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老師,關(guān)于出口退稅,退稅率為13%如果增值稅應(yīng)稅金額為-6000,當(dāng)期免抵退稅額為8000,那么當(dāng)期應(yīng)該收多少退稅交多少稅呀?

2023-03-29 17:19
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-03-29 17:20

同學(xué) 你好,這個(gè)是退稅,選擇小的那個(gè),退6000?

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快賬用戶1809 追問(wèn) 2023-03-30 10:06

應(yīng)交附加稅是怎么算的,還有其他什么要交的稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-30 10:10

同學(xué) 你好 附加稅是這樣的,要計(jì)算免抵額,也就是 8000-6000=2000, 在2000的基礎(chǔ)上繳納附加稅,還需要繳納印花稅,其他的沒(méi)什么了。

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快賬用戶1809 追問(wèn) 2023-03-30 10:35

可是我不太懂,不是要先交增值稅才需要交附加稅嗎?這個(gè)增值稅不用交就得交附加稅嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-30 10:36

同學(xué), 你好 ,這個(gè)是出口免了增值稅。但是這個(gè)由于出口免抵退產(chǎn)生了免抵額,是需要繳納附加稅得。

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快賬用戶1809 追問(wèn) 2023-03-30 10:38

這是什么意思,沒(méi)太理解,免抵額是什么意思,為什么要在免抵額的基礎(chǔ)上計(jì)算附加稅

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齊紅老師 解答 2023-03-30 10:41

同學(xué) 你好, 這個(gè)要跟出口退稅結(jié)合。 免抵稅額是免抵退稅額與應(yīng)退稅額的差額,只有企業(yè)應(yīng)退稅額小于免抵退稅額時(shí),才會(huì)產(chǎn)生免抵稅額,是不能留抵下期的,也是不能退稅的,是企業(yè)沒(méi)有充分享受到的出口退稅。 免抵稅額是出口退稅部分抵了內(nèi)銷部分的增值稅,是用應(yīng)退抵掉了應(yīng)交,但內(nèi)銷部分的增值稅應(yīng)交的城建稅就無(wú)法抵掉了,所以免抵部分稅額需要繳納城建稅。

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快賬用戶1809 追問(wèn) 2023-03-30 11:00

那應(yīng)退稅額部分是要退給企業(yè)的嗎

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齊紅老師 解答 2023-03-30 11:01

同學(xué) 應(yīng)退稅額是名義上要給你退的。 打個(gè)比方。你的出口貨物收入是100W,退稅率13%,你的應(yīng)退稅額是名義上要退13W.對(duì)吧? 但是你的增值稅留底稅額只有3W,這個(gè)時(shí)候 取小的 退 3W. 剩下10W就是免抵額。

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同學(xué) 你好,這個(gè)是退稅,選擇小的那個(gè),退6000?
2023-03-29
同學(xué)您好,您的免抵退稅額是0 ,那就沒(méi)有可以退的稅額,應(yīng)退稅額就是0
2020-09-01
那么當(dāng)期不得免征和抵扣的稅額的數(shù)是0 扣除增值稅的才可以
2020-07-14
這個(gè)就是當(dāng)期應(yīng)納稅額,就是那銷項(xiàng)再減去進(jìn)項(xiàng),進(jìn)項(xiàng)等于全部進(jìn)項(xiàng)稅額減去那個(gè)不得免征和抵扣稅額,就是1600乘以那個(gè)出口稅率差13%減10%。
2023-09-28
你好,免抵稅額為貨物計(jì)算出口退稅額減去應(yīng)退稅額。然后免抵稅費(fèi)再交附加稅
2022-04-19
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