你好,可以的,可以抵減了。
你好,老師,出口退稅的免抵退稅額怎么計(jì)算,如果當(dāng)月要交增值稅,是先交了增值稅,然后在辦理退稅嗎,還是可以直接抵的,直接抵要怎么操作
1、出口退稅(應(yīng)退稅額) : 借:其他應(yīng)收款一應(yīng)收補(bǔ)貼款 貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(出口退稅) 2、出口退稅(免抵稅額) : 借:應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(出口退稅) 這兩筆分錄對嗎?我不懂其中的意思和邏輯
借:其他應(yīng)收款—應(yīng)收出口退稅款(增值稅) 應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額) ?貸:應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅(出口退稅) 老師 出口抵減內(nèi)銷產(chǎn)品應(yīng)納稅額這個(gè)是啥意思
老師,關(guān)于出口退稅,退稅率為13%如果增值稅應(yīng)稅金額為-6000,當(dāng)期免抵退稅額為8000,那么當(dāng)期應(yīng)該收多少退稅交多少稅呀?
請問老師,每個(gè)月做退稅,借:其他應(yīng)收款一出口退稅 應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(內(nèi)銷抵減銷項(xiàng)稅額)貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(出口退稅)。年終時(shí):借:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(出口退稅) 貸:應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅(出口抵減內(nèi)銷銷項(xiàng)稅額)應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)交增值稅一進(jìn)項(xiàng)稅額,為什么年末會(huì)做這樣一筆轉(zhuǎn)銷啊?
老師你好!請問一下我今天才注冊的話個(gè)體工商戶,下周要開票,什么時(shí)候去申報(bào)呢?
我們是一般納稅人公司銷售使用過的貨車分錄這樣寫對嗎?
與另外一家公司相互有貨款、發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi)等業(yè)務(wù),可以用“其他應(yīng)收款”核算嗎?
我公司為銷售沙石行業(yè),一般納稅人,簽的采購合同含運(yùn)費(fèi)114元一噸,簽的銷售合同不含運(yùn)費(fèi)106一噸,這樣合理?
老師,有一個(gè)500萬不算,為啥不算?
與另外一家公司有貨款、互相開發(fā)票、保證金、信息服務(wù)費(fèi),可以只用“其他應(yīng)收款”一個(gè)往來科目核算嗎?
你好,老師!我們有個(gè)公司,小規(guī)模納稅人,前任會(huì)計(jì)每月都申報(bào)著個(gè)稅,但是呢每月都沒有實(shí)際支付。 眼前沒有員工申訴,稅務(wù)預(yù)警,怎么解釋呢?
老師,節(jié)日快樂! 兩道選擇題的A選項(xiàng)為啥不對
老師,9月記8月的賬,8月銀行收到100多家公司的貨款,記帳能不能這樣記比如收8月貨款12萬,借銀行存款12萬,貸應(yīng)收賬款A(yù)公司1萬,應(yīng)收賬款B公司3萬應(yīng)收賬款其他公司8萬,這樣匯總做
老師,外貿(mào)公司的換匯成本在多少比較好