的,原來5月是借庫(kù)存商品2000. 現(xiàn)在6月沖銷是借庫(kù)存商品-2000,借庫(kù)存商品1500,6月庫(kù)存商品是-500呢

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齊紅老師 解答 2020-09-23 14:32

就是把你暫估的進(jìn)項(xiàng)紅沖了 你是全部紅沖了嗎?沒有吧?

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快賬用戶3266 追問 2020-09-23 14:38

5月,借庫(kù)存商品2000貸應(yīng)付賬款-暫估 6月,借庫(kù)存商品-500 借應(yīng)交稅費(fèi)500嗎?

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齊紅老師 解答 2020-09-23 14:45

直接暫估入庫(kù)的兩千都紅沖了,你收到發(fā)票的時(shí)候全部紅沖暫估的,包含你暫估的進(jìn)項(xiàng)也要紅沖

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快賬用戶3266 追問 2020-09-23 14:47

就是這樣紅沖之后,庫(kù)存商品是負(fù)數(shù)的稅額呢老師,怎么處理

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齊紅老師 解答 2020-09-23 14:49

你計(jì)入進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出里, 稅額不是負(fù)數(shù),是進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的,轉(zhuǎn)出到你暫估的庫(kù)存商品,然后再全額紅沖

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快賬用戶3266 追問 2020-09-23 14:50

沒有明白老師,寫個(gè)分錄呢

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齊紅老師 解答 2020-09-23 14:55

借庫(kù)存商品暫估 貸進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出 借庫(kù)存商品負(fù)數(shù) 貸應(yīng)付賬款-暫估負(fù)數(shù)

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快賬用戶3266 追問 2020-09-23 14:56

沒看懂呢老師,金額是多少?

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快賬用戶3266 追問 2020-09-23 14:57

為什么要用進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出呢

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齊紅老師 解答 2020-09-23 15:06

進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出的就是你暫估的金額金額,暫估的時(shí)候不要暫估進(jìn)項(xiàng)稅

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快賬用戶3266 追問 2020-09-23 15:16

沒有暫估進(jìn)項(xiàng)稅,之前把進(jìn)項(xiàng)稅額暫估到庫(kù)存商品里了,可以直接改5月憑證把稅費(fèi)數(shù)去掉,6月入賬進(jìn)項(xiàng)稅額嗎老師

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齊紅老師 解答 2020-09-23 15:26

不能,你怎么暫估的就直接原分錄負(fù)數(shù)紅沖哦,

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快賬用戶3266 追問 2020-09-23 15:35

憑證還沒打印,就重新暫估入賬不行嗎老師,報(bào)表不會(huì)改變的嘛

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齊紅老師 解答 2020-09-23 15:39

你重新暫估入庫(kù)也可以的

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同學(xué)你好 庫(kù)存商品不能是負(fù)數(shù),暫估入庫(kù)吧,暫估的時(shí)候稅額也暫估了嗎?
2020-09-23
你好 你們發(fā)票和你們暫估的金額是有差異嗎? 你們實(shí)際貨物才1500 嗎?
2020-09-23
您好,借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本-880貸庫(kù)存商品-880
2021-01-20
您好,會(huì)計(jì)先計(jì)提暫估后沖回,視同沒有暫估。收到發(fā)票,重新做會(huì)計(jì)入庫(kù),所以不存在會(huì)計(jì)與軟件差異。
2020-10-11
有真實(shí)銷售出去可以按實(shí)際結(jié)轉(zhuǎn)成本,沒有發(fā)票,你次年匯算清繳納稅調(diào)增就可以
2021-01-14
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